Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщик пенсионер. В собственности налогоплательщика имеется (по факту) гараж в гаражном кооперативе, который обозначен в документах как нежилое помещение с площадью 72 кв.м. Как доказать налоговой инспекции, что это именно гараж (с целью исключения объекта (гаража) из состава налогооблагаемых объектов)?
Добрый день! ИП может ли иметь 4500кв.м торговой площади, применяя УСН и сдавать эту торговую площадь в аренду разным арендодателям, и не платить налог на имущество????
Здравствуйте. Оценка инвентаризационной стоимости объекта была сделана в 2011 году. Стоимость, облагаемая налогом, в этом году составила 502000 руб. (В прошлом году она была менее 500000 руб.) В связи с этим пришёл налог в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Добрый день.
Я зарегистрирована как ИП ,имею коммерческую недвижимость как физ. лицо более 3-х лет , и сдаю ее в аренду .Плачу единый налог по УСН. В 2016 году пришло налоговое уведомление на имущество физ.лиц за 2015 г.
При продаже ком. недвижимости буду ли я платить налог с продажи?
Правомерно ли начисление налога на имущество с физ.лиц за 2015 год если до этого периода я его не оплачивала?
С уважением,
Ирина.
Мама является собственнином жилья. Пришла квитанция на оплату налога на имущество. Я (дочь) пошла в банк оплатить налог налиныли, на что мне было предложено сотрудником банка положить деньги на карту Сбербанка (карта принадлежит мне) и оплатить считав штрихкод с квитанции. На чеке, который выдал банкомата в разделе реквизиты платильщиком являюсь я, а индекс документа указан, что и в квитанции (на маму). Будет ли считаться, что налог оплатила мама? Если нет, подскажите, пожалуйста, как вернуть деньги.
Здравствуйте!
Мне нужна справка о том.что я являюсь пенсионером для предоставления в налоговую инспекцию для оформления льготы по оплате налога на имущество физ.лиц. Как мне ее получить в МФЦ или Пенсионном фонде. но не по месту прописки ,а в другом районе, где я сейчас живу. Нет возможности попасть в ПФ по месту прописки-не могу надолго оставить маму-лежачего инвалида 1-й группы.
На сайте ПФР указано, "что органы Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия направляют сведения о факте установления пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги".
Спасибо.
Здоавствуйте нам пришло письмо счастье!!!
Подскажите пожалуйста мы должны или нет платить налог на имущество физ. лиц. Если ребенку 10 лет, его бабушка сделала приватизацию и наделила его долей 1/2 от квартиры?
Правомерно ли брать налоги с ребенка 11 лет, налог на имущество 1/3 доли, земельный налог 1/3 доли, если я пенсионер по выслуге и сам освобожден от налога на имущество?
Вопросы: Индивидуальный предприниматель применяет УСН в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, с объектом налогообложения "доходы". При этом в долевой собственности с супругой, не обладающей статусом индивидуального предпринимателя, имеется жилое помещение (загородный дом) и земельный участок, приобретенные до государственной регистрации брака и зарегистрированные по 1⁄2 доли на каждого.
1) Вправе ли предприниматель в рамках своей предпринимательской деятельности сдавать в аренду (с согласия супруги, удостоверенного в нотариальном порядке) указанное имущество третьим лицам от своего имени и платить налоги со всего полученного дохода в соответствии с применяемым налоговым режимом?
2) Должна ли супруга (физическое лицо), не занимающаяся предпринимательской деятельностью и не получающая доход от сдачи своего имущества в аренду, платить НДФЛ с дохода, полученного супругом-предпринимателем, использующего её долю имущества?
3) Как оплачивать налоги в случае продажи супругом-предпринимателем долевого имущества, имеющего на это соответствующую доверенность и использующего помещение в своей предпринимательской деятельности
4) Как оплачивать налог на имущество, если это долевое имущество и используется в предпринимательской деятельности одним из супругов?
С уважением,
Олег владимирович.
Добрый день!
С 2011 по 2014г.г. инвентаризационная стоимости принадлежащей мне квартиры была ошибочно завышена и налог на имущество мной переплачивался. В год налог 10тыс.руб. Сейчас в налоговой инспекции мне сообщили, что пересчитать налоговую базу они не могут, надо обращаться в суд, только таким путём получить возмещение переплаты. Хотя раньше такое было возможно.
Обращалась в ИФНС в первый раз в декабре 2015г. с просьбой уточнить суммы налога.
Т.е. по вине сначала БТИ, а потом ИФНС, которая затянула перерасчёт, я не могу вернуть переплату иначе, как путём судебных разбирательств? Это так?
Добрый день!Имеется дом с кадастровый номером,адрес в нем указан 7 микрорайон дом35.В паспорте прописка стоит как 7 микрорайон дом35 кв1.Пришел налог на имущество, на 2 владения(7микрорайон дом35 и 7микрорайон дом35 кв1).Что мне делать?
В 2013 году было приобретено нежилое помещение, стоимостью 3 млн. руб. Помещение сдавалось в аренду, отчитывались по Усн( доходы 6%). Уплачивали налог на имущество, как физ лицо. ИП было закрыто и снято с учета в июле 2015 года. В августе 2015 года продали за 4 млн руб. как физ. лицо. В 2016 году подали 3 ндфл, на прибыль с продажи( 1млн руб). Пришло письмо, с ссылкой на п2 пп4 220ст Нк, с требованием уплатить налог с полной суммы продажи (4 млн). С какой суммы платить налог? Можно ли в декларации указать расходы на приобретение помещения?