Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Уплата НДФЛ
Последние вопросы по теме «уплата ндфл»
Какие могут быть еще риски, помогите разобраться?
Здравствуйте! ООО на общей системе налогообложения хочет арендовать грузовой автомобиль у генерального директора -учредителя в одном лице. Компания только начинает деятельность. Предполагается фиксированная плата в месяц. (Уплата ндфл физ лицом).
Пока оформлен только директор. У директора есть права на вождение грузового ам. Были оказаны услуги от ООО по предоставлению грузового автомобиля для другой компании. (С НДС).
Как правильно оформить данную сделку? Дополнять трудовую функцию директора? Заключать ли с ним пока нет других сотрудников еще какой-либо договор кроме трудового и аренды грузового ам без экипажа? Облагается ли сделка кроме НДФЛ страховыми взносами? Какие могут быть еще риски, помогите разобраться?
431.2 ГК РФ заверяет Заказчика о том, что на момент заключения договора: - Исполнитель является налоговым
Уплата НДФЛ по договору ГПХ: ФЛ (нерезидент) с не налоговом агентом.
Добрый день! Помогите разобраться с порядком подачи декларации и ставкой налога.
У меня - физлица, заключен договор с ЮЛ в РФ в котором пункт:
- Исполнитель, в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика о том, что на момент заключения договора:
- Исполнитель является налоговым резидентом Российской Федерации;
- Исполнитель оказывает услуги вне территории Российской Федерации.
В течении года мной был утрачен статус резидента РФ, т.к. на протяжении всего года я нахожусь за пределами РФ. Место работы исполнителя в договоре - зарубежье.
Вопрос: как правильно мне подать декларацию за 2023 год и по какой ставке расчитывается в моей ситуаци?
*Нахожусь в Грузии
Зачем мне подтверждать расходы?
Уплата НДФЛ с продажи акций, полученных по наследству
Я получил по наследству определенное кол-во акции одного ОАО. Вступив во владение, в компании реестре-держателе акций я переоформил их на свое имя, а затем перевел в депозитарий к брокеру.
У брокера я осуществил их продажу на рынке ММВБ.
Т.к. брокер по закону является налоговым агентом, то он должен удержать 13% налога при выводе средств. Насколько я понимаю, налог должен удерживаться с суммы прибыли, а не со всей стоимости акций? Но как я могу доказать стоимость акций, если я получил их по наследству и нигде не покупал?
Они требуют документы, которые я заведомо не могу предоставить, а именно - затратные документы наследодателя. Что это конкретно за документы они сказать не могут.
Единственный документ, который подтверждает стоимость акций на момент их получения по наследству - это свидетельство о праве на наследство, там указана их цена на момент передачи. Но данный документ брокера не устраивает.
Если я не предоставлю необходимые документы, то налог будет рассчитываться как по нулевой стоимости, т.е. я должен буду заплатить 13% не с прибыли, а со всей стоимости акций.
Меня интересует практика налогооблажения имущества, полученного по наследству, при его продаже. Как в таком случае будет рассчитываться налог на прибыль?
Это вопрос с сервиса pravoved. У меня схожая ситуация. Принимая во внимание все ответы оставленные под этим вопросом, хочется спросить: 3-х летняя льгота на владение ценными бумагами разве не решает эту проблему. Выписка из реестра эмитента подтверждает тот факт что я владею бумагами более 3-х лет (менее 5). Зачем мне подтверждать расходы?
Вопросы: 1То есть, за часть года (в течение которой проживание и работа за границей ожидается зарубежный доход
Приватный вопрос.
Если бы второй ответ я получил в дату первого ответа, то смог бы избежать ндфл
Обратился в налоговую по ндфл. Они ответили. На основе их ответа я совершил невыгодные для себя действия (уплата ндфл). После этого узнал о письме Минфина. Спросил в налоговой второй раз. Ответ: принципиально другой, а первый ответ не применять. Если бы второй ответ я получил в дату первого ответа, то смог бы избежать ндфл. Хочу стрясти с них убыток в размере ндфл)))
Если подлежит, то возможно ли применить налоговый вычет?
Добрый день. Проясните ,пожалуйста, ситуацию по налогообложению. В прошлом отчетном периоде органом местного самоуправления был выдан сертификат на 1,5 млн. руб. в качестве возмещения за сносимый балок, являющийся единственным жильем. данный сертификат был использован на условиях органов местного управления, т.е. была куплена квартира с использованием сертификата. подлежит ли уплата НДФЛ с данного сертификата? если подлежит, то возможно ли применить налоговый вычет? и в каком размере?
Уплата НДФЛ с продажи квартиры и одновременной покупки нового жилья в течении одного месяца
Уплата НДФЛ с продажи квартиры и одновременной покупки нового жилья в течении одного месяца. Жильё является единственным.
Аренда личного транспорта
Добрый день! Организация для обеспечения мобильности своего специалиста использует его личный легковой автомобиль, заключив с работником договор аренды транспортного
средства без экипажа.Предприятие не является плательщиком налога на прибыль.
Нужно ли оформлять путевой лист на данный автомобиль, если специалист, владелец автомобиля, согласен все затраты связанные с эксплуатацией данного автомобиля осуществлять за счет средств. полученных за аренду данного транспортного средства и это будет отражено в договоре аренды, в том числе и уплата НДФЛ с доходов, полученных от аренды?
Спасибо.
НДФЛ при продаже квартиры с детскими долями ранее 5 лет
Я писала раньше свою ситуацию, не совсем понятно написала, мне кажется, теперь подробнее:
Здравствуйте! Купили в 2014 квартиру свои плюс ипотека, погасили с помощью мат капитала. Стоила при покупке 2900000, сейчас продаем 2800000. детям выделили доли в 2018, сейчас у всех по 1/5- 3 детей, всем поровну. Детям выдели доли в другой квартире по договору дарения. Сделку хотим оформить так - два договора: на нас с мужем 1800 000р, и на детей одним договором 1000 000р, у детей при продаже возникает уплата НДФЛ, хотим воспользоваться налоговой льготой в 1000 000р. Я (от лица детей) продаю их доли отдельным договором , где стоимость их долей в квартире указывается 1000 000р., т.е. по 333 333,33 р. на ребенка, а во время сдачи декларации пользуюсь имущественным вычетом в 1 000 000 р., который делится так же пропорционально долям на 3 детей по 333 333,33 р., тем самым налог выходит в 0? Правильно ли я понимаю? Т.е.налогооблагаемая база берется из договора купли-продажи , где указаны как продавцы только дети, а не из изначального свидетельства на собственность, где их доли были по 1/5 от 2900 000?
Достаточно одного договора на 3 детей вместе?
Здравствуйте! Купили в 2014 квартиру свои плюс ипотека, погасили с помощью мат капитала. Стоила при покупке 2900000, сейчас продаем 2800000. детям выделили доли в 2018, сейчас у всех по 1/5- 3 детей, всем поровну. Детям выдели доли в другой квартире по договору дарения. Сделку хотим оформить так: два договора на нас с мужем 1800 000р, и на детей одним договором 1000 000р, у детей при продаже возникает уплата НДФЛ, хотим воспользоваться налоговой льготой в 1000 000р., тем самым налог выходит в 0? Правильно ли так оформить? Достаточно одного договора на 3 детей вместе?
Перевод иностранной валюты от юр.лица - нерезидента на счет физ. Лица - резидента РФ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От иностранной компании на счет физ. лица - гражданина РФ (есть также статус ИП) поступили доллары в целях дальнейшего пожертвования данных денег в российский благотворительный фонд. Полагаю, что поступление подлежит обложению НДФЛ. Сейчас возник вопрос документального оформления. Первоначально возникла идея оформить договор поручения о совершении пожертвования в фонд, т.е. вышеуказанное физ. лицо перечисляет деньги по поручению и от имени вышеуказанной иностранной организации в фонд. Однако возникает вопрос целесообразности использования формы договора поручения (учитывая, что уплата НДФЛ производиться в любом случае). Возник вопрос - какая форма договора в наибольшей степени может учесть все особенности регулирования поступлений денежных средств в валюте от юр. лица - нерезидента на счет физлица – резидента РФ? Спасибо.
Какая форма договора учитывает особенности поступлений долларов от юр. Лица - нерезидента на счет физ. Лица – резидента РФ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От иностранной компании на счет физ. лица - гражданина РФ (есть также статус ИП) поступили доллары в целях дальнейшего пожертвования данных денег в российский благотворительный фонд. Полагаю, что поступление подлежит обложению НДФЛ. Сейчас возник вопрос документального оформления. Первоначально возникла идея оформить договор поручения о совершении пожертвования в фонд, т.е. вышеуказанное физ. лицо перечисляет деньги по поручению и от имени вышеуказанной иностранной организации в фонд. Однако возникает вопрос целесообразности использования формы договора поручения (учитывая, что уплата НДФЛ производиться в любом случае). Возник вопрос - какая форма договора в наибольшей степени может учесть все особенности регулирования поступлений денежных средств в валюте от юр. лица - нерезидента на счет физ. лица – резидента РФ? Спасибо.
Как правильно вести деятельность интернет-ресурса?
Приватный вопрос.
Как будет происходить уплата НДФЛ по закону?
Здравствуйте! Юр.лицо приобретает у физ.лица земельный участок сельхоз.назначения, который был у него в собственности менее трёх лет, стоимостью в 8 000 000 рублей. Как будет происходить уплата НДФЛ по закону ?
Ищете ответ? Спросить юриста проще