8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1150 ₽

Как правильно подать декларацию и с какой суммы необходимо будет платить налог?

Добрый день! Привез машину из за границы и поставил на учет в мае 2024г, а продал машину в мае 2025г

Цена авто со всеми расходами была за 2.6млн, а продал за 2.3млн. Стоимость самой машины (оплата инвойса) 1665834р, остальное расходы на пошлину, лабораторию, таможню и тд.

Как правильно подать декларацию и с какой суммы необходимо будет платить налог?

, Роман, г. Москва
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.2
Эксперт

Здравствуйте.

Согласно письму Минфина от 22 августа 2024 года № 03-04-05/79467, затраты на таможенное оформление напрямую не связаны с покупкой автомобиля, поэтому их нельзя включить в расходы.

Положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса, действующими с 01.01.2014, уменьшение суммы облагаемого налогом дохода на сумму расходов налогоплательщика на таможенное оформление транспортного средства, приобретенного в иностранном государстве, не предусмотрено. Таким образом, при налогообложении дохода от продажи транспортного средства расходы на таможенное оформление транспортного средства, приобретенного в иностранном государстве, не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.

При подаче декларации о продаже автомобиля, приобретенного из-за границы, следует указать только сумму, уплаченную непосредственно за сам автомобиль.

При этом представляется, что такая позиция выглядит довольно спорной, поскольку таможенные платежи это денежные средства, направляемые в бюджет РФ, значит выходит, что если их не вычесть из дохода, полученного от реализации автомобиля, с них будет взыскан НДФЛ, что довольно абсурдно. Но во всяком случае на данный момент такова позиция ФНС и Минфина, а значит защищать иную позицию придется в суде.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией. 

0
0
0
0
Юлия Павлюк
Юлия Павлюк
Адвокат, г. Калуга

Здравствуйте!

Если со дня покупки прошло менее 3 лет, возникает обязанность по налогу (п.17.1 ст.217 НК РФ).
Зачесть можно только сумму, израсходованную на покупку — 1,665 млн (ст.220 НК РФ).

налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов

Налог можно заплатить с разницы 2,3 — 1,6.

Нужно подать налоговую декларацию.

0
0
0
0
Ольга Николаева
Ольга Николаева
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 8.5

Здравствуйте,

В силу п. 2 ст. 220 НК РФ для уменьшения налога с дохода при продаже ТС ранее минимального срока владения ( 3 года) Вы можете использовать налоговый вычет в размере 250 000 рублей (абз. 3 пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ) либо учесть  расходы на приобретение данного имущества при документальном подтверждении (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ)

2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Таможенные платежи, расходы на лабораторию не входят  расходы, связанные с приобретением имущества. Об этом указывает Минфин в своем Письме № 03-04-05/79467 от 22.08.2024

https://www.klerk.ru/doc/634544/

Поэтому

с какой суммы необходимо будет платить налог?

Сумма продажи — сумма по ДКП ( инвойс). С разницы оплачиваете налог 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Подскажите, пожалуйста, какие документы нужны и как правильно составить иск и подать его в суд на управляющую компанию для возмещения материального и морального ущерба?
Здравствуйте. Проживаем на последнем этаже. Ввиду неисправности крыши не первый год в сезон дождей квартиру затапливает водой. Обращались в управляющую компанию, в государственную жилищную инспекцию, но проблему так и не исправили. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужны и как правильно составить иск и подать его в суд на управляющую компанию для возмещения материального и морального ущерба?
, вопрос №4905418, Мария, г. Москва
Налоговое право
Брали автокредит 08.2023 для покупки автомобиля 1670000, был в залоге у банка, продали в марте 2026, за 1280000, погасили автокредит, нужно ли платить налог и сколько?
Брали автокредит 08.2023 для покупки автомобиля 1670000, был в залоге у банка, продали в марте 2026, за 1280000, погасили автокредит, нужно ли платить налог и сколько?
, вопрос №4905186, Людмила Владимировна Никулина, г. Краснодар
Семейное право
Подскажите пожалуйста бывший муж платит алименты на ребенка в размере 25 % от всех видов заработка, я подала на алименты в твердой денежной сумме, суд был 20.01.26г
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста бывший муж платит алименты на ребенка в размере 25 % от всех видов заработка, я подала на алименты в твердой денежной сумме, суд был 20.01.26г. Прошло уже больше двух месяцев но ИЛ так и не выдали, извещений и повесток никаких не приходило. Почему так долго?
, вопрос №4904909, Юлия, г. Москва
Налоговое право
По каким правилам я должен указать стоимость в декларации и заплатить НДФЛ?
Продал дом в Ленобласти в марте 2025 года, (Построил давно, но зарегистрировал только в 2024 году) сам прописан в СПБ. В ДКП указана кадастровая стоимость х на 0.7. Документов по стройке не сохранилось. По каким правилам я должен указать стоимость в декларации и заплатить НДФЛ? В СПБ в 2025 году приняли изменения к закону о возможности применения коэффициента 0.7 от кадастровой стоимости , теперь только 1 к 1, в области остался 0.7. И если нужно указывать стои мость равную кадастровой, как прописанному в СПБ, я могу до 30.04. прописаться в Ленобласти и указать стоимость с коэф.0.7 от кадастровой?
, вопрос №4904405, Кирилл, г. Кировск
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если надо провести по усн, то от какой суммы платить налог от 700тыс или от 30тыс (700тыс - 670тыс)
Добрый день. Такая ситуация: как физлицо купил газель в 2019году за 670 000руб, через год открыл ИП и на этой машине занимался перевозками ( на патенте), в 2025 году продал эту газель за 700 000руб. Сейчас налоговая отправила требование подать разьяснение или внести полученный от продажи доход в декларацию по усн. Вопрос: как правильно поступить мне ведь машина больше 5 лет во владеннии была. Надо ли платить налог. Если надо провести по усн, то от какой суммы платить налог от 700тыс или от 30тыс (700тыс - 670тыс). У меня статус ИП. Машина была оформлена на меня как на физ лицо.
, вопрос №4904257, Мария, г. Москва
Дата обновления страницы 29.03.2026