8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

НДФЛ с директорв

Здравствуйте!Являюсь ед работником( директором) и ед учредителем ООО.Могу ли я не платить отчисления в ПФР и ФСС а начислять себе з\пл в виде дивидендов и с них платить НДФЛ

, Андрей, г. Санкт-Петербург
Татьяна Арбатская
Татьяна Арбатская
Юридическая компания "ООО Далекса", г. Ярославль

Добрый день, Андрей.

К сожалению, нет.

Вы, как директор, в любом случае должны быть трудоустроены в компании, а следовательно получать зарплату (хотя бы минимальную) и платить налоги и взносы в ПФР и ФСС.

0
0
0
0
Андрей
Андрей
Клиент, г. Санкт-Петербург

Но я как директор не могу заключить сам с с собой трудовое соглашение и я знаю ест ь письмо МИНФИНА от ? 11.2014 г дающие такое право?

Уважаемый Андрей.

Да, действительно Минфин в своем письме от 17.10.14 № 03-11-11/52558 выразил обратную позицию: якобы директор, являющийся единственным учредителем не должен начислять себе зарплату, однако:

1. Минфин неоднократно подчеркивал в своих письмах, что они носят рекомендательный, а не нормативный характер. Другими словами, Минфин не уполномочен создавать новые нормы права, а лишь разъясняет в меру своих возможностей, как налогоплательщик должен применять закон.

2. Минфин не уполномочен разъяснять налогоплательщику порядок уплаты страховых взносов — это находится в компетенции ФСС и ПФР, которые не согласны с данной позицией. А штрафовать в случае чего будут именно они.

Вообще данное письмо вызвало сильный резонанс среди юристов. Моё профессиональное мнение: начислять зарплату и платить НДФЛ, взносы в ПФР и ФСС необходимо. Приведу Вам несколько доводов, но решать, конечно Вам.

  • Руководитель организации независимо от того, является он наемным директором или сам владеет компанией, с точки зрения трудового законодательства считается работником этой организации, выполняет должностные обязанности. 

    В Трудовом кодексе среди лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство единственный учредитель-директор не назван. Поэтому трудовой договор (далее — ТД) заключать нужно обязательно.

  • По поводу очень спорных доводов налоговой о том, что ТД не может быть подписан с двух сторон одним и тем же лицом — это явно абсурд. С одной стороны договор подписывается юридическим лицом, с другой — физическим. Тот факт, что эти лица совпадают, никак не говорит о невозможности заключения ТД. С этим согласны и суды, и иные контролирующие органы (например, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 № 428Н).

  • Что касается зарплаты — тут бесспорно, в Трудовом кодексе прямо закреплена такая обязанность работодателя. Если ТД заключен, то зарплату работодатель обязан начислять. Как я уже говорила, хотя бы МРОТ, или можно принять директора на полставки и начислять половину МРОТ.

  • Ну и по поводу НДФЛ и взносов: если начисляется зарплата, от них уже точно никуда не деться.

Обращаю Ваше внимание, за нарушение трудового законодательства накладывается штраф на организацию в размере от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток, а также в КоАП предусмотрен штраф на самого директора — от 1 до 1,5 тысяч рублей. С нового года штрафы еще больше вырастут.Настоятельно рекомендую Вам всё же придерживаться действующих законов, а не разъяснений налоговой, которые к тому же странным образом исчезли с сайта налоговой.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Апартаменты куплены физ лицом, прошел срок владения 5 лет, они не были использованы в предпринимательской деятельности, потом физ лицо оформило ИП и начало сдавать их в аренду
Апартаменты куплены физ лицом, прошел срок владения 5 лет, они не были использованы в предпринимательской деятельности, потом физ лицо оформило ИП и начало сдавать их в аренду. Вопрос: при продаже апартаментов будет ндфл начислен или нет, учитывая срок владения. И если подлежит налогообложению ндфл, то как его можно будет уменьшить. Вычет и разница между покупкой и продажей имущества которое было в предпринимательской деятельности не действуют уже?
, вопрос №4716647, Владимир, г. Краснодар
786 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Декларацию 3- НДФЛ, так как доход от продажи недвижимого имущества не превышает размер имущественного налогового вычета по НДФЛ 1 млн.р
Мною был продан в 2024г . земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:для ведения садоводства с размещенным на нем нежилым строением без права регистрации проживания по договору купли продажи стоимостью 990000 рублей. Срок владения 2 года. На основании закона 305-ФЗ от 02.07.2021 г. Декларацию 3- НДФЛ, так как доход от продажи недвижимого имущества не превышает размер имущественного налогового вычета по НДФЛ 1 млн.р. я не предоставила. Но налоговый инспектор выставила требование о предоставлении декларации, объясняя тем , что мною получен доход от продажи нежилого помещения и к нему применяется вычет 250 000 и я должна заплатить налог с 740000. Но это обычный садовый домик, а не склад или гараж. На оф.сайте ФНС указано, что в декларацию от продажи имущества до истечения трех или пяти лет владения можно не указывать доходы, если налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в отношении таких объектов в размере: • 1 млн рублей за налоговый период (календарный год) — для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные участки (доли в указанном имуществе); • 250 тыс. рублей — для иного недвижимого имущества (построек, гаражей и пр.); • 250 тыс. рублей — для иного имущества (автомобилей, арт-объектов и пр.) за исключением ценных бумаг. Прав ли налоговый инспектор? Должна ли я платить налог?
, вопрос №4716642, Елена, г. Саратов
Налоговое право
Через 2 месяца я купила новую квартиру также за 2 500 000 руб у своего брата
В 2024 году я продала квартиру, подаренную отцом, за 2 500 000 руб. Срок владения менее 3х лет. Через 2 месяца я купила новую квартиру также за 2 500 000 руб у своего брата. Новая квартира была в ипотеке, я внесла всю сумму с продажи старой квартиры на банковский счет брата для погашения ипотеки, позже подписали договор купли-продажи. По факту я выкупила квартиру у банка. Налоговая отказывает в налоговом вычете из-за того, что мы являемся взаимозависимыми лицами с братом и требует налог 3-НДФЛ - 195 000 руб. Нет ли способов доказать отсутствие экономической выгоды в данной сделке и обжаловать требование уплаты налога?
, вопрос №4716488, Любовь, г. Нижнеудинск
Раздел имущества
До брака копил деньги, через год в браке купили квартиру на мои деньги, пока был в рейсе, супруга купила
До брака копил деньги, через год в браке купили квартиру на мои деньги, пока был в рейсе, супруга купила квартиру и оформила на себя, по приезду с рейса жена поменяла замки, на звоники не отвечает, могу ли отсудить полностью всю квартиру? Подтверждающие документы справки 2 ндфл о доходе
, вопрос №4716107, Валери, г. Владивосток
Алименты
Подскажите пожалуйста, для подачи алиментов нужно предоставить справку 2 ндфл, за какой период?
Подскажите пожалуйста, для подачи алиментов нужно предоставить справку 2 ндфл , за какой период?
, вопрос №4715830, Лидия, Луганск
Дата обновления страницы 24.12.2014