8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вопрос по имущественному налоговому вычету

Добрый день! Вопрос по имущественному налоговому вычету. В 2011 году была приобретена квартира за 1,6 млн в ипотеку. На сегодняшний день уплачено процентов по ипотеке порядка 1,3 млн и в следующие года проценты будут продолжать выплачиваться. С 2015 по 2019 гг. приобреталась жилая недвижимость на несколько млн руб., но уже без ипотеки. Можно ли оформить имущественный налоговый вычет отдельно на проценты по ипотеке, взятой в 2011г. не применяя вычет к квартире, купленной в 2011 году, и оформить вычет на недвижимость, купленную позже (чтобы получить максимальный вычет от суммы в 2 млн.руб). Может быть есть другие варианты получить максимальный вычет. Спасибо.

Показать полностью
, Илья, г. Новосибирск
Дина Юмагужина
Дина Юмагужина
Юрист, г. Когалым

Здравствуйте! 

Да, вы всё правильно рассчитали, других варианты получить максимальный вычет нет.
Вы можете оформить налоговый вычет на приобретение недвижимости и налоговый вычет по уплаченным процентам по ипотеке по разным объектам.

Рекомендую вам сначала оформить вычет на приобретение недвижимости с 2015 по 2019 гг. и когда вы получите максимальный вычет с 2 млн. руб. (260 000 руб.), после этого оформлять вычет по уплаченным процентам по ипотеке по квартире приобретенной в 2011 году.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Здравствуйте, у меня вопрос, подскажите пожалуйста, в 2002 году родился ребенок (жив), 2009г( мертворожденный), 2010 г (жив) Как на работе мне должны считать налоговые вычеты на детей на всех?
Здравствуйте,у меня вопрос,подскажите пожалуйста,в 2002 году родился ребенок (жив),2009г( мертворожденный),2010 г (жив) Как на работе мне должны считать налоговые вычеты на детей на всех? Или нет? И по какой сумме? Со вторым ребенок без отца
, вопрос №4405877, Анна, г. Москва
Налоговое право
После уплаты НДФЛ его стоимость обещают вернуть, это зафиксировано в регламенте между компанией и иностранным заказчиком, как и сама процедура такой уплаты НДФЛ для новых сотрудников в компании
Было пройдено недельное онлайн-обучение на специальность тестировщика. Перед началом стажировки IT-компания попросила меня оплатить услугу перевода и адаптации моего с ними контракта. А после окончания стажировки, до получения первой зарплаты, нужно будет единоразово уплатить НДФЛ самостоятельно. Компания является аутсорсинговой, а заказчик находится за рубежом. После уплаты НДФЛ его стоимость обещают вернуть, это зафиксировано в регламенте между компанией и иностранным заказчиком, как и сама процедура такой уплаты НДФЛ для новых сотрудников в компании. Регламент заверен подписями и печатями обеих компаний. В дальнейшем, вероятно, будет происходить привычный налоговой вычет (в контракте об этом не сказано), а деньги за первый НДФЛ вернут со следующей зарплатой. Избрание такого метода аргументировано проверкой налоговой платежеспособности сотрудника в соответствии с законодательством страны иностранного заказчика, легитимности моей налоговой истории и защитой от финансовых махинаций. Стоит ли ожидать обмана и подвоха, или это достаточно аргументированная практика для российской аутсорсинговой компании с иностранным заказчиком? С представителями компании общаемся в telegram, отвечают с большими перерывами, номера их телефонов скрыты, на сайте компании также нет номера телефона. Есть печать с ИНН компании, компания действующая.
, вопрос №4405556, Катя, г. Хабаровск
Налоговое право
Стоит ли ожидать обмана и подвоха, или это достаточно аргументированная практика для российской аутсорсинговой компании с иностранным заказчиком?
Было пройдено недельное обучение на специальность тестировщика. Перед началом стажировки IT-компания попросила меня оплатить услугу перевода и адаптации моего контракта. А после окончания стажировки, до получения первой зарплаты, нужно будет единоразово уплатить НДФЛ самостоятельно. Компания является аутсорсинговой, а заказчик находится за рубежом. После уплаты налога его стоимость обещают вернуть, это зафиксировано в регламенте между компанией и заказчиком, как и сама процедура такой уплаты НДФЛ для новых сотрудников в компании. Регламент заверен подписями и печатями обеих компаний. В дальнейшем, вероятно, будет происходить привычный налоговой вычет (в контракте об этом не сказано), а деньги за первый НДФЛ вернут со следующей зарплатой. Избрание такого метода аргументировано проверкой налоговой платежеспособности сотрудника в соответствии с законодательством страны иностранного заказчика, легитимности моей налоговой истории и защитой от финансовых махинаций. Стоит ли ожидать обмана и подвоха, или это достаточно аргументированная практика для российской аутсорсинговой компании с иностранным заказчиком? С представителями компании общаемся в telegram, отвечают с большими перерывами, номера их телефонов скрыты, на сайте компании также нет номера телефона, но есть печать с ИНН компании и она реально действующая.
, вопрос №4405540, Катя, г. Хабаровск
Бухгалтерский учет
Кто то говорит что самозанятый может получить вычет, а кто то говорит что нет
Здравствуйте! В течение двух лет я самозанятый, плачу налоги в виде 6%. Хотелось бы узнать, возможно ли получить налоговый вычет на имущество, купленное 2 года назад? Кто то говорит что самозанятый может получить вычет, а кто то говорит что нет. Спасибо заранее за ответ!
, вопрос №4405490, Ровшен, г. Москва
586 ₽
Налоговое право
Корректно ли это будет, если Принципал примет к вычету НДС по УПД, а не по счетам-фактурам?
Я - ИП на УСН 6%. Работаю по агентским договорам на приобретение услуг (контекстная реклама Яндекс) от своего имени, но по поручению и за счет Принципала. Каждый квартал я перевыставляю счета-фактуры от продавца (Яндекс) своим Принципалам и оформляю отчет агента. Вопрос - могу ли я параллельно с перевыставленными СФ (например, их 15 шт.; 1 отчет агента) выставить принципалу один УПД, где одной строкой указать сумму за квартал и НДС. Корректно ли это будет, если Принципал примет к вычету НДС по УПД, а не по счетам-фактурам?
, вопрос №4405488, Михаил, г. Краснодар
Дата обновления страницы 13.05.2020