Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговый резидент
Последние вопросы по теме «налоговый резидент»
Являюсь ли я налоговым резидентом
Я хотел бы получить документ в виде оформленного экспертного заключения по следующему вопросу: я проживаю за рубежом РФ более 183 дней в году, имею долю в иностранных компаниях более 10% и счета в иностранных банках, возникает ли у меня обязанность отчитываться перед налоговой РФ, и являюсь ли я налоговым резидентом РФ
Как оптимизировать налог при продаже нежилого помещения?
Планируется продажа нежилого помещения. В собственности физ.лица с 2014 г. Физ. лицо на дату продажи - нерезидент. По итогу года планируется подтвердить статус налогового резидента - но получится ли - неизвестно. Значит НДФЛ 30%. Это же физ.лицо является директором и учредителем ООО на УСН 6%. Можно ли ввести помещение в Уставный фонд ООО, и после этого продать? Будет ли ООО кроме 6% платить еще НДС ?
Налог на продажу недвижимости для постоянно проживающих за границей РФ
Здравствуйте! Налог на продажу квартиры гражданином, постоянно проживающим за границей составляет 30 % и чтобы его избежать, один из вариантов, приехать в Россию и прожить 183 дня, став налоговым резидентом.Что это означает? То есть мне нужно обязательно устроится на работу и начать выплачивать налоги или я просто могу находиться на территории РФ? если я выезжаю за пределы РФ на несколько дней заграницу ( например из СПб в Эстонию ) допустим на выходные дни, то я уже нарушаю закон и с момента возвращения нужно заново отсчитывать 183 дня? Спасибо
Являюсь ли я налоговым резидентом в данной ситуации?
Здравствуйте, проживаю в России уже более 3 лет, являюсь иностранцем, не работаю.
Скажите, при продаже квартиры которая в собственности менее 3 лет, с меня спишут налог 30% на всю стоимость квартиры, или только 13% от дохода.
Как мне доказать в налоговой, что я налоговый резидент?
Как в данной ситуации правильно выплачивать налоги?
Здравствуйте,
являюсь гражданином РФ, но не являюсь налоговым резидентом. Работаю на китайскую компанию в Испании - но нахожусь в ней (в Испании) в статусе туриста. То есть работаю нелегально. Но получаю зарплату из Китая на российский счет. У меня есть официальный китайский контракт - но место работы указано в Испании. Компания с головным офисом в Гонконге и имеет офис в Испании.
Вопрос - какой наихудший сценарии меня ждет, если активностью на моём банковском счете заинтересуется налоговая?
Заранее спасибо за ответ.
Должна ли я платить НДФЛ за материальную выгоду по заграничной ипотеке как нерезидент РФ?
Здравствуйте,
Я ИП на УСН, зарегистрирована в РФ. Путешествую, нахожусь в России меньше 183 дней в календарном году. Пока путешествовала, я взяла ипотеку за границей как физ лицо под 3%, при этом статус ИП в РФ сохранился. Вопрос:
Должна ли я платить НДФЛ за материальную выгоду по ипотеке (35%), если я нахожусь в РФ меньше 183 дней и, насколько понимаю, не являюсь налоговым резидентом РФ как физ лицо, соответственно и за доход, полученный за пределами РФ отчитываться не должна. Или же я остаюсь налоговым резидентом, будучи ИП и должна заплатить НДФЛ (хотя у меня режим УСН)? Что будет если мой статус налогового резидента поменяется?
Спасибо.
Можно ли вернуть имущественный налоговый вычет в данном случае?
Добрый вечер!
Была в догой командировке в Германии, в это время купила квартиру в России. Соответсвенно приобретение было сделанно в момент потери налогового резидента. Сейчас собираюсь вернутся обратно в Россию и получить статус резидента, подскажите пожалуйста могу ли я подавать на имуществный вычет сразу после того как получю статус налогового резидента РФ?
Получение статуса налогового нерезидента РФ и уведомление о счете в иностранном банке
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в 2017 году я был налоговым резидентом РФ, в 2018 переехал жить за границу и планирую провести более 183 дней вне РФ.
После переезда открыл счет в иностранном банке. Могу ли я не уведомлять налоговую по новым правилам?
Ведь получается, если не подам уведомление в течение месяца, уже нарушаю? Ведь на момент открытия счета еще не будет подсчета дней, а только на конец года получится более 183 дней вне РФ. Как происходит контроль? Как это регулируется?
Нужно ли платить налог с продажи жилья после перераспределения долей в 2018 году?
Здравствуйте.
Квартира в Москве приобретена в 2002м году и была зарегестрирована 2/3 на мою маму и 1/3 на моего брата. В 2007м мама дарит 1/3 мне.
Мы граждане Казахстана, в этом году, 2018й, я и мой брат стали налоговыми резидентами, прожили в Москве больше полу-года. Хотим продать всю квартиру. При этом переписать мамину долю на одного из нас или же всю квартиру на моего брата.
Вопрос: Если переписать мою 1/3 и мамину 1/3 по договору дарения на моего брата, то должен ли он будет после продажи квартиры платить налог за неё?
Насколько я понял по форумам, то не должен и даже не надо подавать декларацию. Но я не могу найти где это чётко прописано в Налоговом или Гражданском кодексах, что владение квартирой не прерывается и будет считаться с момента первой регистрации его доли в 2002м году.
Спасибо!
ООО резидент РФ - агент нерезидента.Двойное налогообложение. НДС и налог на прибыль
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с данным вопросом, весь интернет перерыл и не нашел ответа. Дано следующее:
1) ООО "РФ" из РФ является резидентом налоговым РФ на УСН и агентом ООО "А" из страны,с которым НЕТ соглашения об избежании двойного налогообложения. Согласно этому агентскому договору ООО "РФ" из РФ от имени ООО "А" и за его счет выполняет поручения по поиску заказчика или покупателя из любой страны,проводит через себя платеж,оставляя себе агентское вознаграждение в размере 1% согласно агентскому договору.
2) ООО "А" принципал является резидентом страны,с которым НЕТ соглашения об избежании двойного налогообложения,представительства и филиала не имеет в РФ,соответственно налоговым резидентом РФ не является.
3) ООО "Б" покупатель является резидентом страны,с которым ЕСТЬ соглашение об избежании двойного налогообложения,представительства и филиала не имеет в РФ,соответственно налоговым резидентом РФ не является.
Ситуация такая:
ООО "РФ" нашла для принципала ООО "А" покупателя ООО "Б" на его услуги. ООО "Б" заключило договор с ООО "РФ",но через некоторое время отказывается от договора и соглашается выплатить штраф/компенсацию/неустойку,которая предусмотрена договором (фиксированная сумма в Долларах США). ООО "Б" переводит штраф на долларовый счет ООО "РФ", по агентскому договору этот штраф нужно перевести ООО "А" за вычетом агентского вознаграждения в размере 1%.
Теперь ООО "РФ" нужно пройти валютный контроль банка,предоставить все договора,направить письмо в валютный контроль банка о том, что полученная сумма является штрафом, выплаченным ООО "Б" в пользу ООО "А". Затем нужно переслать полученный штраф принципалу ООО "А".
Покупатель услуг не находится на территории РФ и не является резидентом РФ, Принципал тоже. По логике для Принципала это не является доходом из РФ,так как штраф выплачивает нерезидент РФ и вне РФ. Для агента налогооблагаемой базой является 1% вроде как. Услуги оказываются на территории ООО "А", но они не оказывались по факту, так как ООО "Б" отказалась от договора. Вроде читал,что НДС точно не нужно выплачивать при выплате штрафа даже российскими юр. лицами иностранным.
Вопрос: нужно ли ООО "РФ" удерживать налог на прибыль или НДС с выплаченной суммы штрафа,если сумма не от российского юр.лица выплачена и не российскому юр.лицу,а принципалу,если нет соглашения со страной принципала об избежании двойного налогообложения?
Спасибо!
Каковы требования к иностранным гражданам для получения статуса налогового резидента РФ?
Добрый день! Скажите, требуется ли по текущему законодательству пребывание на территории России более 183-х дней для иностранных граждан, чтобы стать налоговым резидентом?
Облагается ли подоходным налогом грант от зарубежного университета?
Добрый день! Я исследователь, получаю грант от американского университета на российскую карту, живу при этом не в России, находился в РФ в общей сложности не более месяца за последний календарный год, но въезжал несколько раз (не уверен, подпадаю ли под статус налогового резидента). Могут ли с этого дохода потребовать подоходный налог в России? Если да, есть ли способы вывести этот доход из под ПН? Спасибо!
Как поставить апостиль на документе налогового резидента РФ?
Здравствуйте!
Мы ООО, работаем с Казахстаном.
Сделали документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации.
Наши партнеры в Казахстане требуют помимо печати ФНС проставить Апостиль от того же ФНС.
Пожалуйста, подскажите, пожалуйста, что это такое, как это выглядит и к кому обращаться?
Спасибо
Нужна ли онлайн-касса для учебных электронных носителей в Грузии?
Добрый день, в наличии гражданин России, имеет статус ИП в Грузии. Расчетный счет в грузинском банке. Желает продавать через интернет свои электронные книги и материалы.
Проблема в том, что материалы учебные. Поэтому теоретически могут попасть под такой пункт НК РФ как консалтинг или обучение, когда это трактуется как услуга, предоставляемая на территории РФ.
Как точно определить, если на сайте продается КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ, книга, конспект, видеозаписи консалтингового, учебного характера, нужно ли предпринимателю (не является налоговым резидентом РФ) устанавливать онлайн-кассу для покупателей в РФ, и будет ли такая продажа трактоваться как оказание услуг на территории РФ или как продажа электронных товаров грузинского предпринимателя, для которой можно использовать яндекс платежку или яндекс кассу без онлайн-фискализации?
На сайте яндекса информации нет, предлагают обратиться к юристам за разъяснением. В НК есть пункт, в котором оговаривается, что учебные и консалтинговые услуги считаются оказанными на территории РФ, но продается формально не услуга, а комплект консалтинговых (учебных) материалов.
Как остаться налоговым резидентом РФ при работе за рубежом более 183 дней
В октябре 2018 года буду продавать квартиру в России.
На момент продажи квартиры хочу иметь статус налогового резидента РФ с целью облагания доходом по ставке 13%.
Дарение квартиры НЕ рассматриваю, интересует исключительно способ остаться налоговым резидентов РФ с точки зрения российского законодательства на момент продажи квартиры.
Вопросы:
1. достаточно ли для сохранения права налоговоого резидента РФ в 2018 году следующих фактов, что еще нужно добавить:
• 166 дней (5,5 месяцев) обучения иностранному языку за рубежом в местной языковой школе (краткосрочное обучение за рубежом)
• последующих 28 дней пребывания в России (в сумме – 194 дня)
2. Какие вопросы или подводные камни могут быть при подтверждении статуса налогового резидента РФ согласно указанным выше пунктам?
3. Какие требования предъявляются к подтверждению обучения за рубежом (оно действительно было в указанные сроки в официально зарегистрированной языковой школе – пусть и в свободное от работы время)
Если случай сложный, то помимо ответов на вопросы готов при необходимости к дальнейшему сотрудничеству или консультациям.
Предпосылки:
• Гражданин РФ, физическое лицо
• Прописан и владею квартирой в России
• С ноября 2018 работаю в другой стране в Европе по контракту с местным работодателем, там же и проживаю.
• Арендую жилье и плачу налоги с заработной платы за рубежом
• В Россию приезжаю в среднем на 2-3 дня в месяц
• Соблюдаю законодательство (валютное, налогое и миграционное) – иными словами органы власти о факте того, что я могу жить за рубежом и получаю за рубежом трудовой доход (с которого там же и плачу налог):
- В ноябре 2017 года уведомил Внутренние Органы РФ о наличии долгосрочного права на проживание и работу за рубежом (миграционное уведомление)
- В ноябре 2017 года уведомил налоговую в РФ об открытии счета в зарубежном банке
- В 2018 году подал НДФЛ-3 в налоговую в РФ с информацией о доходах в РФ и за рубежом, а также отчет о движении средств по счету в зарубежном банке
• С января по середину июня 2018 (166 дней, 5,5 месяцев) учился за рубежом (изучал язык на курсах – помимо работы), есть подтверждающий документ от зарубежной языковой школы.
• Перед продажей квартиры в октябре 2018 года в России пребывал:
- 10 дней в ноябре 2017 г.
- 28 дней пробуду в октябре 2018 (непосредственно перед продажей квартиры)
Ищете ответ? Спросить юриста проще