8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
300 ₽
Вопрос решен

Уплата налога при продаже нежилого помещения

Уважаемые юристы!

Прошу пояснить, необходимо ли было мне как ИП (турагентская деятельность) указывать в "Налоговой Декларации по единому налогу , уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012г." доход от продажи недвижимости, в ктр я осуществляла свою деятельность и оплачивать соответствующий налог. Данное помещение было приобретено мною как физ. лицом в общей долевой собственности, 1/2 доли, в качестве жилого в 2003г. и переведено в нежилое в 2005г. так же на физ. лица в общей долевой собственности. Помещение продавалось от 2 физ. лиц (1/2 моя доля). Состою в браке, поэтому при продаже запрашивалось согласие супруга.

Показать полностью
, ирина пызина, г. Челябинск
Елена Богушевская
Елена Богушевская
Юрист, г. Москва

Уважаемая Ирина!

Налог Вы платить в любом случае должны были. Другой вопрос, как физическое лицо (13%) или как ИП (6%). Здесь важно, какие виды деятельности у Вас указаны в качестве ОКВЭД в отношении недвижимости. Если никакие, то и налог Вы платите как физическое лицо 13% от 1/2. А вот налоговый вычет Вы в любом случае, если заявите, то сможете получить только в размере согласно ст.220 НК РФ не как по жилым помещениям, а как по «другому имуществу».

0
0
0
0

Уточнение: налоговый вычет Вам вообще может быть не предоставлен по ст.220 НК РФ, если Вы использовали недвижимость в предпринимательских целях. Но именно тут и возникает вопрос, какую выгоду Вы из этой недвижимости имели. Если бы Вы её сдавали в аренду по кодам, то можно было бы  говорить о доходах. Но ВЫ сами её для себя использовали, поэтому можно рассчитывать на налоговый вычет (там, правда, всего 250.000 руб.). Но если Вам очень хочется платить 6% вместо 13%, тогда надо «перекрутить» ситуацию и показать это в своей налоговой декларации по УСН. Правда, там не только могут штрафные санкции насчитать, т.к. сроки по уплате прошли, но и вызвать на «ковёр», где и будут выяснять все вышеозначенные тонкости по кодам и доходам. Чтобы штрафы не начислялись, уплатите этот налог по авансу. Самое худшее, что может быть — доначисление налога до 13% после проверок.

0
0
0
0
Вадим Попов
Вадим Попов
Адвокат, г. Оренбург

Здравствуйте, Ирина!

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 11 июля 2006 г. N 03-05-01-05/140

Исходя из вышеизложенного, если доход от реализации нежилого помещения
учитывается в рамках предпринимательской деятельности, при
налогообложении которой применяется упрощенная система налогообложения,
то в отношении такого дохода не может быть применен имущественный
налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, предусмотренный пп. 1
п. 1 ст. 220 Кодекса.
При дарении имущества у индивидуального предпринимателя не возникает
налоговых обязанностей в рамках применения упрощенной системы
налогообложения.
В соответствии с абз. 2 п. 18.1 ст. 217 Кодекса доходы, полученные в
порядке дарения, освобождаются от налогообложения налогом на доходы
физических лиц в случае, если даритель и одаряемый являются членами
семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации (в том числе родителями и детьми).
Таким образом, подарок в виде недвижимого имущества, полученный сыном от
матери, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на
основании п. 18.1 ст. 217 НК РФ

Если резюмировать, то если Вы ен использовали помещение для предпринимательской деятельности и/или не извлекали из него прибыль, то налог как ИП за него платить не надо.

0
0
0
0
Константин Жуков
Константин Жуков
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 7.1

Добрый день, Ирина!

ФНС занимает такую позицию:

Если недвижимое имущество
(помещение-магазин) использовалось непосредственно для осуществления
предпринимательской деятельности, то сумма дохода от продажи указанного
имущества подлежит налогообложению налогом, уплачиваемым физическим
лицом в качестве индивидуального предпринимателя.

Эта позиция отражена в Письме ФНС РФ от 02.06.2011 N ЕД-3-3/1937@ (размещено на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в разделе «Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами»).

С
другой стороны Вы можете попробовать доказать, что (1) недвижимое
имущество продавалось Вами как физическим лицом, а не ИП, (2) на момент
продажи не использовалось в предпринимательской деятельности.

Доводом в Вашу пользу будет:

— если имущество было приобретено до регистрации в качестве ИП

— расходы на его приобретение не учитывались при расчете в налоговой базы ИП (не проходили по учету ИП).

Поскольку вопрос не однозначный, то, возможно, Вам придётся отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Судебная практика неоднозначная. Одни пишут, что в таком случае доход является доходом от предпринимательской деятельности (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.02.08 № Ф04-792/2008, Определение ФАС Волго-вятского округа от 14 марта 2011 г. по делу N А82-8657/2010), другие пишут, что этот доход не включается базу при расчете единого налога (Определение ВАС РФ от 20 августа 2010 г. N ВАС-6946/10).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Могу ли я обратиться в ЮСС для изменения мощности на меньшую в договоре, т
Здравствуйте! Мною было приобретено нежилое помещение 18,4 м2 в жилом многоквартирном доме, цокольный этаж. Электричество проведено, но нет технологического присоединения Для заключения данного договора отправила все необходимые сканы документов по эл. почте Пришел ответ, что для заключения договора я должна оплатить 25325,28р. И что после получения оплаты и чека со мной свяжется их специалист для подписания договора. Приехала на подписание, подписала и выдали акты для подписания в УК Отправилась в Ук там ознакомившись сообщили, что для моего помещения максимально разрешено 2, 9 кВт и отказали в подписании. Объяснили, что у меня 2 варианта исправить договор на 3 кВт и они подпишут и выдадут справку о разрешённой мощности 3кВт ( за которую я должна заплатить 1500р.- Это правомерно?) 2вариант договор с электро сетями остается прежний т.е 5 кВт , но я должна заплатить в УК 10000р. за то что они разрешат такую мощность. До подписания договора и до его оплаты я документов не видела и мне не разъясняли об этом. На данный момент я уже оплатила в Югстрой электро сеть за 5 кВт, но в процессе оформления и подачи документов я сообщала, что мне не нужна большая мощность Заявлений с указанием мощности я не писала это и не требовали, ничего по этому поводу никто не уточнял . Могу ли я обратиться в ЮСС для изменения мощности на меньшую в договоре, т.к. мне достаточно 3 кВт и в увеличении я не нуждаюсь и требовать уплаченные за лишние 2 кВт возврат моих средств
, вопрос №4775431, Виктория, г. Москва
Недвижимость
Есть договор аренды нежилого помещения который мне не нравится в нем даже на первый взгляд много невыгодных моментов дл арендатора
есть договор аренды нежилого помещения который мне не нравится в нем даже на первый взгляд много невыгодных моментов дл арендатора
, вопрос №4774723, алексей, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли с продажи платить налог?
Здравствуйте. Хочу продать долю земельного участка сельскохозяйственного назначения. Данная доля в собственности менее года. Цена продажи менее 1 миллиона. Нужно ли с продажи платить налог?
, вопрос №4774526, Надежда, г. Москва
Жилищное право
И тогда в 2030 мы только сможем продать ее без налога?
Здравствуйте В 2019г моя мать купила квартиру в ипотеку и частично погасила мат капиталом ипотеку. В 2025г мы выделили доли на всех членов семьи в равном объеме 1/5. Ребенок которому принадлежал сертификат мат капитала умер. На данный момент мы продаем квартиру . 1 вопрос: если мы продаём квартиру с условием выделение долей у нас отсчет владение жилье без уплаты налогов идет с 2019г? Или с 2025? 2) если мы передарим жилье одному из дольщиков все . пойдёт ли новый срок 5 лет ? И тогда в 2030 мы только сможем продать ее без налога?
, вопрос №4774570, Никита, г. Москва
Недвижимость
Имеет ли право функционировать гостиница (в нежилом помещении) без отдельного входа, со входом через подъезд жилого дома?
В подъезде жилого дома в нежилом помещении на первом этаже устроили мини-гостиницу (помещение площадью около 15 метров). Отдельного входа, обособленного от подъезда, в гостиницу нет. Имеет ли право функционировать гостиница (в нежилом помещении) без отдельного входа, со входом через подъезд жилого дома?
, вопрос №4774227, Николай, г. Москва
Дата обновления страницы 07.05.2014