8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Не поданная вовремя декларация по продаже авто, как избежать начисления НДФЛ на всю сумму

В декабре 2014 года была осуществлена продажа машины, срок владения которой не превышал 3 года. Налоговая декларация за 2014 год в 2015 году не подавалась. Сумма продажи значительная (более 3 млн) Автомобиль покупался новым у официального дилера и есть первичные документы, которые подтверждают, что сумма приобретения больше, чем сумма последующей продажи

Есть ли возможность избежать начисление необоснованного налога и штрафов и пеней за задержку в уплате налога?

, Игорь, г. Краснодар
Малетин Михаил
Малетин Михаил
Юрист, г. Санкт-Петербург
Есть ли возможность избежать начисление необоснованного налога и штрафов и пеней за задержку в уплате налога?
Игорь

Здравстуйте

НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Так что избежать ответственности и штрафа Вы не сможете

0
0
0
0
Следует ли мне указать продажу данного авто в налоговой декларации за 2015 год или есть какая-то другой способ подать сведения об имущественном вычете в налоговую инспекцию?
Игорь

Дeклapaцию 3-HДФЛ нeoбxoдиmo cдaть нa cлeдyющий гoд пocлe пpoдaжи, нo нe пoзднee 30 aпpeля гoдa, cлeдyющeгo зa гoдom пpoдaжи.

0
0
0
0
Азизбек Юсупов
Азизбек Юсупов
Юрист, г. Москва

По поводу уменьшения налоговой нагрузки

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 3 декабря 2007 г. N 28-10/114718
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в суммах, полученных им от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 руб., а также в суммах, полученных от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 руб. При продаже жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков и земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного данным подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.Таким образом, в случае продажи, в частности, автомобиля, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, последний вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом либо в размере, не превышающем 125 000 руб., но не более суммы дохода, полученного от его продажи, либо в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этого дохода, в том числе с приобретением данного автомобиля.Заместитель
руководителя Управления
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса
Т.А.ПЫХТИНА
0
0
0
0

В год продажи автомобиля у вас не было обязанности по декларированию. Обязанность по декларированию своего дохода от продажи машины возникло у вас по истечении налогового периода, то есть 2014 го.

Декларация по форме 3-НДФЛ подается с января по 30 апреля следующего года после продажи. В вашем случае авто продан в 2014 году -декларацию вы должны были подать до 30 апреля 2015 года. Уплатить начисленный налог должны были до 15 июля 2015 года.

В вашем случае избежать уплаты НДФЛ не получится. Останется лишь вариант оспаривать решение инспекции, в том числе в судебном порядке для снижения НДФЛ

0
0
0
0
Руслан Григорьев
Руслан Григорьев
Юрист, г. Рыбинск

Здравствуйте!

Автомобиль покупался новым у официального дилера и есть первичные документы, которые подтверждают, что сумма приобретения больше, чем сумма последующей продажи
Игорь

Уточните, что значит первичные? Здесь важны не первичные документы, а документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением автомобиля. Если такие есть, то максимум это штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации. Если нет, то могут быть штрафные санкции за неуплату налога.

0
0
0
0
Игорь
Игорь
Клиент, г. Краснодар

Документально подтвержденные расходы есть. Следует ли мне указать продажу данного авто в налоговой декларации за 2015 год или есть какая-то другой способ подать сведения об имущественном вычете в налоговую инспекцию?

С их стороны требований об доначислении и уплате налога пока не приходило

Документально подтвержденные расходы есть. Следует ли мне указать продажу данного авто в налоговой декларации за 2015 год
Игорь

Почему за 2015 год? Вам нужно подать декларацию за 2014 год, то есть год продажи (получения дохода) и документально подтвердить расходы.

Вычет заявляется только декларацией, других способов нет.

0
0
0
0
Анастасия Наумова
Анастасия Наумова
Юрист, г. Томск

Здравствуйте.

Вам надлежит подать декларацию и заявить о замене имущественного вычета уменьшением доходов на расходы по приобретению автомобиля на основании следующей нормы Налогового кодекса РФ:

Ст. 220
1) имущественный налоговый вычет предоставляется:
в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 250 000 рублей;
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

В 2014-2015 г. действовала старая редакция статьи 220 с аналогичным положением.

К декларации нужно приложить соответствующие документы, подтверждающие расходы на покупку автомобиля.

Есть ли возможность избежать начисление необоснованного налога и штрафов и пеней за задержку в уплате налога?
Игорь

Штраф за просрочку подачи декларации будет в любом случае:

НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
1
0
1
0
Документально подтвержденные расходы есть. Следует ли мне указать продажу данного авто в налоговой декларации за 2015 год или есть какая-то другой способ подать сведения об имущественном вычете в налоговую инспекцию?
Игорь

Вам нужно подать декларацию за 2014 г., когда и был получен доход.

0
0
0
0
За 2014 год я мог подать декларацию до 30 апреля 2015 года, а сейчас уже март март 2016, поэтому подать декларацию за 2014 год, я так понимаю физически не возможно:(
Игорь

Возможно и нужно так сделать, вам просто будет штраф за нарушение срока ее подачи.

0
0
0
0
Андрей Панков
Андрей Панков
Юрист, г. Иркутск

Здравствуйте. Штраф за несвоевременную подачу декларации заплатить в любом случае придется. Что касается налога, то тут надо исходить из суммы, которая указана в договоре продажи автомобиля. Если сумма меньше чем сумма за которую был приобретен авто, то налог платить не придется Правда, в даном случае придется подавать налоговую декларацию и документы, подтверждающие покупку \ продажу авто.

0
0
0
0
За 2014 год я мог подать декларацию до 30 апреля 2015 года, а сейчас уже март март 2016, поэтому подать декларацию за 2014 год, я так понимаю физически не возможно:(
Игорь

Подать декларация за 2014 года Вы можете и сейчас. Приложите к ней документы, подтверждающие покупку автомобиля по цене превышающей продажу, и тогда налог Вам платить не нужно, так как дохода как такового Вы не получили.

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.5
Эксперт

Игорь, здравствуйте!

платить налог Вам не надо, если есть документы подтверждающие Ваши расходы при покупке проданной позднее авто. при их наличии Вам следует заявить об уменьшении полученного дохода от продажи на сумму расходов по приобретению авто.

Есть ли возможность избежать начисление необоснованного налога и штрафов и пеней за задержку в уплате налога?
Игорь

если налог платить не надо, то и недоимки на которую насчитывают пеню нет, а значит и пени нет.

а штраф за несвоевременную подачу декларации уплатить придется

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Здравствуйте дал знакомому грузовое авто с правом выкупа без письменного договора За аренду не платит и обещает вернуть авто в неисправном состоянии
Здравствуйте дал знакомому грузовое авто с правом выкупа без письменного договора За аренду не платит и обещает вернуть авто в неисправном состоянии
, вопрос №4853817, Илья, г. Москва
Семейное право
У мужа от первого брака есть двое детей, он платит алименты на них, у нас с ним 4 детей, если я подам на алименты то как будут делить на всех детей
У мужа от первого брака есть двое детей, он платит алименты на них, у нас с ним 4 детей, если я подам на алименты то как будут делить на всех детей
, вопрос №4853705, Елизавета, г. Москва
Налоговое право
Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Б Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш. Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов. Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе. Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия: Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Я хочу, чтобы ты чётко понимала: Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены: • Штраф от 100 000 до 300 000 рублей • Принудительные работы до 1 года • А в отдельных случаях — даже лишение свободы Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон. Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853495, Ирина, г. Москва
Предпринимательское право
Тот подал в суд и дело перешло судебным приставам ООО не хочет банкротится, на его балансе 10 млн оборудования
Добрый день, вопрос в следующем. Есть ООО, которое просуществовало 5 лет, и сейчас, с в конце деятельности, накопило долг 1,2 млн перед одним из контрагентов. Тот подал в суд и дело перешло судебным приставам ООО не хочет банкротится, на его балансе 10 млн оборудования, еще столько же имеется в имуществе компании, которое не на балансе (компьютеры, техника и тд), как раз на сумму около 1,2 млн Диреткор ООО хочет как-то передать судебным приставам либо компьютеры на 1,2 млн которые не стоят на балансе, либо часть оборудования которое стоит - Оценку в независимой компании оборудования только что запросили - Денег у компании нет, существовало за счет займов директора, проект не пошел - Оборудование продавать своими силами долго и выходов на покупателей нет особо - ооо числится в спб, оборудование в Москве на складе Вопросы 1) Насколько возможно так расплатится с приставами, какие действия даьше. Сколько это все длится? 2) если имущество компании покрывает гипотетически долг, не возьмутся ли приставы на недвижимость или квартиру Физ лица (директора) 3) сколько примерно будут стоить услуги адвоката, который бы помог с этим (общался с приставами, урегулирование вопросов, чтобы было все по закону и не сделать не то)
, вопрос №4853056, Валерия KN, г. Москва
Дата обновления страницы 17.03.2016