8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могу ли я в данном случае не платить налоги?

Добрый день! Впервые зарегистрировала ИП.

Деятельность связана с оказанием парикмахерских и косметических услуг, а также продажа косметики в салоне красоты.

Изначально выбрала для себя две системы налогообложения: патент на парикмахерские и косметические услуги + УСН(доходы минус расходы) на продажу косметики.

После чего узнала о законе, что для вновь зарегистрированных ип действуют налоговые каникулы по ставке 0% в течении двух лет.

В таком случае, стоит ли мне заморачиваться с патентом, если я могу встать на УСН и не платить налоги в течении двух лет??

А также прошу проконсультировать, как уведомить налоговую, что я хочу пользоваться налоговыми каникулами??

Показать полностью
Уточнение от клиента
А на какой срок предоставляются налоговые каникулы??
, Марина, г. Красноярск
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Юрист, г. Москва

Добрый день, Марина!

Налоговые льготы в виде налоговых каникул установлены для индивидуальных предпринимателей города Красноярска Законом Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

При этом, льготную ставку в размере 0% могут применять индивидуальны предприниматели впервые зарегистрировшиеся и перешедшие на упрощенную систему налогообложения, а также индивидуальные предприниматели. которые выбрали патентную систему налогообложения.

В настоящий момент разницы для вас в системе налогообложения нет — Вы можете выбрать как патентную систему налогообложения, так и упрощенную. 

Разница заключается в том, что при оформлении заявления на патент по форме N 26.5-1(Форма по КНД 1150010) на странице под номером 2, Вам необходимо будет отразить налоговую ставку в размере 0% и ссылку на нормативный акт, а именно - Закон Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 . При упрощенной системе налогообложения Вам необходимо будет указывать информации о применении налоговых каникул только в декларации, применяемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

В дальнейшем, уже при осуществлении деятельности, Вам лучше вести подробный анализ деятельности в отношении доходов, расходов и если уровень дохода по деятельности стал ниже ожидаемого, который устанавливается на законодательном уровне, то лучше отказаться от Патентной системы налогообложения и перейти на упрощенную систему налогообложения. При этом, если расходы в процессе ведения деятельности будут составлять у Вас меньше 50% от объема доходов, тогда лучше остановится на режиме УСН «доходы», если расходы превысят 50%, то лучше применить объект налогообложения в виде «доходы-расходы».

С уважением, Дарья Кузьмина!

1
0
1
0
Марина
Марина
Клиент, г. Красноярск
Спасибо! Еще уточнение: в законе красноярского края N3-756 о патентной системе налогообложения в приложении указан размер потенциально возможного годового дохода. П.3 парикмахерские и косметические услуги. Если численность работников до 5 человек, до потенциально возможный доход 891000 руб. Означает ли это, что я не могу выходить за данные рамки, чтобы иметь возможность использовать ПСН??

Нет, не означает.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Наследство
Могу ли я оформить дарственную этой доли на маму через МФЦ?
Здравствуйте уважаемые юристы! Помогите пожалуйста разобраться. В 2012 году, моя мама получила в наследство 1/4 доли однокомнатной квартиры. В феврале 2022 года еще 9/48 доли этой квартиры она получила в наследство и 18/48 по дарственной. На данный момент у мамы 1/4, 9/48, и 18/48 доли квартиры. В 2025 году через нотариуса я выкупила у чужого родственника оставшиеся 9/48 доли и в этом году хочу сделать дарственную на маму, что бы она стала единственным собственником квартиры. Выкупать сразу на маму не стали, т к. она в браке.( там все сложно) Теперь вопрос: 1.Могу ли я оформить дарственную этой доли на маму через МФЦ? 2. При продаже квартиры в 2025 году целиком, будет ли с мамы взыскан налог 13 % ( кадастровая стоимость 9/48 доли, 500 тысяч рублей) Посоветуйте пожалуйста, как лучше нам сделать? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4406916, Ирина, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте, хочу леголизовать доходы с p2p, хочу разобраться как достичь минимальных налогов, с чистой прибыли а не платить налог по всем доходам по карте
здравствуйте, хочу леголизовать доходы с p2p, хочу разобраться как достичь минимальных налогов, с чистой прибыли а не платить налог по всем доходам по карте
, вопрос №4406886, Дмитрий, г. Ярославль
Бухгалтерский учет
Здравствуйте, возможно ли вычесть подоходный налог 13% с работы за 2022-2023-2024 если на данный момент не работаю официально?
Здравствуйте, возможно ли вычесть подоходный налог 13% с работы за 2022-2023-2024 если на данный момент не работаю официально?
, вопрос №4406671, Елена, г. Москва
Наследство
Почему мне говорят, что я все равно должен платить налог?
Здравствуйте. Моей бабушкой было написано завещание на моего сына (ее внука) и на дальнего её родственника (племянницу) по 1/2 каждому. Когда бабушки не стало, пошли к нотариусу. Нам сказали, что наследником первой степени является бабушкин сын (мой отец) и вне зависимости от условий завещания, мой отец получает 1/2 квартиры, а сын мой и родственник по 1/4 соответственно. Родственник этот отказывается у нотариуса от своей части в пользу моего сына. Мой отец после вступления в наследство, отказывается от своей 1/2 доли в мою пользу, через нотариуса. В итоге имеем, у меня 1/2 доли и у моего сына 1/2 доли. Все это происходило с августа 2022 (умерла бабушка) по середину 2023 (в феврале вступали в наследство). В январе 2024 года мы продаем эту квартиру по кадастровой стоимости (2.900.000 рублей). 1.450.000 ложатся сыну на счет (он несовершеннолетний, 11 лет). В мае 2024 года мы покупаем большую 3х комнатную квартиру за 9.900.000. Используем 1.450.000 сына (через опеку), 3.800.000 в ипотеку и 4.650.000 добавили (из них 1.450.000 с проданной той квартиры). Сейчас я узнал, что мы должны оплатить налог до 15 июля 2025 года по следующей схеме: с общей суммы продажи вычитается 1 миллион, остается 1.900.000 (по 950.000 на меня и на сына) и налог выходит по 123.500 на него и на меня. То есть я, как законные его опекун, должен оплатить 247.000 рублей. Но тут же есть покупка квартиры, дороже стоимостью. Почему мне говорят, что я все равно должен платить налог?
, вопрос №4406683, Максим, г. Владивосток
Исполнительное производство
Могу ли я долг приставам платить частями
Могу ли я долг приставам платить частями
, вопрос №4406361, Ольга, г. Мурманск
Дата обновления страницы 16.04.2018