Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговая
Последние вопросы по теме «налоговая»
Теперь налоговая требует 3 НДФЛ от друга и производит расчет налога от кадастровой стоимости
Добрый день. Есть вопрос по исчислению налога с продажи имущества. Был приобретен подвал в мкд в феврале 24 года в долевую собственность с другом 50/50. Стоимость покупки вышла 940000руб. ( по 470тыс. каждый) Далее в декабре 24 года были проданы доли на маму друга за 900тыс. Далее в марте 2025 года мама друга продала конечному покупателю за 780тыс. Теперь налоговая требует 3 НДФЛ от друга и производит расчет налога от кадастровой стоимости. В следующем году соответсвенно будет требовать 3 НДФЛ от мамы друга. Кадастровая стоимость помещения 2403906 руб. Правомерно ли применять расчет с кадастровой стоимости если суммы продаж были меньше 1 млн рублей. ? И как правильно высчитать налог для 3 НДФЛ
Уже после подписания контракта налоговая удержала денежные средства за долги по налогам, которые были даны как подъемные
Здравствуйте.
Мой отец участник сво. Уже после подписания контракта налоговая удержала денежные средства за долги по налогам, которые были даны как подъемные. Могут ли они вернуть деньги?
Что посоветуете делать в такой ситуации?
Приватный вопрос.
Налоговый инспектор сказал что у меня было указано 2 адреса: первый это юр адрес, второй это моя прописка и что сейчас меня нет ни там ни там, и нужно предоставить новый адрес меня как физ лица
Добрый день!
Мне звонили из налоговой по поводу юр. адреса общества.
Т.к. я нахожусь сейчас в другом городе в командировке долгое время и меня не было по месту нахождения компании, налоговая поставила под сомнения юр. адрес общества. Сказали что мне необходимо подготовить через нотариуса 2 документа по форме 13014: 1. подтверждение адреса юр. лица, 2. изменение моего физического адреса как генерального директора для получения корреспонденции. При этом, как я понимаю адрес ген. директора не должен отличаться от юр.адреса ООО, о чем мне так же сказали у нотариуса и они не понимают какую вторую форму мне необходимо сделать.
Налоговый инспектор сказал что у меня было указано 2 адреса: первый это юр адрес, второй это моя прописка и что сейчас меня нет ни там ни там, и нужно предоставить новый адрес меня как физ лица.
Хотела бы уточнить как поступать в этом случае.
Или его ввели в 2024 году и как сейчас быть в такой ситуации?
В 2023 году на ИП был куплен патент (лимит 60 млн), получен доход более 60 млн и излишки были учтены в УСН
Налоговая прислала требования по разъяснениям и указывает на
пункт 8 статьи 346.45 НК РФ я должен был подать заявление об утрате права на патент и пересчитать налоги за весь год по УСН
Вопрос - был ли такой закон в 2023 году? или его ввели в 2024 году и как сейчас быть в такой ситуации?
Промежуточная бухгалтерская отчётность при упрощённой ликвидации ООО
Добрый день уважаемые юристы я единственный учредитель и директор ООО хочу ликвидировать фирму по упрощённой ликвидации но есть нюансы по закону не должно быть кредиторской задолженности на 1 января 2025 года у меня была кредиторская задолженность, но за 3 месяца я её погасил материалами на 1 апреля нет никакой кредиторской задолженности но как мне это доказать это налоговой? Я например завтра хочу подать заявление на ликвидацию но налоговая посмотрит баланс бухгалтерский за 2024 год и увидит кредиторскую задолженность И может по этой причине отказать я посмотрел по закону что при упрощённой ликвидации нельзя сдавать промежуточный баланс или ликвидационный баланс что мне делать в таком случае ???я уж думал может сдать промежуточную отчётность допустим баланс за январь февраль март за 3 месяца2025г? Можно ли так сделать? и примет ли у меня налоговая промежуточную отчётность за 1кв 2025г где кредиторская задолженность отсутствует?
Таким образом, при налогообложении доходов от продажи транспортного средства расходы на таможенное
Добрый день! Атомобиль был приобетен в иностранном государстве, растаможен в РФ. Через 1.5 года продан. В налоговую подана декларация 3ндфл с вычетом расходов на покупку с подтверждающим банковским переводо и расходов на таможенное оформление со всеми подтверждающими документами. Налоговая не принимает расходы на таможенное оформление. Их ответ: " Положениями подпункта 2 статьи 220 Кодекса, уменьшение суммы обявгавмого налогом дохода иа сумму расходов налогоплатильщика на таможенное оформление транспортного средства, приобретенного в иностранном государстве, не предусмотрено. Таким образом, при налогообложении доходов от продажи транспортного средства расходы на таможенное оформление транспортного средства, приобретенного в иностранном государстве, не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Письмо Мин Фина от 22.08.2024 № 03-04-05/79467". Правомерны ли их действия?
Чтобы без судов и прочих нервов
Добрый день! Вопрос. В ООО два участника. Первый участник - моя мама, в прошлом году владел долей 100%, затем продал 50% доли партнеру за 5000 рублей. Уставной фонд был 10000 рублей. На сегодняшний день доли по 50% у каждого. Теперь первый участник хотел бы продать свою оставшуюся долю 50% второму участнику. Как это сделать легально, чтобы у налоговой инспекции не возникло вопросов к законности сделки?
Читал, что долю можно продать по любой договорной стоимости, не ниже 5000 рублей. Однако тут вопросы к уплате налогов. На балансе ООО имеется склад, старый, но большой, около 1000 квадратных метров. Кадастровую стоимость ещё не уточнял, но рыночная - около 5 млн рублей. Эту же сумму продавец реально получит на руки. С одной стороны, продаётся доля, а не здание. Казалось бы, уплатил НДФЛ 13% на сумму продажи 5000 рублей. С другой стороны, контроль над зданием, получается, отходит второму собственнику за 5000 рублей.
Слышал, что законностью такой сделки могут заинтересоваться прокуратура и налоговая. Как этого избежать и сделать все легально? Чтобы без судов и прочих нервов. Спасибо!
Какие мои действия должны быть?
16 ноября 2017 года я закрыл ИП и страховые взносы и взносы ОМС я заплатил как за 10 месяцев 2017 года До 2023 года никаких требований и претензий по закрытому ИП я не получал. В июле 2023 года в личный кабинет налогоплательщика поступило требование из налоговой о не уплате за 2017 год мною страховых и ОМС взносов и начисленных на эти взносы пеней начиная с апреля 2018 года. При переезде квитанции об оплате мною были утеряны. Написал заявление в налоговую об утрате ими срока исковой давности. В ответ получил письмо, что по этим налогам нет срока исковой давности и что якобы они мне посылали с 2018 года письма и требования ( только куда не понятно) в личном кабинете налогоплательщика их не было . Квитанции восстановить не возможно, обращался в сбербанк. В сентябре 2023 года мне были начислены имущественные налоги за 2022 год, которые я и по сей день не могу заплатить, равно как и имущественные налоги начисленные за 2023 год, в связи с введением ЕНС и на них начисляется сейчас пеня. Если я заплачу имущественные налоги, то они в первую очередь покроют недоимку по взносам и пеням по страховым вносам и пеням по ним. ИФНС в декабре 2023 года подала на меня в мировой суд . В исковом заявление были указаны имущественные налоги за 2022 год и пени по страховым взносам за за ИП из расчета апрель 2018 года - 27.12.2023 года. Когда я узнал о решение мирового суда, я его отменил. Налоговая обратилась с апелляцией в городской суд. Судья запросила у налоговой объяснение почему они подают только по пеням на недоимку по страховым взносам, а не на сам налог. Налоговая сослалась на судебный приказ за номером от 2018 года на удержание этого налога и его не приложила. Судья запрашивала копию этого приказа у мировых судей и приставов. ответ пришел , что такого приказа нет. И налог этот у меня ни кто не снимал. Апелляционный суд вынес решение и судебный акт в феврале 2025 года об удовлетворение исковых требований частично. Удержать с меня имущественный налог за 2022 год и пени на него на дату 27.12.2023 года, а вот пенях по страховым взносам отказал в виду утраты сроков давности. В связи с налоговым законодательством если пеня не признается судом к удержанию, то и соответственно и удержать этот налог нельзя в связи с утратой налоговым органом срока подачи задолженности в судебном порядке. После вступления в силу судебного акта я написал в налоговую заявление об урегулирование задолженности на основании этого акта и списанию с меня задолженности как по пеням так и по налогу на страховые взносы. На что получил ответ, что они ничего не будут списывать, а будут подавать на восстановление сроков приказа за 2018 год, которого нет нигде. При разговоре с ними уточнял , что пени по имущественным налогам же растут и я их не могу же уплатить. Что судебный приказ от февраля 25 года надо исполнить же им . Ответ ничего не знаем , ждите. На сегодняшний день все это так стоит как было, А пеня растет каждый день, что по имуществу, что и по страховым взносам. Скажите, что мне теперь делать. Какие мои действия должны быть? Куда мне на них жаловаться ?
Или, учитывая сроки давности, ко мне уже не могут быть применены санкции?
В 2021 г. закрыли ИП за не предоставление декларации.
Сейчас решил открыт счет, подал документы в банк, получил ответ, что стоит блокировка от налоговой с 2021 г. В налоговой говорят - сдавайте декларации с 2019 по 2021 гг., иначе блокировку не отменят. Правомерно ли налоговая просит о представлении деклараций за 2019-2021 гг., учитывая сроки? Какие последствия будут, если я сдам "нулевые" декларации? Если я сдам декларации, будут ли ко мне какие-нибудь санкции за непредставление декларации или за неуплату (если я покажу доход)? Или, учитывая сроки давности, ко мне уже не могут быть применены санкции? Что нужно сделать...
Здравствуйте у меня есть адвокат Этот адвокат направил адвокатский
Здравствуйте, у меня есть адвокат. Этот адвокат направил адвокатский запрос в налоговую о том, чтобы ему предоставили документы из регистрационного дела юридического лица, где я когда то была руководителем. Скажите пожалуйста налоговая может отказать в предоставлении документов или всё таки выдаст но не всё, и надо ли платить гос пошлины за предоставление сведений или всё таки нет, так как это адвокатский запрос?
Будет ли начислен НДС с этой суммы?
Добрый день! Вопрос по налогообложению организаций, которые занимаются ИЖС с использованием эскроу-счетов.
Ситуация такая. В 2024 году мы превысили лимит 60 млн и с 2025 года признаны плательщиками НДС по ставке 5%.
В 2024 году были заключены договора подряда на ИЖС, деньги были на эскроу-счете. В 2025 году работы завершены, эскроу-счет раскрыт. Будет ли начислен НДС с этой суммы? Есть мнение, что деньги, поступившие на эскроу-счет (хоть и замороженные до момента сдачи объекта) могут быть признаны предоплатой. Соответственно, налоговая база по НДС должна была бы быть в 2024 году, если бы мы были плательщиками, как аванс...
Или, учитывая сроки давности, ко мне уже не могут быть применены санкции?
В 2021 г. закрыли ИП за не предоставление декларации.
Сейчас решил открыт счет, подал документы в банк, получил ответ, что стоит блокировка от налоговой с 2021 г. В налоговой говорят - сдавайте декларации с 2019 по 2021 гг., иначе блокировку не отменят. Правомерно ли налоговая просит о представлении деклараций за 2019-2021 гг., учитывая сроки? Какие последствия будут, если я сдам "нулевые" декларации? Если я сдам декларации, будут ли ко мне какие-нибудь санкции за непредставление декларации или за неуплату (если я покажу доход)? Или, учитывая сроки давности, ко мне уже не могут быть применены санкции? Что нужно сделать...
По какому праву мне могут отказать в зачете убытка?
Здравствуйте. У меня был большой убыток прошлых лет по акциям. Если я получу прибыль по ним же и захочу зачесть убыток прошлых лет в течении 10 лет... Все суммы отражены в налоговой декларации, отправленной брокером в налоговую и наличие убытка соответственно неоспоримо. Должна ли я оправдываться перед налоговой за то, что мне любовник на протяжении многих лет помогал материально крупными суммами и предъявлять какие-то документы откуда у меня появились эти деньги от любовника, которые я самостоятельно положила на брокерский счет и получила убыток, наличие которого невозможно отрицать?
Имеет ли право налоговая мне отказать и не зачесть убыток прошлых лет, если от зависти, что кому-то дают такие суммы, они, увидев эту сумму, встали в позу? По какому праву они могут мне отказать в зачете убытка прошлых лет? В каком законе об этом написано? Можно номер статьи?
И если я обращусь в суд, то суд тоде встанет на сторону налоговой от зависти?
Почему когда я клала деньги на счет, никто не спрашивал откуда они, а когда ими попользовались и их нужно возвращать, я должна что-то кому-то доказывать и нервничать?
Любовник с этих денег налоги заплатил, 2ндфл приносить он не будет.
По какому праву мне могут отказать в зачете убытка?
Какие документы приложить к декларации 3-НДФЛ?
Добрый день!
Требуется консультация по распределению имущественного налогового вычета (1 000 000 рублей) при продаже квартиры, находившейся в общей долевой собственности.
Детали ситуации:
1. Квартира продана в 2024 году. Три собственника, доли по 1/3.
2. Два собственника владели своими долями более 3 лет и освобождены от НДФЛ.
3. Я получил свою долю по наследству (в собственности менее 3 лет) и обязан декларировать доход.
4. По договоренности с другими собственниками хочу использовать весь вычет в 1 000 000 рублей.
Правовой конфликт:
Из абз. 3 п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ следует, что распределение вычета по договоренности разрешено только для совместной собственности (без долей). Для долевой собственности закон предписывает пропорциональное распределение (1/3 от 1 млн = 333 333 руб.).
Вопросы:
1. Есть ли возможность законно распределить вычет по договоренности при долевой собственности?
2. Как налоговая отреагирует на такое заявление?
Если откажет, можно ли оспорить решение через вышестоящую ИФНС или суд?
Есть ли положительная судебная практика по аналогичным спорам?
3. Как правильно оформить соглашение между собственниками?
Какие реквизиты должны быть в документе (ФИО, доли, сумма вычета)?
Нужно ли нотариальное заверение?
4. Какие документы приложить к декларации 3-НДФЛ?
Достаточно ли соглашения, или требуются дополнительные подтверждения (например, заявления от других собственников)?
Ищете ответ? Спросить юриста проще