Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.
Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.
Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.
Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»
Добрый день. Увидела ваш комментарий " В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. дополнительный взнос в ПФР в размере 1% с суммы превышения годового дохода в 300 тыс. руб. рассчитывается именно от суммы оборота (дохода), но не от прибыли. То есть расходы не учитываются. В 2016 г. сумма взносов не может превышать 154851,84 руб. Ст. 14 8. В целях применения положений части 1.1 настоящей статьи доход учитывается следующим образом: 1) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физических лиц, — в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; Только не очень понятно, почему ПФР вам начислил максимальную сумму взносов за 2016 год, если год еще не закончился. Вы можете выложить скан или фото письма из ПФР? "
А как же ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2016 г. N 27-П КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
о признании базой для начисления Доходы минус Расходы?
я ИП на УСН доходы минус расходы, начал свою деятельность с 2016-08-01.
При оплате аванса за 9 месяцев, ошибочно считал налог как УСН доходы т.е. 6%.
В конце года получил большие расходы, тем самым годовой налог 15% от доходы минус расходы чуть больше, чем минимальный.
После отправки налоговой декларации, налоговая посчитала недоимку и пени, т.к. за аванс 9 месяцев был уплачен не в полном размере (6% но не 15%).
Ниже представлена расчеты налоговой базы относительно чистой прибыли
9 мес: 303658.41 (15% 45548)
но был уплачен 6% от доходы - страховые = 9103
год: 73743.15 (15% 12860)
Итого я заплатил налог по УСН: 3757 = 12860 - 9103
Налоговая почитала задолженность как 32689 = 45548 - 9103 - 3757
"Налог, взимаемый с налогоплат., выбрав.в кач.объекта налогооб.доходы без расход. прочие начисления год 2016 г"
Из требования налоговой
Основание взимания налогов (сборов) - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством. Обязанность налогоплательщика (иного обязанного лица) уплатить указанные налоги (сборы) установлена Основания взимания налогов (сборов) Налоговый кодекс РФ (I, II часть) от 31.07.98г. №146-ФЗ и законодательные акты РФ и субъектов РФ о налогах и сборах.
Обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги (сборы) установлена ст.23 и ст.45 НК РФ от 31.07.98г.
№146-ФЗ., ст.243, 244 НК РФ (ч.2. гл.24 "Единый социальный налог"); ст.174,177 НК РФ (ч.2 , гл.21 "Налог на
добавленную стоимость").
Ст. 227, 228 НК РФ (ч.II, гл.23 "Налог на доходы физических лиц")
Ст. 5 Закона РФ "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения"
Ст. 346.21 НК РФ (ч.2 , гл.26.2 "Упрощенная система налогообложения")
Ст.346.32 НК РФ (ч.2, гл. 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности"),
Мой вопрос: Могу ли я обжаловать данную недоимку? В частности Минимизировать недоимку частично или полностью?
PS Не смог найти похожей проблемы с решением в Интернете, кроме https://pravoved.ru/question/1324726/. Как обыватель, с точки зрения логики данная недоимка выглядит несправедливой, я боюсь представить если доход за 9 месяцев был бы больше и аванс был бы астрономический.
ОАО «Агрофирма «Покровское» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налоговой инспекции в части до начисления налога на доходы физических лиц, ссылаясь на то обстоятельство, что суммы НДФЛ, подлежащие уплате в бюджет, с налогоплательщиков удержаны в проверяемый период не были. Кто прав в данном случае?
, вопрос №1528936, Юлия Выборова, г. Комсомольск-на-Амуре
Добрый вечер.
Сегодня мне пришло "Уведомление о вызове в НО налогоплательщика", в котором прописано, что я должна явиться в конкретное время конкретного числа в налоговую "для дачи пояснений по вопросу предоставления социального налогового вычета, заявленного в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год".
В настоящий момент я нахожусь в декрете, у меня маленький ребёнок. Я не могу приехать, т.к., во-первых, у ребёнка распорядок дня, и в то время, что указано в уведомлении, у нас кормление, а во-вторых, мне не с кем оставить ребёнка, а везти его в налоговую я не намерена.
По указанному телефону я звонила весь день - не берут трубку.
Обязана ли я ехать в налоговую?
В 2014г., как и всегда, я работала официально. Если есть какие-то вопросы по взиманию с меня налога, почему они не обратятся к моему работодателю?
Добрый вечер! Я пенсионерка. Друг (не родственник) из-за границы осуществил перевод в мой адрес в размере 8000 уе по системе western union в качестве новогоднего подарка (основание -дарение). Должна ли я в данном случае уплатить налог на доходы физ лиц? Если да, то необходимо заполнить декларацию? И оплата должна осуществляться в этом году или уже в следующем? Ставка налога 13%?
Добрый день, прислали из налоговой извещение о месте рассмотрения налоговой проверки стаким текстом: "Сведения, идентифицирующие проверку (основания для проведения проверки):
налоговая декларация (расчет): Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (Форма 6-НДФЛ) за 6 месяцев, квартальный 2016 г.
представлена 18.07.2016.
Время рассмотрения материалов налоговой проверки 19 января 2017 года в 14 часов
00минут.." фирма работает на УСН, в декларации все верно там суммы небольшие сдали вовремя, просто вопрос такой, подскажите пожалуйста такой вопрос, можно ли не являться на рассмотрение дела потому у нас просто некому, главный бухгалтер будет в отпуске, а все руководители будут в командировке в это время, как поступить или написать письмо в налоговую чтобы отложили такое возможно? Спасибо заранее.
Добрый день!
В этом году потеряю статус налогового резидента России, проведя в ней менее 183 дней. Каким образом и когда я должен уведомить ФНС об этом и заплатить разницу в налоге на доход физического лица (есть на территории страны)? Так же интересует вопрос, как подать заявление об открытии компании за рубежом? Есть ли возможность все это сделать на удалении?
Спасибо!
Доброе утро. Я, гражданин и налоговый резидент Республики Беларусь, планирую продать 1/2 долю квартиры (1/3 доли - в собственности в результате приватизации с 1994 г., 1/6 - доли по наследству) и 1/4 долю гаража, полученного по наследству в РФ. Применяется ли пункт 1 статьи 21 "Недискриминация" "Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995? Подвергаюсь ли я, гражданин и налоговый резидент РБ, иному или более обременительному налогообложению, или связанному с ним обязательству (ставка НДФЛ 30%, не применяется право на имущественный вычет, доходы от реализации моих долей в имуществе подлежат налогообложению независимо от срока владения), чем налогообложению и связанному с ним обязательству, которым подвергаются или могут подвергаться граждане (налоговые резиденты) Российской Федерации при налогообложении доходов от продажи имущества в РФ или я не обязан уплачивать налог на доходы физических лиц и подавать декларацию по доходам от реализации ½ доли квартиры, а доход от реализации 1/4 доли гаража обложить НДФЛ по ставке 13% с правом имущественного вычета?
Здравствуйте. Я являюсь клиентом финансовой кампании в городе Пенза. В этой организации у меня вклад 200 000 рублей, за пользование моих денег, мне начисляется каждый месяц 5,23 %(10460руб), которые включают в себя сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) займодавца, т.е. меня. Наличными я получаю каждый месяц 4,55% (9100руб)., а оставшаяся сумма идет в налоговую (1360руб). Скажите пожалуйста, если я куплю квартиру в январе 2017 года, возможно ли чтобы сумма, которая каждый месяц с меня взымается в налоговую- не взымалась, а возвращалась мне каждый месяц 2017 года с учетом закона о возврате налога за покупку недвижимости?
Я ИП грузоперевозки на вмененке, хочу заказать услугу перевозки у водителя-собственника ТС - ФИЗЛИЦО. Могу ли я это сделать по "договору услуг грузоперевозок" + Заявка (прописана стоимость услуги)? И кто должен отчитываться при этом в налоговой. Если в договоре будет прописан пункт, что Перевозчик самостоятельно осуществляет предоставление отчетности по налогу на доходы физических лиц
, вопрос №1452679, Оксана Владимировна, г. Каменск-Уральский
Добрый день! Скажите, пожалуйста, нужно ли платить налог на доходы физических лиц при продаже земельного участка за 165 000 руб, если свидетельство о государственной регистрации права от 18.12.2015 было выдано на основании свидетельства о праве собственности на землю от 03.02.1993г.
Добрый день!
Владел коммерческой недвижимостью более 5 лет.
Ранее использовал данную недвижимость в коммерческой деятельности.
С 2013 года вышел из статуса ИП.
В 2016 году продал недвижимость.
Написал письмо в ФНС чтобы разъяснили сколько мне платить налога.
Пришел ответ (полный вариант прикладываю), коротко вот:
"В случае если физическим лицом к моменту продажи нежилого
помещения, которое непосредственно использовалось в
предпринимательской деятельности, деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя прекращена, доходы, полученные от
продажи такого помещения, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном порядке. При этом имущественныйналоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 220
Кодекса, не предоставляется (подпункт 4 пункта 2 статьи 220 Кодекса).
Данная позиция подтверждена письмом Минфина России от 28.06.2016
№ 03-11-06/2/37424."
Вопрос: что значит этот общеустановленный порядок и должен ли я платить налог если я владею этой недвижимостью более 5 лет.
Здравствуйте, Супруга работает на основание Гражданско-правового договора с физическим лицом на выполнение работ. Договор на 3 месяца за оплатой в 60000
В договоре есть такая строчка. Денежные средства выплачиваются за вычетом налога на доходы физических лиц, исчисленного в установленом порядке. ООО не является налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Сам вопрос. Кто в этом случае и сколько процентов платит налог?
Спасибо.
, вопрос №1429825, Денис Шашков, г. Санкт-Петербург
В 2014 году стал участником долевого строительства многоквартирного дома в г. Ярославль (ДДУ согласно ФЗ-214 (?)) по цене 2 144 000 рублей. Сегодня нахожусь на этапе регистрации прав на недвижимость (Акт приема-передачи подписан, документы направлены в рег.палату). Данных по кадастровой стоимости еще не существует.
Появились желающие на приобретение данной квартиры.
Готов продать квартиру за 2 250 000 рублей, т.е. дороже на 106 000 рублей.
И так вопросы:
1. Как рассчитать налог при подаче декларации при указании всей суммы в договоре (на примере указанных мной цен)
2. Какую сумму возможно указать в договоре, чтоб налог не платить вовсе;
3. Является ли ДДУ, с указанной стоимостью покупки, документом подтверждающим расходы на покупку квартиры и, соответственно, освобождением от уплаты налога (в случае продажи квартиры в 2016 году дешевле покупки этой же квартиры в 2014 году). Т.е. если в договоре купли-продажи будет указанна, например, цена - 2 000 000 рублей.
Естественно, все это в свете внесения изменений в налоговое законодательство, в части применения при расчете налога кадастровой стоимости.
Налог на доходы физических лиц при продаже квартиры, находящейся в собственности менее 3-х лет!
В декабре 2015 года я купил квартиру за 37 млн. рублей!
Я планирую в этом году продать 1/2 доли этой квартиры за 15 млн. рублей своей бывшей супруге.
Какие налоговые последствия от данной операции могут возникнуть? Каким образом возможно избежать данных последствий (Оформить супружеские отношения и, например, подарить долю?