8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1200 ₽
Вопрос решен

Налог на доход от сдаваемой в аренду квартиры в Москве

С 21 мая 2018 года я сдаю в аренду квартиру. С самого начала я планировал платить налог с получаемого дохода, но недавно узнал, что его можно очень сильно снизить, оформив т.н. "патент". Площадь квартиры 45 кв. метров, арендная плата 40 тысяч рублей в месяц.

Всвязи с этим мне нужно разъяснить:

1) Должен ли я зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель перед тем, как подавать заявление на патент?

2) Правильно ли я понимаю, что весь доход, полученный от аренды до момента начала действия патента я должен буду задекларировать и заплатить в обычном порядке по ставке 13%? Как мне в таком случае декларировать доход, если патент будет получен между днями, когда арендатор перечисляет мне деньги (оплата производится ежемесячно), должен ли я рассчитать часть дохода в пересчёте на дни?

3) Надо ли декларировать доход, полученный от аренды после получения патента?

4) Могу ли я сделать это всё проживая в другом городе? Сам я прописан в Москве, квартира сдаётся в Москве, но живу в Петербурге и бываю в Москве редко. Может быть это можно делать через госуслуги?

5) Какой должен быть порядок действий? В какую налоговую с какими заявлениями мне следует обращаться?

Показать полностью
, Юрий, г. Москва
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день! Гораздо сильнее вы сможете уменьшить налог, оформив УСН 6%. При таком уровне дохода налог не придется уплачивать вообще. Он будет полностью уменьшаться на сумму уплаченных страховых взносов на ОПС и ОМС. Взносы на 2018 г. составляют 32385 руб. (в месяц 2698,75 руб.). А налог в месяц «условно» 40000*6%=2400 руб.

Ст. 346.21 НК РФ.

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса.

Для регистрации ИП вам нужно подать в налоговую заявление Р21001, квитанцию на уплату госпошлины 800 руб., паспорт и Уведомление о переходе на УСН по форме 26.2-1 в трех экземплярах. Документы можно подать удаленно, например через нотариуса с ЭЦП (но это дорого) или отправить по почте ценным письмом с описью вложения.

1
0
1
0
Юрий
Юрий
Клиент, г. Москва

Как я понял, для УНС я тоже должен зарегистрироваться как ИП. Должен ли я буду при этом перезаключить договор с арендаторами как ИП?

А так же, что мне делать с деньгами, которые арендаторы переводят на оплату коммунальных услуг?

для УНС я тоже должен зарегистрироваться как ИП

Да, тоже как ИП.

Должен ли я буду при этом перезаключить договор с арендаторами как ИП?

Не обязательно, ведь ИП — это и есть физ. лицо.

А так же, что мне делать с деньгами, которые арендаторы переводят на оплату коммунальных услуг?

С суммы коммунальных услуг вы должны также уплачивать налог по УСН. Это ваш доход в соответствии с письмом Минфина России от 17.04.2013 № 03-11-06/2/13101.

Согласно статье 249 Кодекса выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.

При этом статья 251 Кодекса не предусматривает исключение из доходов возмещение стоимости коммунальных расходов (потребленных электроэнергии, отопления и т.п.), поступающее арендодателю от арендатора.

Таким образом, суммы указанных возмещений учитываются налогоплательщиком-арендодателем в доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.5
Эксперт

Здравствуйте, Юрий!

1) Должен ли я зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель перед тем, как подавать заявление на патент?

Юрий

да, обязательно.

2) Правильно ли я понимаю, что весь доход, полученный от аренды до момента начала действия патента я должен буду задекларировать и заплатить в обычном порядке по ставке 13%? Как мне в таком случае декларировать доход, если патент будет получен между днями, когда арендатор перечисляет мне деньги (оплата производится ежемесячно), должен ли я рассчитать часть дохода в пересчёте на дни?

Юрий

да, с дохода полученного до регистрации ИП и получения патента надо будет уплатить НДФЛ 13%.

да именно так.

3) Надо ли декларировать доход, полученный от аренды после получения патента?

Юрий

нет, в силу ст.346.52 НК налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется.

4) Могу ли я сделать это всё проживая в другом городе? Сам я прописан в Москве, квартира сдаётся в Москве, но живу в Петербурге и бываю в Москве редко. Может быть это можно делать через госуслуги?

Юрий

можете либо через личный кабинет налогоплательщика при наличии электронной подписи, по почте отправить документы либо через представителя.

5) Какой должен быть порядок действий? В какую налоговую с какими заявлениями мне следует обращаться?

Юрий

в соответствии со ст.22.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Вам надо уплатить пошлину в размере 800 руб. и подать заявление по форме Р21001 в ИФНС №46 г.Москвы. 

вместе с этими документами приложить заявление на выдачу патента форма №26.5-1.

1
0
1
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Поддержу коллегу Гурьеву. Для Вас выгодней система налогообложения УСН 6%.

Вы должны понимать, что  регистрируя ИП, Вам, помимо налоговых платежей,  установленных ПСН(стоимость патента можете рассчитать здесь https://patent.nalog.ru/info/ ), придется уплачивать дополнительно фиксированные взносы ПФР И ФОМС. Данные взносы, при наличии ПСН( патента) не уменьшают его стоимость, т.е. будут уплачиваться сверх стоимости патента. Поэтому Вы оплатите в этом случае и патент и фиксированные взносы. 

Поэтому, как справедливо отметила коллега Гурьева, система налогообложения УСН 6% для Вас более выгодна.  При ней сумма уплаченных фиксированных страховых взносов уменьшает размер уплачиваемых налогов — статья 346.21 НК http://www.consultant.ru/docum... Сумма страховых взносов ею приведена.

В связи с этим, при заявленном уровне доходов, Вы не будете платить налог вообще, поскольку у Вас он будет уменьшен на сумму фиксированных платежей. Т.е. экономия при применении  данной системы налогообложения по сравнению с ПСН( патентом)  будет в размере стоимости патента, который Вы заплатите при ПСН.  

При этом, если Вы все же выберете систему налогообложения  УСН 6%, Вам необходимо будет подавать соответствующую декларацию по окончанию года, а так же вести учет доходов — книга учета доходов и расходов. Кроме того необходимо будет оплачивать авансовые платежи по налогу. 

Поэтому Вам стоит решить, что для Вас выгодней в данной ситуации.

Во всем остальном в принципе коллеги Вам пояснили.

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0

Уточню, авансовых платежей по налогу не будет, если уплачивать страховые взносы частями ежеквартально.

0
0
0
0

Да, совершенно верно. Если речь пойдет о том, что страховые взносы будут уплачиваться ежеквартально, авансовые платежи будут уменьшаться на сумму уплаченных страховых взносов. В итоге, в этом случае, по каждому кварталу по авансовым платежам суммы налога к уплате не будет. Как впрочем и  по результатам года. Здесь стоит заметить, что в связи с тем, что по итогам года сумма дохода превысит 300 000 рублей придется уплатить еще 1% с суммы превышения в качестве «дополнительного» взноса в ПФР. В Вашем случае это 1 800 рублей. помимо суммы фиксированных взносов. Но и эта сумма при УСН 6% вычитается из суммы налога.

0
0
0
0
Похожие вопросы
489 ₽
Все
Здравствуйте Вопрос по теме договора аренды квартиры между физическими
Здравствуйте! Вопрос по теме договора аренды квартиры между физическими лицами. Договор был подписан на 1 год, в нем написали , что при преждевременно расторжении договора стороны обязаны уведомить друг друга за 30 дней. При несоблюдение этого пункта – виновная сторона оплачивает неустойку в размере месячной платы. Арендатор по договору оплачивает новый период 27 числа. При заселении внёс оплату за проживание за первый и последний месяц, а также залог. Всего прожил 3,5 месяца и вчера вечером сообщил о том, что съедет до конца этого месяца, а именно 27 числа. Что, сколько и когда ему обязан вернуть арендатор?
, вопрос №4857253, Валентина, г. Санкт-Петербург
1642 ₽
Вопрос решен
Административное право
В связи с наращиванием количества сдаваемых объектов (прилавки), меняли сладкое помещение на новое с большей
Нужно помочь оставить письмо/досудебку с требованием вернуть круглосуточный доступ к лифту с целью досудебного урегулирования. Приложение №1, прогнозируемые убытки (без сумм, сам заполню), так же озвучить что у нас уже забронировано даты …………. ( popup-service.ru/#date ), напомнить что убытки будут каждую дату (~ 13 шт). Мы сервис аренды торгового оборудования ( https://popup-service.ru/ ). Специфика - разборные прилавки на колеасах и о-о-очень большие отгрузки. Занимаем лифт на 2-3 часа, несколько машин, минимум 3 работника. Грузимся ночью, так как грузовая машина может разгружаться на площадках мероприятий только ночью, поэтому отгрузки ночные, так же, чтобы не мешать другим арендаторам. В связи с наращиванием количества сдаваемых объектов (прилавки), меняли сладкое помещение на новое с большей площадью, и обязательным условием - доступ 24 часа на территорию, в помещение и грузовому лифту. Показали как использовать лифт, и обратили внимание на неисправность которая стопорит кабину. Перезапуск возможен с 9 до 18 по будням. Снял мини-обучение на видео ( https://disk.yandex.ru/d/geGhWg9_2MTihA ) . Лифт открыт с 09:00 до 21:00 по будням, в остальное время закрыт на замок. Переезд очень большой - 3 рейса, по 2 работника в каждый, общий бюджет ~ 65 тыс. руб. В последнюю ночь въезда (~ 17 января) наш сотрудник допускает ошибку в рамках неисправности, лифт блокируется, сотрудник чудом выбирается из кабины (есть видео). У нас большой опыт с неисправными лифтами и часто оплачивали ремонт (15 тыс. руб была самая дорогая). Спустя пару дней Арендадатель сообщает, что стоимость ремонта 70 тыс. руб. Я отвечаю что не бывает таких цен, но могу оплатить если предъявят смету работ. Мне присылают счет (во вложении). Я говорю что это не смета, и прошу хотябы акт поломки указанный в счете. - Проигнорировали. Тогда я отправляю видео поломки нескольким ремонтным сервисам с просьбой интуитивно оценить стоимость и тип работ. Мне дали цены 5000 - 10000 руб. (Скрины во вложении), они комментарии не дали. Но, я говорю - хорошо, представьте смету/акт мы оплатим. Прошу ключ от нового замка, мне говорят что выдадут и пропадают. Волшебным образом лифт поженился на след день. На данный момент уже 11 февраля, ни ключа, ни ответов на мои сообщения. Вышли на контакт только после истерики. Выясняется что они ограничили доступ к лифту в ночное время всем. Предлагают с вечера выставлять на пандус до приезда ночной машины или поднимать 1 этаж по лестнице. На что я отвечаю, что для нас такое неприемлемо, т.к. убытки каждой погрузки (10 -20 тыс.) и помещение становится для нас непригодным. Искать новое и переезжать нам надо опять 3 дня и 65 тыс. Я их предупредил, что все эти убытки я положу на них.
, вопрос №4857416, Павел Марков, г. Санкт-Петербург
Земельное право
Может ли частное лицо сдавать в аренду индивидуальному предпринимателю земельный участок со строением на нём?
Может ли частное лицо сдавать в аренду индивидуальному предпринимателю земельный участок со строением на нём?
, вопрос №4857047, Станислав, г. Ногинск
Недвижимость
Какие риски от этого могут быть у меня еще?
Здравствуйте! По договору аренды сдаю свою квартиру иностранному гражданину-китайцу, временная регистрация по месту его пребывания оформлена до 5 марта 2025 г., до этой даты у нас и договор аренды квартиры. Передо мной сейчас стоит вопрос дальнейшего продления договора с ним на 11 месяцев или 6 месяцев и продления временной регистрации по месту пребывания, т.к понимаю, что велики риски того, что он может жениться на русской девушке и у них появятся дети, которые автоматом получат временную регистрацию в моей квартире. Какие риски от этого могут быть у меня еще? Невозможность выселить ребенка до 18 лет и, как следствие, его родителей-гражданина китая и его девушку (жену), которым наше законодательство сможет автоматом дать возможность жить у меня за, допустим, неимением своего жилья? Заранее спасибо за инфо.
, вопрос №4856932, Екатерина, г. Москва
Автомобильное право
Вопрос какой договор аренды оформить, какие налоги будут и как правильно все оформить
Здравствуйте. хотел взять в аренду спец автомобиль с казахстана, работать будет водитель с россии. вопрос какой договор аренды оформить, какие налоги будут и как правильно все оформить.
, вопрос №4856845, юлай, г. Москва
Дата обновления страницы 17.06.2018