Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Налоги, справка 2-НДФЛ
Здравствуйте! поясните, пожалуйста, что означает справка 2-НДФЛ с признаком 2? в каких случаях возникает невозможность удерживать налог?
, Юлия, г. Красноярск
Алексей Зацепин
Добрый день, Юлия! Признак 2 в справке 2-НДФЛ означает, что она составлена налоговым агентом — лицом, выплатившим доход, который не смог удержать налог при выплате. Налоговый агент направляет такую справку в свою ИФНС и получателю дохода (п. 5 ст. 226 НК РФ). Невозможность удержать налог возникает, в частности, при выплате дохода в натуральной форме (подарки, призы от участия в конкурсах стоимостью более 4 тыс. руб. и т.п.).
С уважением!
С уважением!
Похожие вопросы
Какой налог должна заплатить свекровь, если подарит ее постороннему человеку?
Я прописана в квартире, собственником которой является свекровь. Свекровь проживает в этой квартире. Я проживаю в другой квартире.
1. Может ли свекровь продать или подарить квартиру без извещения меня об этом?
2. Обязана ли я выписаться из квартиры, если свекровь подарит или продаст квартиру
3. Могу ли я оспорить продажу или дарение квартиры, если свекровь продаст или подарит квартиру?
4. Какой налог должна заплатить свекровь, если подарит ее постороннему человеку? (Квартира в собственности свекрови более 5 лет).
3 Если я буду получать от зарубежных заказчиков доход на российские счета, будет ли попадать под самозанятость, или за это не требуется платить налог так как я нерезидент РФ?
1) Имею гражданство РФ, нерезидент РФ, живу в Казахстане более 183 дней, планирую получать доход с Boosty и платить налоги как самозанятый, с регистрацией в Москве, возможно ли это?
2) В моей ситуации требуется ли платить налог в России как самозанятый от моей деятельности в Казахстане? Я получаю доход на казахстанский счет из США.
3) Если я буду получать от зарубежных заказчиков доход на российские счета, будет ли попадать под самозанятость, или за это не требуется платить налог так как я нерезидент РФ?
Спасибо
Чтобы не платить налоги, надо подождать три года, а недавно я увидела информацию, что через налоги не оплачиваются, если нет вторичного жилья, но оно у меня есть
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, 2,5 года назад мне досталась квартира по наследству и я хочу её продать. Чтобы не платить налоги, надо подождать три года, а недавно я увидела информацию, что через налоги не оплачиваются, если нет вторичного жилья, но оно у меня есть.
Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ?
Доброе утро,
Я бы хотела получить юридическую консультацию по следующей ситуации:
Я, будучи гражданкой Республики Казахстана (далее - РК) и, проживая на постоянной основе в РК, являюсь владельцем однокомнатной квартиры в Российской Федерации (далее - РФ), в Московской области.
Договор участия в долевом строительстве заключен 13.06.2013г.
Имеется договор уступки квартиры мне от 20.05.2015г.
С этого времени (2015г.) я уже начала эксплуатировать данную квартиру.
В связи с банкротством застройщика, и проведения последующих процедур реабилитации, разрешение на ввод объекта (квартиры) в эксплуатацию датировано 28.12.2022г.
Акт приема-передачи квартиры составлен 22.03.2023г.
Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, дата государственной регистрации права - 05.04.2023г.
Имеются следующие вопросы:
1. Если я решу продать данную квартиру в 2025 году, какой будет размер ставки налога (НДФЛ) при продаже квартиры мной (просьба указать ссылку за законодательство РФ)? Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ?
2. Начиная с какой даты исчисляется срок владения жильем?
3. Имеются ли легальные пути продажи / обмена/ дарения / переоформления квартиры на другое лицо без уплаты повышенной ставки налога? Какая минимальная ставка НДФЛ возможна и в каких случаях (с какой налогооблагаемой базой)?
4. Какая ставка НДФЛ будет при обмене данной квартиры в РФ на квартиру в РК с нерезидентом РФ (т.е. резидентом РК)?Возможно ли юридически оформление такой сделки и насколько это реально или сложно оформить? Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ?
5. Какая ставка НДФЛ будет при дарении данной квартиры нерезиденту РФ (т.е. резиденту РК) и получении в дар квартиры в РК от резидента РК? Возможно ли юридически оформление такой сделки и насколько это реально или сложно оформить? Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ?
Буду благодарна за любой ответ.
С уважением, Ксения
При оплате налога с продажи учитывается ли владение автомобилем в другом государстве?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ввозили авто 2 года назад в Рф по статусу переселенца из Туркменистана. Далее продали автомобиль на территории РФ спусия 2 года после постановки на учет.
В собственности в Туркменистане авто было 1 год.
При оплате налога с продажи учитывается ли владение автомобилем в другом государстве ?
С