8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Сумма налогового вычета за зубные импланты

Добрый день.

в 2015 году поставил зубные импланты на сумму 150 тыс. руб.

в 2016 году протезировался на данные импланты на сумму 140 тыс.руб.

Могу ли я суммировать две услуги и получить полный вычет со 150 тыс (код 2) + 120 тыс за лечение (код1) за отчетный период

=19500+15600=35100

, Юрий, г. Санкт-Петербург
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.5
Эксперт

Здравствуйте!

нет, суммировать Вы не можете. Вы имеете право заявить социальный налоговый вычет за 2015 и 2016 года, но не более 120 000 рублей за каждый налоговый период (год), т.е. 120 000 за 2015г. и 120 000 за 2016г.

Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного абзацами первым и вторым настоящего подпункта, принимается в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 — 6 пункта 1 настоящей статьи (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. В случае наличия у налогоплательщика в течение одного налогового периода расходов на обучение, медицинские услуги, расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, по договору (договорам) добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» либо по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации налогоплательщик самостоятельно, в том числе при обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в настоящем пункте.

0
0
0
0
Юрий
Юрий
Клиент, г. Санкт-Петербург

не совсем понятно. т.е. я должен заявляться и оформлять документы дважды?

сначала подать за 2015 год, следом за 2016.

но ведь имплантация 150 тыс (2015 год) относится к дорогостоящему лечению. т.е. за нее полагается полный возврат налога и плюсом ограничение лечение за 2016 год (налог с суммы 120 тыс)

не совсем понятно. т.е. я должен заявляться и оформлять документы дважды? сначала подать за 2015 год, следом за 2016.
Юрий

верно

но ведь имплантация 150 тыс (2015 год) относится к дорогостоящему лечению. т.е. за нее полагается полный возврат налога и плюсом ограничение лечение за 2016 год (налог с суммы 120 тыс)
Юрий

да, прошу прощения не учел имплантацию.

при этом помните, если полностью не используете вычет, остаток нельзя перенести на следующий год

0
0
0
0
Кристина Ганберг
Кристина Ганберг
Юрист, г. Санкт-Петербург

Юрий, добрый вечер!

В этом случае, возможно получить вычет сразу по двум статьям:
13% от полной суммы дорогостоящий медицинских услуг;
13% от 120 000 руб. или от суммы обычного лечения (если она была меньше этой цифры).

И вот тут возврат подоходного налога может ограничить только размер уплаченного за год НДФЛ.

0
0
0
0
Юрий
Юрий
Клиент, г. Санкт-Петербург

за какой именно год. если НДФЛ в 2015 и 2016 был разный между собой

Юрий, на получение социального вычета гражданин имеет право сдать документы в течение 3 лет.

В Вашем случае, услуги имплантации зубов были оказаны в 2015 г., значит подавать документы можно в 2016, 2017 и 2018 годах, налоговая база при этом применима за 2015 г., на основании справки 2-НДФЛ 2015г..

Услуги протезирования оказаны в 2016 г., подавать декларацию можно в 2017-2019гг., налоговая база, соответственно, 2016г. (2-НДФЛ 2016г.).

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Здравствуйте могу я получить налоговый вычет по ипотеке если были просроченные платежи?
Здравствуйте могу я получить налоговый вычет по ипотеке если были просроченные платежи? Брали ипотеку внесли материнский капитал в 2012 году стоимость жилья составляет 1.2 миллиона рублей.
, вопрос №4852471, Сергей, г. Курск
Налоговое право
Налоговой заявление принято, и через пару дней поступила оставшаяся часть по вычету (ранее мной уже подавалось заявление)
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Мной была подана декларация на налоговый вычет за покупку недвижимости через ЛК налогоплательщика. Налоговой заявление принято, и через пару дней поступила оставшаяся часть по вычету (ранее мной уже подавалось заявление). Еще через день налоговая направляет в мой адрес акт налоговой проверки, о том что я неверно указал данные в декларации. Подскажите, какие на практике могут быть последствия в случае выявления нарушения, можно ли добровольно вернуть сумму ?
, вопрос №4852241, Артем, г. Москва
Налоговое право
Вопрос: я самозанятая оформила юридический договор с ИП, который оплату произвел с карты физ.лица мне, а в договоре указан счет ИП
Здравствуйте. Вопрос: я самозанятая оформила юридический договор с ИП, который оплату произвел с карты физ.лица мне, а в договоре указан счет ИП. Требует возврата д/с с меня полной суммы, но частично я уже сделала работу ее и предоставила в обговоренный срок указанный в договоре. Я предложила вернуть сумму за вычетом того, что я уже предоставила. Меня пугают досудебным иском, что мои файлы с исследованием рынка не нравятся и юристы/суд должны разобраться в этом. Я не против, пусть проверяет и суд этот файл, так как я отправила не филькину грамоту, а маркетинговое исследование рынка. Права ли здесь я и могу ли я написать заявление на это ИП в налоговую на уклонение от налогов по указанному договору?
, вопрос №4852138, Елена, г. Санкт-Петербург
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
ИП на УСН (6%), зарегистрировано 2,5 года. Вид деятельности - строительство и продажа жилых домов. В 2024 году продан 1 дом, доход отражён корректно. В 2025 году продано 3 дома, общий оборот около 16 млн руб. Денежные средства получены: - 10 млн руб. на банковскую карту физического лица (ИП), - 6 млн руб. наличными, на расчётный счёт ИП средства не поступали. Доход фактически получен от предпринимательской деятельности. Налоги по УСН за 2025 год ещё не уплачены, декларация не подана. Позиция: хотим добровольно корректно отразить весь доход в декларации ИП и уплатить налог. Вопросы: 1. Какие реальные риски переквалификации и доначислений при такой ситуации? 2. Возможно ли ограничиться добровольной уплатой налога и пеней до начала проверки? 3. Как корректно оформить поступления (с карты физлица и наличные) для отражения в учёте? 4. От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога? Интересует юрист с практикой сопровождения налоговых проверок и споров с ФНС.
, вопрос №4851685, Александр, г. Москва
Налоговое право
Как получить налоговый вычет если ты не работаешь?
Как получить налоговый вычет если ты не работаешь?
, вопрос №4851062, Никита Аристов, г. Москва
Дата обновления страницы 02.06.2017