Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

НДС

Последние вопросы по теме «ндс»

Фильтры
489 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Сдача нежилого помещения в найм через Booking/airbnb
Приватный вопрос.
, вопрос №2971187, Фёдор, г. Санкт-Петербург
Регистрация юридических лиц
ООО торговая компания + ИП6% управление, оказание услуг + ИП6% производство
1. Первый предприниматель который разрабатывает электронные устройства и программное обеспечение к нему ,производит продажу и монтаж этих устройств. упрощенка , склад не ведется , затраты нулевые, принадлежит интеллектуальная собственность через патенты. 2 Второй предприниматель закупает в Китае комплектующие, склад не ведется из документов на "сырье" только китайские сертификаты. Производит изделия по заказу первого предпринимателя и передает их на реализацию. 3. Продажа осуществляется через заказ наряд первым предпринимателем , изделие + ПО + услуги монтажа + услуги обслуживания. Склад в программе ведется , но насколько понимаю это не обязательно. 4. Сотрудников нет. Есть потребность открыть ООО с полной уплатой НДС 20% , минимальными потерями в налогах , всех участников. Доли 70/30 + Первый ИП директор ООО, бухгалтера нет ( по факту учет ведет первый ИП- директор ООО). В будущем в планах менеджер/ры. Связано это с тем , что оплачивать комплектующие со счетов ООО и вести их учет практически невозможно, гораздо проще это делать выведенными из второго ИП средствами. Изначально бизнес ведется в белую, и Предполагаемая схема работы принимать в ООО товары на комиссию от второго ИП, и продавать их с лицензиями на ПО от первого ИП. Также принимать заказ наряды на разработку и производство устройств. Затраты на рекламу и другие услуги на ООО. Планируется участие в тендерах и госзакупках, хочется спать спокойно и избежать проблем с налоговой. Естественно каждый ИП работает со своими личными клиентами независимо от ООО , а суть ООО консолидация для увеличения продаж , разделения рисков и увеличения прибыли. Хочется услышать рекомендации специалистов которые имеют опыт в подобных предприятиях. Насколько понимаю если прописать все эти параметры в обязанностях уставных документов, то вопросов у налоговой будет меньше.
, вопрос №2970587, Алексей, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
289 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Вопрос, имеет ли право Организатор рекламной акции поставить сумму НДС с покупки автомобиля-приза к вычету по НДС?
Организация на ОСНО ("Организатор") проводит рекламную акцию в целях рекламы товаров Рекламодателя. В рамках акции победителю-физлицу предоставляется приз - автомобиль. Организатор также оплачивает за физлица налог НДФЛ (35%). Деньги на оплату приза и налогов перечисляет Организатору Рекламодатель, с них, естественно, Организатор полностью платит НДС. Автомобиль-приз покупается Организатором у автодилера с НДС. Вопрос, имеет ли право Организатор рекламной акции поставить сумму НДС с покупки автомобиля-приза к вычету по НДС?
, вопрос №2970545, Павел, г. Липецк
489 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Правомерно ли такое требование?
Здравствуйте, в рамках камеральной налоговой проверки по НДС за 3 квартал 2020 г. кроме обычных документов ЗАТРЕБОВАНО ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ,КОлл. договора, положение о премировании, инструкция гл. бухгалтера, расчётные ведомости по зар. плате за 2019-2020 года, помесячно. Правомерно ли это? Более того не указано какие предоставлять сч-фактуры и акты (к книге покупок или книге продаж?) ,кроме того не указано с каким контрагентом или по какой сделке проходит проверка. Правомерно ли такое требование? Требование прикрепляю . Спасибо
, вопрос №2970179, КАМЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, г. Белгород
Все
Покупатель просит сделать задним числом документы,а отчетность ндс за квартал сдана и уплачен налог ндс
Здравствуйте.Покупатель просит сделать задним числом документы,а отчетность ндс за квартал сдана и уплачен налог ндс.
, вопрос №2969837, Юлия, г. Екатеринбург
800 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
ООО на УСН 6% заключило договор на оказание маркетинговых услуг (продвижение товара своего поставщика) с ИП из Казахстана, кто заплатит НДС
Приватный вопрос.
, вопрос №2969812, Ольга, г. Москва
Бухгалтерский учет
Есть вообще какая-то минимадьная сумма НДС установленная государством
Добрый вечер. Пожскажите, пожалуйста, мне бухгалтер насчитала огромный НДС, не оприходовав все документы. Говорит что меньше такой суммы мы государству не имеем права заплатить и у нас будут проверки. Есть вообще какая-то минимадьная сумма НДС установленная государством.
, вопрос №2969498, алина, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Не за долго до смены юр адреса инспектор грозился вызвать на допрос по расхождению в ндс и теперь он позвонил
Приватный вопрос.
, вопрос №2969084, Анатолий, г. Москва
Налоговое право
Подскажите, пожалуйста, по принципу возникновения и уплате НДС при следующей схеме покупки-продажи
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по принципу возникновения и уплате НДС при следующей схеме покупки-продажи: российская компания покупает Товар у завода в Германии, и на базисе EXW продает этот Товар Казахстанской компании. Спасибо.
, вопрос №2968678, Александр, г. Москва
Налоговое право
Или могут возникнуть проблемы?
Здравствуйте! Меня интересует несколько вопросов : 1. Если я открываю проект в интернете, который является сайтом-посредником и зарабатывает % от продажи товаров (цифровых),то обязательно ли платить в этом случае НДС на ОСНО? Ведь добавить этот налог к стоимости не получится, а это значит, что придётся высчитать его из выручки. 2. Если я решил открыть свой игровой сервер, в котором будет система оплаты за виртуальные товары, то какой налоговый режим мне выбрать и почему? 3. Если меня не устроит налоговая нагрузка, я смогу спокойно перенести бизнес в другую страну? Или могут возникнуть проблемы? Например, в свободные зоны ОАЭ. Если всё же это не создаст проблем, то какие налоги придётся платить в России, имея бизнес за рубежом? Помимо 13-15% от полученной прибыли физлица. Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №2968245, Дмитрий, г. Иркутск
1900 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Договорное право
Спор между ДНП и МОЭСК по договору о технологическом присоединении к электрическим сетям
Приватный вопрос.
, вопрос №2968116, Тимур, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Долевое участие в строительстве
В платежном поручении стоит дата на 1 год позднее чем в Акте приема-передачи по ДДУ
При рассмотрении документов продавца выявлено, что в платежном поручении (ПП) стоит дата на 1 год позднее чем в Акте приема-передачи (Акт) по договору долевого участия (ДДУ). В ПП об оплате квартиры по ДДУ в полях «Дата», «Поступ. в банк плат.» и «Списано со сч. плат.» указано: 18.02.2019В поле «Назначение платежа» указано: Оплата по Договору No… от 20.09.17г. участия в долевом строительстве НДС не облагаетсяВ Акте по ДДУ указана дата: 02.10.2017А также в Акте есть пункт в котором указано: На момент подписания настоящего Акта приема-передачи Участник долевого строительства исполнил свои обязательства по внесению денежных средств и уплатил Застройщику согласно условиям Договора, Застройщик претензий не имеет.Сначала я предполагал, что в соответствии с новым федеральным законом от 23.11.2020 срок владения квартирой считается с даты полной оплаты стоимости квартиры в соответствии с Актом по ДДУ, а не с момента регистрации прав собственности от 29.11.2018 в соответствии с выпиской ЕГРН. Поэтому теперь возникает 2 вопроса: 1) Такое допустимо, чтобы в Акте по ДДУ от 02.10.2017 было указано, что все оплачено, право собственности было оформлено от 29.11.2018, а ПП было позднее от 18.02.2019, стоит ли здесь беспокоится и почему? 2) От какой даты считается срок владения квартиры в данном случае?
, вопрос №2967629, Григорий, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Арбитраж
Исключение доказательства из материалов дела
Приватный вопрос.
, вопрос №2967496, Алексей, г. Казань
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
НДС от сдачи нежилого помещения. Надо ли?
Здравствуйте! Ситуация такая: Я физическое лицо, с постоянным местом работы, имею в собственности нежилое помещение. 1 февраля 2019 года мною заключён договор с физическим лицом об аренде нежилого помещения с условием о праве выкупа на срок 5 лет (в договоре указано, что, уплачиваемая ежемесячно сумма засчитывается в счёт уплаты выкупной цены), где на данный момент прошло 2 года и где в течении этого срока ежемесячно мне выплачивалась фиксированная арендная плата. В свою очередь, я 2 года подавал 3-НДФЛ с ежегодного полученного дохода и собираюсь подавать ещё 3 года. Вопросы: 1. В последствии, необходимо ли мне будет уплатить в налоговую ещё и НДС за всё время сдачи в аренду, а так же с продажи, если НЕТ, то почему? + обязательно ссылки на законодательство. 2. В последствии, необходимо ли мне будет уплатить в налоговую ещё и НДС за всё время сдачи в аренду, а так же с продажи, Если ДА, то почему? + обязательно ссылки на законодательство.
, вопрос №2966074, Александр, г. Москва
Налоговое право
ИП розница на ЕНВД мог продавать товар юр. Лицу?
Здравствуйте, если не сложно дайте консультацию по вопросу, с которым мне пришлось столкнуться. Обрисую немного область своей деятельности. У нас ИП, сфера -розничная торговля (строительные материалы, хоз. товары, бытовая химия). Система налогооблажения была до конца 2020года ЕНВД. Стабильно платили не малые суммы ежеквартально с площади 150м2 +все соц. отчисления за сотрудников. Работали абсолютно законно,без просрочек платежей около 18лет. Было два магазина. Сейчас правительство РФ решило, что малый бизнес платит мало и приходится закрыть один магазин и перейти на УСН (патент не выгоден, считали). Кроме продаж в магазине простым покупателям, в последние два года я продавал свои товары ЖКУ нашего города. Оплата с их стороны была возможна только через расчетный счёт. Предварительно консультировался с одним налоговым инспектором (устно, к сожалению) и у бухгалтеров по вопросу:"Имею ли я право, находясь на ЕНВД продавать товары юридическому лицу, в виде ЖКУ и принимать оплату через расчетный счёт? "Ответ был положительным от обеих сторон. Можно! Процедура работы была следующая: сотрудники ЖКУ брали нужные им товары в моём магазине, после чего я собирал их еженедельно в счёт-фактуру и составлял необходимые для них документы: 1) Договор розничной купли-продажи N1; 2) Счёт-фактура N1; 3) Накладная N1. После этого сумма оплачивалась через их р.счет с указанием: Оплата за счёт N1. Таких договоров за два года по итогу вышло 75шт на общую сумму около 2млн. рублей. Собственно, мой ВОПРОС: Не возникнет ли у налоговых органов ко мне вопросов по данным продажам за прошлый период??? Наткнулся недавно на схожую ситуацию у человека, к нему были претензии и требование оплатить с общей суммы 20% НДС +штраф в размере 40% от суммы!!! Читая статьи законов вижу двоякую трактовку и размытость, собственно за которую и могут зацепиться налоговики. Как то это всё жутковато. Мало того, что малый бизнес в нашей стране вытесняют открыто, а теперь ещё есть риск, что накажут за "якобы" уклонение от налогов. Работал законно, ни кого никогда не обманывал, им со мной очень удобно. Помогите, пожалуйста! Разъясните, стоит ли опасаться данной ситуации? Как себя юридически обезопасить возможно?
, вопрос №2964608, Евгений, г. Калтан
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 27.01.2021