Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговый резидент

Последние вопросы по теме «налоговый резидент»

Фильтры
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
НДФЛ нерезидента от доходов его Российского ИП
Добрый день! Я большую часть предыдущих 365 дней провел в Словении. Соответственно, утратил статус налогового резидента РФ. При этом статуса налогового резидента Словении тоже не получил. Являюсь владельцем ИП, и в ближайший месяц на счет ИП планируется поступление суммы за оказание услуг по договору. Уплатив положенный налог (6%) я планирую перевести оставшиеся деньги на свой личный счет и тратить их в личных целях. Возникает два вопроса: 1. Не потребуется ли мне уплатить в казну РФ 30% как нерезиденту? (предполагаю что нет, т.к. 13% НДФЛ я бы не заплатил, а 30% "заменяют" 13%, но очень важно убедиться в этом). 2. Если нет - не потребуется ли тогда мне что-то уплатить в казну Словении? Если каких-то данных для полного ответа недостаточно, буду рад добавить, задавайте уточняющие вопросы, пожалуйста.
, вопрос №1515553, Петр, г. Санкт-Петербург
Подоходный налог для граждан Казахстана, работающих в РФ
Здравствуйте. Перечитала ответы на Вашем сайте про налог работающим в России гражданам Казахстана. В основном пишут, что платить придется 30 % если находишься менее 183 дней. А как же закон, где написано что с первого дня работы граждане Казахстана, Белоруссии и Армении платят 13 %., но не как не 30% ействительный государственный советник Российской Федерации 2 класса С.Л. Бондарчук Приложение Письмо Минфина России от 27 января 2015 года № 03-04-07/2703 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации в связи со вступлением в силу 01.01.2015 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. сообщает следующее. Статьей 73 данного договора предусмотрено, что в случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством и положениями международных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц - налоговых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена. Положения данной статьи применяются к налогообложению доходов в связи с работой по найму, получаемых гражданами государств-членов. Таким образом, доходы в связи с работой по найму, полученные гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, с 1 января 2015 г. облагаются по налоговой ставке 13 процентов, начиная с первого дня их работы на территории Российской Федерации. Просим довести данную информацию до сведения налоговых органов для руководства в работе. Директор Департамента И.В.ТРУНИН
, вопрос №1510883, Выгодянская, г. Петропавловск-Камчатский
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налогообложение со сдачи недвижимости за границей налоговым резидентом РФ
Добрый день. Если гражданин Молдовы, является налоговым резидентом РФ, живет в РФ по РВП, а на родине сдает недвижимость и получает деньги за это - должен ли он платить налог в РФ за это (13%)? Ну например - для подтверждения наличия дохода при подаче на ВНЖ он заявит и даже покажет договор об аренде. Нужно ли налог платить (по 3-НДФЛ)?
, вопрос №1501624, Александр Чусов, г. Санкт-Петербург
Как подать декларацию 3-НДФЛ иностранцу с РВП?
Здравствуйте. Я иностранный гражданин. В апреле 2016 года я получил Разрешение на временное проживание и с тех пор из России не выезжал. В апреле 2017 года мне необходимо будет подтвердить свое временное проживание - а именно, показать что за 12 месяцев я получил доход свыше 12 прожиточных минимумов в моём регионе. В 2016 году я продал 2 принадлежащие мне шубы (принадлежат мне менее 3 лет) другим физическим лицам, заключив договора купли-продажи на общую сумму 150 тысяч рублей. В 2017 году я планирую подавать декларацию 3-НДФЛ, указав полученный мной доход от продажи шуб. В связи с этим у меня возникают следующие вопросы: 1) являюсь ли я налоговым резидентом РФ? 2) необходимо ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ с целью засвидетельствовать получение мной дохода? 3) имею ли я право применить имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей? И если да, то что для этого необходимо?
, вопрос №1495483, Иван, г. Киров
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налоговый вычет,но я не резидент РФ
Добрый день! Я гр и налоговый резидент Казахстана.В 2015 году я,как не резидент РФ,открыл брокерский счет в росс банке ,для операций на ММВБ.По результату 2015 г у меня зафиксирован убыток,а в 2016 г у меня зафиксированна прибыль и соответственно мне необходимо оплатить налог 30% от результата 2016 г(при выводе прибыли банк,как налоговый агент, удержал с меня этот налог).Возможно ли мне сальдировать убыток 2015 г и прибыль 2016 г,что бы получить налоговый вычет.Спасибо.
, вопрос №1495364, Сергей, г. Москва
Если продам квартиру в период, когда не являюсь налоговым резидентом, надо ли платить 30% НДФЛ?
Добрый день. У меня следующий вопрос - я являюсь гражданином РФ, но на данный момент не являюсь налоговым резидентом. При этом я скорее всего пробуду 183 дня в стране с января по июль этого года. В случае если я продам недвижимость в этом интервале (например, в марте этого года) придется ли мне заплатить НДФЛ в размере 30%? Вопрос возникает в связи с тем, что де факто после прохождения 183 я буду являться налоговым резидентом (в том числе и на момент продажи, если я правильно трактую право - ведь с 1го дня по наступление 183 дня при условии ретроспективного расчета я же буду резидентом, или моя логика не верна)?
, вопрос №1492822, Alexey, г. Москва
1200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Оформление контракта между российской компанией и иностранным резидентом
Добрый день. Я проживаю в Швейцарии, у меня компания здесь. Одновременно являюсь гражданином России (налоговый резидент Швейцарии с 2013 года). Я оказываю услуги в области переговоров для компаний и частных лиц - я переговорщик. У меня есть российский клиент, который хотел бы, чтобы я сделал для него большой проект. Проект требует моего частого присутствия в России (на грани 180 дней, но я не планирую менять резидентство). Клиент предлагает оформить меня в штат или платить вознаграждение на моё ИП в России. Мне гораздо более интересен вариант - контракт между моей Швейцарской фирмой и его фирмой. У меня вопрос, какой из вариантов выбрать. Готов к платной консультации у сильного специалиста. Спасибо.
, вопрос №1481263, Юрий, г. Москва
Как подать заявление о смене налогового резидентства и на новых условиях оплачивать налоги?
Добрый день! В этом году потеряю статус налогового резидента России, проведя в ней менее 183 дней. Каким образом и когда я должен уведомить ФНС об этом и заплатить разницу в налоге на доход физического лица (есть на территории страны)? Так же интересует вопрос, как подать заявление об открытии компании за рубежом? Есть ли возможность все это сделать на удалении? Спасибо!
, вопрос №1466573, Максим, г. Санкт-Петербург
Обложение НДФЛ на резидента Республики Беларусь
Доброе утро. Я, гражданин и налоговый резидент Республики Беларусь, планирую продать 1/2 долю квартиры (1/3 доли - в собственности в результате приватизации с 1994 г., 1/6 - доли по наследству) и 1/4 долю гаража, полученного по наследству в РФ. Применяется ли пункт 1 статьи 21 "Недискриминация" "Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» от 21.04.1995? Подвергаюсь ли я, гражданин и налоговый резидент РБ, иному или более обременительному налогообложению, или связанному с ним обязательству (ставка НДФЛ 30%, не применяется право на имущественный вычет, доходы от реализации моих долей в имуществе подлежат налогообложению независимо от срока владения), чем налогообложению и связанному с ним обязательству, которым подвергаются или могут подвергаться граждане (налоговые резиденты) Российской Федерации при налогообложении доходов от продажи имущества в РФ или я не обязан уплачивать налог на доходы физических лиц и подавать декларацию по доходам от реализации ½ доли квартиры, а доход от реализации 1/4 доли гаража обложить НДФЛ по ставке 13% с правом имущественного вычета?
, вопрос №1460311, Павел, г. Москва
Ндфл на дивиденды иностранной компании?
Добрый день. Я являюсь налоговым резидентом РФ, приобрел акции чешской компании, по которым в след году получу дивиденды в кронах на счет в чешском банке. Должен буду оплатить налог 15% с дивидендов в Чехии. Далее кроны будут переведены на счет в росссийском банке. Должен ли я платить ндфл с этих дивидендов в россии и по какой ставке?
, вопрос №1419292, Алексей, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налоговый резидент/нерезидент
Январь-май (4 месяца) провёл за границей. Летом продал имущество. С октября нахожусь снова за границей. Грозит ли мне лишение статуса налогового резидента и как следствие переход на 30% ставку вместо 13% ? 183 календарных дня учитываются с начала года или с момента получения прибыли?
, вопрос №1413499, Денис, г. Санкт-Петербург
Какой налог надо платить резиденту РФ с дохода в Германии?
1)Физ. лицо, налоговый резидент РФ, получает доход от деятельности за рубежом (Германия) на немецкий банковский счёт. Какой налог он должен платить в РФ с этого дохода, учитывая Закон о недопущении 2-го налогообложения? Какие (в какой форме и от кого) подтверждающие документы надо иметь о размере уплаченного налога в Германии? 2) При определении резиденства в РФ применяется норма "более 183 дней в течении ЛЮБЫХ 12 месяцев подряд". Не могу понять как это работает на практике и как "вяжется" с налоговым периодом с 1 января по 31 декабря? Что, бухгалтерия должна КАЖДЫЙ МЕСЯЦ проверять сотрудников на резидентство и в связи с этим пересчитывать НДФЛ за предыдущие 12 месяцев? 3) Если актёр часто бывает за рубежом по командировке от российского театра (з/п за командировки получает в РФ) и период отсутствия в РФ превысил 183 дня, он считается НЕ резидентом РФ? И должен платить НДФЛ 30% ?!
, вопрос №1413559, Илья, г. Москва
Может ли иностранный гражданин стать налоговым резидентом?
Добрый день! Я являюсь жителем г. Луганска, гражданином Украины. В собственности имеется дом, который я планирую продать. Так как я являюсь налоговым нерезидентом, то при совершении сделки купли-продажи мне предстоит заплатить налог в размере 30%. Скажите пожалуйста, в случае моего фактического нахождения на территории РФ более 183 дней в текущем году, без оформления гражданства или вида на жительства, смогу ли я стать налоговым резидентом и заплатить налог в размере 13%, просто проживая у своих родственников в РФ, без трудоустройства, например по временной регистрации или временному убежищу. Заранее спасибо за ответ!
, вопрос №1408017, Алексей,
Гражданин РБ, налоговый резидент РФ или нет?
Здравствуйте. Я гражданин РБ, имею бессрочный трудовой договор на территории РФ. Как мне определить свой налоговый статус ? являюсь ли я автоматически налоговым резидентом или нужны какие то дополнительные действия ?
, вопрос №1402888, Григорий, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как правильно оформить получение денег при продаже недвижимости заграницей?
Здравствуйте! Мой отец, налоговый резидент РФ, продает свою наследную квартиру в Израиле — с тем, чтобы я купила себе квартиру в Москве. Покупатели хотят перевести деньги на наш (мой с отцом совместный) израильский счет, с тем, чтобы мы потом перевели их на мой российский. Вопросы: 1) Не нарушит ли это закон о валютном урегулировании? Мой адвокат настаивает именно на таком порядке оформлении сделки, но он лучше знает израильские законы, чем российские. 2) Если израильские покупатели все же согласятся перевести на наш российский счет деньги, достаточно ли валютному контролю договора купли-продажи и купчей в качестве доказательного документа? Какие подводные камни могут быть у этой транзакции? Деньги будут идти двумя или тремя траншами. 3) Могут ли покупатели переводить деньги сразу на мой счет, или только на отцовский (владелец квартиры — отец)? Не стоит ли нам с отцом открыть для этого совместный счет? 4) Облагается ли сделка налогом в России, с учетом того, что квартира в собственности более трех лет? Нужен ли документ из израильского налогового органа о том, что у них нет к нам претензий? Мой израильский адвокат предполагает, что в Израиле сделка налогом облагаться не будет. Спасибо!
, вопрос №1380904, Мария, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 27.01.2017