Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Совместный проект 2х ИП - продажи только от одного
Приватный вопрос.
Когда покупатель может вернуть ндс
1. Какую систему налогообложения выбрать что бы покупатель мог вернуть НДС при сделке?
2. Может ли покупатель вернуть НДС, если поставщик ИП на УСН 6%?
3. Может ли покупатель вернуть НДС, если поставщик ООО на УСН ?
4. Если мы приобретаем товар в Китае, и хотим его реализовывать крупным организациям в большинстве случаев на ОСНО, то какую систему налогообложения нам нужно подобрать, при учете что для поставщика принципиален возврат НДС при сделке?
Как развивается ситуация в таких случаях, и какие действия следует предпринимать?
23.05.2021 в наш адрес поступило информационное письмо из налоговой о выявленных противоречиях в декларациях на НДС. По информации налоговой наш контрагент по уточненной декларации исключил реализацию в наш адрес за весь 2016 г. Налоговая информирует о необходимости проведения анализа операций и при наличии ошибок соответствующей корректировки.
Вопрос. Как развивается ситуация в таких случаях, и какие действия следует предпринимать?
Стоит ли оставить данный пункт в договоре с Исполнителем? Мы не понимаем законно ли?
ПУНКТ
Вычет сумм НДС производится на дату отгрузки товаров в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров, в оплату которых подлежит зачету сумма ранее полученной предоплаты. В случае, если стоимость отгруженных товаров меньше предоплаты, то вычет НДС производится в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров. В случае, если стоимость отгруженных товаров больше предоплаты, то вычет НДС производится в размере налога, исчисленного с предоплаты.
(исключить)
ИП - патент + УСН - возможности, альтернативы
Приватный вопрос.
Как ООО на УСН (6%) выдавать кредиты физлицу с расчетного счета в качестве кредитного брокера банка?
Здравствуйте!
Как мне, ООО на упрощенке 6% с ОКВЭД 62.01 выдавать кредиты и рассрочки в качестве кредитного брокера банка, где моя комиссия 4%
Если банк перечисляет деньги на мой расчетный счет, а мне нужно перечислить эти деньги физическому лицу (на карту или наличными)
В агентском договоре с банком прописано, что мы с ними работаем без НДС. Работаем от имени и за счет банка. Также прикладываю документы
По идеи деньги, которые мы получили от банка и перечисляем клиенту ни в доходах, ни в расходах не отражаются. В доходах у нас только вознаграждение от банка
Вопросы:
1. Когда я принимаю деньги от банка на РС, то могу обналичивать и распоряжаться ими. И не нужно за них отчитываться перед налоговой?
2. Как правильно отображать эти операции от перевода денег, которые мне нужно будет передать клиенту? Как
3. Как правильно отображать наши комиссионные вознаграждения?
4. Как правильно пользоваться и снимать свое вознаграждение? Как отображать эти операции?
5. Как мне переводить деньги физ лицам на карты или наличными с расчетного счета?
Работа с НДС и без как два разных ИП
Здравствуйте. Имеем ИП на УСН, но много организаций работают с НДС. Для того чтобы с ними работать нужно открывать второе ИП с системой НДС? Или возможно работать с одного ИП? Как быть с поставщиками тогда, если поставки одни, а их нужно раскидать по разным ИП? Спасибо.
Налоговый Агент по НДС при Дропшиппинге
Приватный вопрос.
Возможность финансирования проектов в Казахстане за счет ООО "Россия"?
Добрый день!
Мы планируем зарегистрировать компанию в Казахстане. Вкратце поясню, что мы хотим сделать и какие вопросы у нас в свзи с этим возникают:
1. Планируемая доля участия в ТОО, Кахастан:
50% - партнер физ. лицо – гражданин Казахстана;
50% - планируется юр. лицо – наша компания ООО из России (далее ООО «Россия»).
2. Основной вид деятельности: поставка энергетического, нефтегазового оборудования, оказания сервисных услуг в данной области на территории Казахстана.
3. Поставка оборудования в Казахстан планируется как с территории России, стран СНГ так и из дальнего зарубежья. В ряде случаев поставка будет осуществляться через нашу компанию ООО «Россия».
4. Планируется финансирование проектов через ООО «Россия».
Вопросы:
1. Какие сложности могут возникнуть при поставке оборудования с ООО «Россия» на нашу компанию в Казахстане. Будут ли возникать сложности с возвратом НДС, при условии, что наша компания в Казахстане будет своевременно предоставлять необходимые документы и сдавать отчетность?
2. Не возникнут ли проблемы двойного налогооблажения?
3. Существующие возможности оптимизации налогооблажения из-за более низкого НДС и налога наприбыль в Кахахстане?
4. Возможности использования лицензий и сертификатов, полученных одним из предприятий, на другом?
5. Возможность финансирования проектов в Казахстане за счет ООО «Россия» ?
6. Другие плюсы и минусы?
Заранее спасибо и ждем ответа с Вашей стороны.
Не своевременная уплата патента
Не оплатил своевременно вторую часть патента.
Читаю, что в этом случае меня автоматом переводят на общую форму отчётности.
Это та, которая с НДС и 13 процентами? Или 6 процентная, на которой я был до патента?
С какой суммы мне будет начислен налог? С той, что я укажу или с предполагаемой суммы дохода по патенту?
Вторую часть патента я всё ещё не оплатил? Надо ли её оплатить с запозданием?
Будут ли учтен первый авансовый платёж, который я совершил вовремя?
Платное стоматологическое лечение проходило в декабре 2019 года, а оплата была в рассрочку (с декабря 2019- февраль 2020) Сумма итого 50 000р
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Платное стоматологическое лечение проходило в декабре 2019 года, а оплата была в рассрочку (с декабря 2019- февраль 2020)
Сумма итого 50 000р.
Вычет по НДС (13%) будет двойной ( т.к. оплата совершилась в 2 года) ? Или 13% от всей суммы (50000)
Хотим работать со специалистом-фрилансером из России (регулярные ежемесячные платежи за предоставление
Мы - европейская компания, зарегистрированная в Германии, занимаемся IT-услугами. Хотим работать со специалистом-фрилансером из России (регулярные ежемесячные платежи за предоставление услуг), на основе договора на оказание услуг, платить хотим в евро на банковский счет в России, который предоставит этот специалист.
Вопрос: что необходимо нам, как компании, чтобы правильно это оформить и избежать каких-либо проблем? Возможно есть специальный тип договора для этого, какие-то специальные условия/требования к договору и/или счетам-фактурам, которые нам выставляет специалист на основе договора?
Какие могут быть потенциально вопросы к исполнителю-фрилансеру в России и как все сделать корректно для обеих сторон? Как в данном случае работает НДС?
Спасибо.
Необходимо заключить договор на оказание услуг между Российским ИП (Заказчик) и Украинским ИП (Исполнитель)
Приватный вопрос.
Переход на УСН
Налоговые последствия по НДС при переходе с ОСНО на УСН: действия налогоплательщика в последнем квартале года перед переходом на УСН, а также на 01 января первого года применения УСН.
Налоговые последствия по НДС и налогу на прибыль при получении налогоплательщиком (ОСНО) субсидии в рамках
Налоговые последствия по НДС и налогу на прибыль при получении налогоплательщиком (ОСНО) субсидии в рамках федеральной целевой программы (включая вариант с допущением невыполнения налогоплательщиком условий предоставления субсидии)
Ищете ответ? Спросить юриста проще