Как сменить систему налогообложения, если декларация по УСН сдается по истечении года?
Добрый день.
ИП существует 2 года и до этого деятельность (продажа холодильного оборудования) велась на УСН доходы-расходы. Деятельность не осуществляется уже год. Я открываю мясной магазин с площадью приблизительно 10-12 кв.м. (торговый зал). По какому режиму налогообложения выгоднее торговать по ЕНВД, УСН-доходы или УСН доходы-расходы? Как правильно перейти на др.налогообложение, если декларация по УСН сдается по истечению года? Какие документы нужны для смены ОКВЭД в налоговой? Какие пошлины есть?
Добрый день! Пошлины за переход на иной режим налогообложения законодательством не предусмотрены. Для смены объекта обложения по УСН уведомление подается в налоговую до 31 декабря. Для применения ЕНВД заявление подается в течение 5 рабочих дней с момента начала деятельности, облагаемой ЕНВД.
Для расчета более выгодной для вас системы налогообложения нужно знать примерные доходы и расходы за месяц.
1
0
1
0
Ирина
Клиент, г. Владимир
Спасибо большое. Да доходы и расходы я еще не просчитывала. А вы случайно не знаете К1 и К2 по Владимирской области.
К1 на 2015 год составляет 1,798, на 2016 год — 2,083.
К2 вам найти именно по г. Владимир или по какому-то определенному району области? Можете на сайте ИФНС посмотреть: www.nalog.ru/rn33/taxation/taxes/envd/
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли льгота у родителей погибшего бойца сво при продаже недвижимости освобождение от уплаты налога если домом владели менее 3х лет?
Здравствуйте, по ст.325 ТК РФ разьясните пожалуйста, выплачивается ли компенсация к месту отдыха и обратно если организация новая, в первый год открытия можно ли выплачивать?
Добрый день!
Мне как самозанятому лицу поступило уведомление от ФНС России:
11 дек. 2025 г.
Снятие с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по Решению НО
26.02.2024 Вы сняты с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по Решению №1169323 от 08.12.2025. Причина снятия: Применение иных специальных налоговых режимов или ведение предпринимательской деятельности, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Так же у Вас были аннулированы чеки за период с 26.02.2024 до 08.12.2025. В ближайший налоговый расчет будет совершен перерасчет на сумму, соответствующую аннулированным чекам.
Предыстория:
Я был Индивидуальным предпринимателем. Дата регистрации ИП 09.07.2020. Дата прекращении деятельности в качестве ИП 25.12.2024. По ИП при закрытии заполнил и сдал налоговую декларацию и полностью рассчитался. Долгов не имел.
В начале 2024 (I кв.) открыл самозанятого.
Чем грозит данная ситуация моим заказчикам (ООО и др.)
Чем грозит данная ситуация мне с учётом: «Так же у Вас были аннулированы чеки за период с 26.02.2024 до 08.12.2025. В ближайший налоговый расчет будет совершен перерасчет на сумму, соответствующую аннулированным чекам.».
Правильно ли я понимаю, что налоговая хочет взыскать с меня как минимум 7% сверху, т.е. чтобы суммарно получилось 13% (НДФЛ), при том, что я платил с каждой полученной суммы дохода 6%.
Опять же, с меня взыщет налоговая или мои заказчики должны выплатить, как налоговый агент? Причём тут страховые взносы? Заказчики мне тоже могут что-нибудь предъявить с учётом того, что у меня ещё действует один договор с ООО и мне должны остаток по договору (работы по договору я полностью выполнил).
В чём логика, когда налоговая служба и регистрирует ИП или самозанятых, и прекращает их деятельность. И после этого ещё нужно её в чём то уведомлять?
При этом Индивидуальный предприниматель обязан в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения.
Доходы мои как плательщика НПД никак не превышали 2,4 млн. рублей в год и суммарно за всё время.
Наёмных работников не привлекал.
Спасибо большое. Да доходы и расходы я еще не просчитывала. А вы случайно не знаете К1 и К2 по Владимирской области.
К1 на 2015 год составляет 1,798, на 2016 год — 2,083.
К2 вам найти именно по г. Владимир или по какому-то определенному району области? Можете на сайте ИФНС посмотреть: www.nalog.ru/rn33/taxation/taxes/envd/