Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Каким образом можно исправить декларацию за 2017 год?
Здравствуйте. ООО зарегистрировано в сентябре. В декабре 2017г был первый платеж на р/с от заказчика в т.ч. НДС. Бухгалтер сдала нулевые декларации по всем налогам за 2017г.
Сейчас март 2018.
1) Правильно я понимаю, что до 25.03. надо заплатить этот НДС (+ пени за просроченные платежи по 1/3 в январе и феврале).
2) КАК ИСПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 4 КВ 2017 Г И ДО КАКОГО ЧИСЛА? И НАДО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?
Спасибо!!
Добрый день! Вы применяете ОСНО?
Правильно я понимаю, что до 25.03. надо заплатить этот НДС
Нет. НДС за 4-й квартал 2017 г. с аванса или услуги нужно было уплатить до 25.01.2018 г.
КАК ИСПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 4 КВ 2017 Г И ДО КАКОГО ЧИСЛА?
Чем раньше, тем лучше, пока налоговая не обнаружила нарушение и не выставила вам штраф 20% от суммы налога.
Декларацию формируйте по счетам-фактурам. Ваш бухгалтер должен знать, как формируется уточненная декларация по НДС.
В отношении налога на прибыль нужно знать, была ли оказана услуга.
Спасибо, да ОСНО. Но до 25.01.18 и позже никто ничего не платил, а заплатить-то в любом случае надо… Т.е. тоже чем раньше, тем лучше, так?..
Да, так. Причем, сначала уплачиваете налог, а только потом подаете уточненную декларацию.