Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
На сколько понимаю между рф и кз етт договор о двойном налогообложении
Здравствуйте. Живу в России. Веду блог на ютюбе. С него приходит доход другу в Казахстан. Он уже высылает мне в Россию. В какой стране или в обоих нужно платить налог?
На данный момент платится налог на доход фз в Казахстане + самозанятость в России. Вопрос задан с целью понять правильность действий. На сколько понимаю между рф и кз етт договор о двойном налогообложении. Помогите разобраться с вопросом.
Здравствуйте во избежании двойного налогообложения есть Конвенция.
Чтобы на законных основаниях избежать двойной оплаты до или после обязательного вычета, нужно подать в налоговую службу подтверждение места нахождения резидента. Документ выдается уполномоченным госорганом зарубежного государства.
По закону РФ если деятельность ведётся в РФ то налог от 13% Физ. Лицо, у самозанятым меньше если вы резидент.
А у вас получается доход получает он в Казахстане, а не вы.
Далее когда вы получаете — вы же не одно лицо и вы оплачиваете.
Что б этого не было тогда нужно договор дарения делать, что он получил доход и вам отправил в дар.
Если б было юр. Лицо, то там по другому.
См
Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»
Статья 23. Устранение двойного налогообложения
Устранение двойного налогообложения
1. В Казахстане двойное налогообложение устраняется следующим образом:
а) если резидент Казахстана получает доход или владеет капиталом, который согласно настоящей Конвенции может облагаться налогом в России, Казахстан позволит:
вычесть из налога на доход этого резидента сумму, равную подоходному налогу, уплаченному в России;
вычесть из налога на капитал этого резидента сумму, равную налогу на капитал, выплаченному в России.
Размер зачитываемых сумм налогов в любом случае не должен превышать сумм налогов, которые были бы исчислены в Казахстане на доход или капитал и которые могут облагаться налогом в России, по ставкам, действующим в Казахстане;
б) если резидент Казахстана получает доход или владеет капиталом, который в соответствии с положениями настоящей Конвенции облагается налогом только в России, Казахстан может включить этот доход или капитал в базу налогообложения, но только для установления налога на другой доход или капитал, подлежащий налогообложению в Казахстане.
2. В России двойное налогообложение будет устраняться следующим образом: если резидент России получает доход или владеет капиталом в Казахстане, которые в соответствии с положениями настоящей Конвенции могут облагаться налогом в Казахстане, сумма налога на этот доход или капитал, уплачиваемая в Казахстане, может быть вычтена из налога, взимаемого с этого резидента в России. Такой вычет, однако, не будет превышать российского налога, исчисленного с такого дохода или капитала в России в соответствии с ее налоговыми зак онами и правилами.
Здравствуйте!
В какой стране или в обоих нужно платить налог?
Ваш друг платит налог в РК с полученного дохода/вознаграждения, а Вы платите налог только в РФ со всей суммы от блога.
На сколько понимаю между рф и кз етт договор о двойном налогообложении.
есть Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал», но в Вашем случае она не применяется.
Вопрос задан с целью понять правильность действий.
исключите из «схемы» друга. если надо откройте счет в банке РК и получайте на него деньги.
Можно разово
Сделать шаблон и вписывать