Правильный ли расчет пени в данном случае за просрочку сдачи декларации?
Здравствуйте. И снова про НДС. В декабре 2017г нашим ООО были оказаны и полностью оплачены услуги. Однако бухгалтер сдала нулевую декларацию и ничего не заплатила. Сегодня я погасила задолженность по НДС в сумме 6000 руб.
Правильно ли я предполагаю рассчитать пени:
пени за просрочку 2000 руб. с 25.01. + пени за просрочку 2000 руб. с 25.02.
(как сама пени считается я знаю). Или надо все-таки со всей суммы НДС?
Спасибо.
, Анна, г. Новосибирск
Значит, мне нужно сделать 2 платежки по пени?
Можно уплатить пени одной платежкой. Просто суммируете пени по первой и второй части НДС. КБК ведь будет один и тот же.