Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Переплата по налогу на доходы физ. Лица
Здравствуйте!
Являюсь физическим лицом. При сверке расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, в связи со сменой места жительства, была выявлена переплата по налогу на доходы физ. лиц (кбк 18210102010010000110). Есть ли возможность вернуть данную переплату? Если есть, то какой порядок возврата?
, Денис, г. Смоленск
Альфия Шарифуллина
Здравствуйте!
Возврат переплаты излишне уплаченного налога регламентируется ст.78 НК РФ:
6. Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.
7. Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы,
8. Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика
9. Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении зачета (возврата) в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.
10. В случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящей статьи, налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата.
Похожие вопросы
И при оформлении КФХ, при этом я остаюсь самозанятым, какой тариф по налогам мне можно выбрать, чтобы как можно меньше платить налог и взносы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при оформлении КФЦ и ИП я буду в одном лице - главой КФХ, какие налоги и страховые взносы мне нужно будет платить государству по оформлению., я про то что в конце каждого года нужно ли платить страховые взносы в размере 53 670 руб. И при оформлении КФХ, при этом я остаюсь самозанятым, какой тариф по налогам мне можно выбрать, чтобы как можно меньше платить налог и взносы.
Апартаменты куплены физ лицом, прошел срок владения 5 лет, они не были использованы в предпринимательской деятельности, потом физ лицо оформило ИП и начало сдавать их в аренду
Апартаменты куплены физ лицом, прошел срок владения 5 лет, они не были использованы в предпринимательской деятельности, потом физ лицо оформило ИП и начало сдавать их в аренду. Вопрос: при продаже апартаментов будет ндфл начислен или нет, учитывая срок владения. И если подлежит налогообложению ндфл, то как его можно будет уменьшить. Вычет и разница между покупкой и продажей имущества которое было в предпринимательской деятельности не действуют уже?
Декларацию 3- НДФЛ, так как доход от продажи недвижимого имущества не превышает размер имущественного налогового вычета по НДФЛ 1 млн.р
Мною был продан в 2024г . земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:для ведения садоводства с размещенным на нем нежилым строением без права регистрации проживания по договору купли продажи стоимостью 990000 рублей. Срок владения 2 года. На основании закона 305-ФЗ от 02.07.2021 г. Декларацию 3- НДФЛ, так как доход от продажи недвижимого имущества не превышает размер имущественного налогового вычета по НДФЛ 1 млн.р. я не предоставила. Но налоговый инспектор выставила требование о предоставлении декларации, объясняя тем , что мною получен доход от продажи нежилого помещения и к нему применяется вычет 250 000 и я должна заплатить налог с 740000. Но это обычный садовый домик, а не склад или гараж. На оф.сайте ФНС указано, что в декларацию от продажи имущества до истечения трех или пяти лет владения можно не указывать доходы, если налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в отношении таких объектов в размере:
• 1 млн рублей за налоговый период (календарный год) — для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные участки (доли в указанном имуществе);
• 250 тыс. рублей — для иного недвижимого имущества (построек, гаражей и пр.);
• 250 тыс. рублей — для иного имущества (автомобилей, арт-объектов и пр.) за исключением ценных бумаг.
Прав ли налоговый инспектор? Должна ли я платить налог?
Вопрос: при продаже этой квартиры будет налог или нет?
Добрый день!
ИП открыто в 2014 году (основное- торговля оптом товаром). В 2018 году добавила код 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». И сдала по патенту в аренду физ лицу квартиру (квартира была куплена в 1996 г . В собственности сейчас 29 лет). Он перечислял деньги на счет ИП. В 2022 г перестала сдавать в аренду. Код 68.20 убрала в октябре 2025 года (месяц назад). Я была прописана в квартире все время (вплоть до лета 2024 года). Вопрос: при продаже этой квартиры будет налог или нет? СПасибо