Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Данное требование так и будет висеть?
Здравствуйте!
Я не смогла оплатить страховые взносы. Я ИП на УСН.
В связи с трудной финансовой ситуацией
Мне присылали требование оплатить до 23 марта. Сейчас на моем счету Т-БАНКА теперь горит задолженность с этой суммой, инкассовое требование.
Подскажите, на счету денег нет. С падением дохода они приходят, но редко. Такая сумма может мне придет только в течении 2 месяцев. Данное требование так и будет висеть? Или предпримут другие меры?
Налоговая просит пояснить расходы за 24-25 год
Здравствуйте, система налогообложение Усн 6. Налоговая просит пояснить расходы за 24-25 год . Как правильно ответить ?
Могу ли я ссылаясь на их акты выездных проверок попросить пересмотреть мои доначисления
Добрый день!
Я закрытый ИП на усн доход минус расход 15%.
За 2022 и 2023 год фнс были проведены камеральные проверки моих деклараций.
У меня было несколько покупателей в те периоды. Но расходы были на закуп других товаров по чекам, эти товары еще не проданы, фнс не приняла расходы. И начислила штрафы и 15% налога усн.
У всех покупателей была проведена выездная проверка за 2021-2023 год. У них тоже не приняли расходы-оплаты на мое ип и начислили налог по прибыли. Получается одну и ту же сумму налогообложили. Контрагент будет свои доначисления оплачивать. У меня висит долг, много миллионов. Могу ли я ссылаясь на их акты выездных проверок попросить пересмотреть мои доначисления. Ведь если оплаты моих счетов у контрагентов не приняли в расходы, то значит у меня и дохода не было. Нашел вот такое постановление АС Московского округа от 29.10.2021 по делу № А40-316688/2019.
Есть ли картина уклонения от налогов, как выстроить безопасную историю?
Нужен налоговый юрист. У нас ООО с НДС 22% - занимаемся логистикой - основной вид деятельности, я штатный сотрудник, у меня есть ИП 6% УСН, под этим ИП
я предоставляю услуги по Банковским Гарантиям.
У нас заключены договора с площадками и после выдачи банковских гарантий нам зачисляется агентская премия.
Есть еще сотрудник оформленный в ООО, который общается с клиентами и проводит сделки, комиссия приходит на ИП, у нас есть агентские договора на ИП и на ООО, некоторые площадки заключают договора только с ООО некоторые с ИП с каждой площадкой у нас агентский договор- по этому частично комиссия приходит на ООО и на ИП. Часть площадок только на ИП, часть только на ООО. Является ли это дроблением ? что нужно сделать что бы обезопасить себя от проверки и доначислений, так же сайты обладают похожими лендингами, но с разными доменами. Есть ли картина уклонения от налогов, как выстроить безопасную историю ?
Или нужно обязательно их объединять?
Добрый день!
Есть открытое ИП на УСН. По нему деларацию готовит Т-банк автоматически по итогам года. В течение прошлого года продавал личные вещи как физ лицо. Хочу задекларировать дополнительный доход и уплатить с него НДФЛ. Можно ли подать две декларации: одну за ИП (уже сформирована банком и ждет подписи) и вторую по форме 3-НДФЛ по продаже личных вещей как ФЛ? Или нужно обязательно их объединять?
Скажите пожалуйста, в случае неоплаты что будет?
Здравствуйте! В связи с трудной финансовой ситуацией не могу пока оплатить страховые взносы. Я ИП на УСН.
Пришло письмо, чтобы оплатила до 23 марта (прикрепляю). Скажите пожалуйста, в случае неоплаты что будет?
Суд или что?
В каких случаях меньше будет налог от продажи?
В 2018 как физлицо приобретено офисное помещение в бизнес-центре с целью инвестиций. В аренду не сдавалось. Планирую продажу, буду ли иметь освобождение от НДФЛ как физлицо, владеющая объектом более 5 лет ? ИП никогда не открывала.
Риэлтор предлагает с целью повышения привлекательности к объекту сначала сдать в аренду, а потом продавать как готовый бизнес (его интерес понятен). В этом случае стоит открыть ИП на УСН для аренды и последующей продажи?
В каких случаях меньше будет налог от продажи?
Спасибо
Есть какие-то варианты решения данной проблемы?
Пришло требование из налоговой о том что я не правомерно применяю налоговую ставку. Деятельность я в Москве веду, в 25ом году купил квартиру в Астрахани и зарегистрировался там. Прописка теперь у меня там. С 25 года применяю ставку в 1% УСН. Теперь они говорят что я не правомерно применяю ставку. Есть какие-то варианты решения данной проблемы?
Можно ли перейти с УСН на патент, как считается сумма для патента?
Добрый день! Можно ли перейти с УСН на патент, как считается сумма для патента? Цветочный интернет-маназин, без оффлан магазина. Сотрудник 1 - ИП
ИФНС доначисляет страховые взносы и НДФЛ на неподтвержденные расходы в авансовом отчете
Добрый день ООО на УСН (Доходы). Выдача в подотчет. ИФНС доначисляет страховые взносы и НДФЛ на неподтвержденные расходы в авансовом отчете. Правомерны ли их действия?
208 НК РФ (п. 1 пп. 6.1), доходом от источников в РФ признается вознаграждение за работы через интернет, если используются российские технические средства/домены
Здравствуйте! Я являюсь единственным учредителем и генеральным директором российского ООО (УСН 6%, ИТ-стартап, грант ФСИ). Я — гражданин Республики Узбекистан. В данный момент я постоянно нахожусь в г. Ташкент (Узбекистан) и планирую выполнять работы для своего ООО дистанционно.
Планирую заключить с самим собой (как физлицом-нерезидентом) договор ГПХ на разработку программного кода.
Прошу разъяснить следующие моменты:
Согласно ст. 208 НК РФ (п. 1 пп. 6.1), доходом от источников в РФ признается вознаграждение за работы через интернет, если используются российские технические средства/домены.
Вопрос: Если в договоре ГПХ будет прямо указано, что Исполнитель выполняет работы в г. Ташкент, использует исключительно собственные технические средства (личный ноутбук), расположенные вне территории РФ, и не использует российскую инфраструктуру/серверы в процессе написания кода — правомерно ли применять ставку НДФЛ 0% в РФ как для дохода от источников вне РФ?
Согласно п. 5 ст. 422 НК РФ, выплаты в пользу иностранных граждан по договорам ГПХ, выполняющим работы за пределами территории РФ, не облагаются страховыми взносами.
Вопрос: Верно ли я понимаю, что при указании в договоре места оказания услуг (Узбекистан) обязанность по уплате страховых взносов в бюджет РФ полностью отсутствует?
Не возникнет ли претензий у налоговых органов к "сделке с заинтересованностью" (Генеральный директор заключает ГПХ с самим собой), если предметом договора будет конкретная техническая задача (написание программного кода), которая не дублирует административные функции руководителя?
Какие формулировки в договоре ГПХ критически важны, чтобы банк (валютный контроль) и налоговая однозначно признали отсутствие налоговых обязательств в РФ?
С 1.01.2026 перешли на АУСН, с 19.01.2026 подали заявление о снятии с аусн из за нарушения режима(смена банка)
С 1.01.2026 перешли на АУСН, с 19.01.2026 подали заявление о снятии с аусн из за нарушения режима(смена банка). При заполнении заявления был выбран переход на усн( доходы). Но почему то перешли на осно? Что теперь делать?
Будет ли это ИП платить НДС 5 % при продаже этих участков или заплатит только налог УСН 6 %?
ИП находится на УСН 6 % + НДС 5 %. ИП собирается продать 5 участков ИЖС и 5 участков с/х назначения, которые принадлежат ему на праве собственности. Будет ли это ИП платить НДС 5 % при продаже этих участков или заплатит только налог УСН 6 %?
Будет ли это ИП платить НДС 5 % при продаже этих участков или заплатит только налог УСН 6 %?
ИП находится на УСН 6 % + НДС 5 %. ИП собирается продать 5 участков ИЖС и 5 участков с/х назначения, которые принадлежат ему на праве собственности. Будет ли это ИП платить НДС 5 % при продаже этих участков или заплатит только налог УСН 6 %?
Заменить кредитора ООО 2 на учредителя ООО 1 (т е ООО 1 заключает договор о переводе долга на своего учредителя
ООО 1 (ОСНО) имеет задолженность перед ООО 2 (УСН Д-Р) в размере 100 тыс. руб., долги возвращать не планируют, какой из вариантов правильный:
1. Заменить кредитора ООО 2 на учредителя ООО 1 (т е ООО 1 заключает договор о переводе долга на своего учредителя с согласия ООО 2), затем учредитель ООО 1 прощает долг своей организации, а ООО 2 прощает долг учредителю ООО 1.
2. Заключить ООО 2 договор цессии со сторонним ИП на стоимость 10 тыс. руб., тем самым уменьшив дебиторскую задолженность в бух учете со 100 тыс. на 10 тыс.
3. Передать безвозмездно задолженность перед ООО 2 на учредителя ООО 2 (на физ лицо).
Какой из вариантов наиболее безопасен в правовом поле с целью оптимизации стоимости нераспределенной прибыли у ООО 2 и избежание налога на прибыль у ООО 1?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
