Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Налогооблажение для киберспортсменов
Здравствуйте, подскажите, какая система налогооблажения применяется к киберспортсменам, которые играю от себя, т.е. у которых нет работодателя ? Подпадают ли они под определение самозанятых ?
, Александр, г. Казань
Дмитрий Чернобавский
рейтинг 7.4
Эксперт
Здравствуйте, Александр!
какая система налогооблажения применяется к киберспортсменам, которые играю от себя, т.е. у которых нет работодателя ?Александр
Вы платите с данного дохода НДФЛ в соответствии с гл.23 НК.
Подпадают ли они под определение самозанятых ?Александр
нет, поскольку согласно ст.6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» объектом обложения НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Похожие вопросы
Налоги по ТК Узбекистану платить буду, схема такая, работаю год, налоги компания платит 7, 5% в Узбекистане за
Добрый день. Меня оформляют официально по ТК Узбекистана в ИТ компанию. Сейчас на этапе получения ПИНФЛ. Так же хочу параллельно трудоустроиться по ТК РФ в России в ИТ компанию. Т.е. две официальные работы на фулл тайм, но в разных странах. Налоги по ТК Узбекистану платить буду, схема такая, работаю год, налоги компания платит 7,5% в Узбекистане за меня, потом в мае ( или какой то другой месяц не помню ) подаю 3 ндфл справку с доходами в налоговую, они выставляют разницу в налогах ( это чтобы избежать двойного налогооблажения ) и я их оплачиваю. Т.е. все легально, хитрить как то не собираюсь. Хочу понять, могу ли я по закону так работать и могут ли как то работодатели узнать друг о друге. Спасибо большое за ответы!
Какой налог должен заплатить за здание и землю
Продал здание магазина и землю под ним 27 октября 2025 года. Налогооблажение УСН 15% минус расходы. 12 ноября 2025 года снялся с учёта , как ИП. Зданием и землёй владел с 12.02 1997 года. Вопрос. Какой налог должен заплатить за здание и землю.
И налоговая не оштрафуют ИП не понятно за что?
Вопрос по трудовому и налоговому законодательству. Я закрыл ИП по грузоперевозкам два года назад и устроился на официальную З/П так как у меня появились алименты, грузовой автомобиль остался, моя НОВАЯ сожительница сейчас хочет открыть ИП на нее и взять у меня в безвозмездную аренду мой грузовой автомобиль. Вопрос:я буду в свободное время ездить на арендованном ею автомобили безвозмездно и НЕ буду получать от нее З/П(просто буду помогать ее ИП вести деятельность) будучи официально устроенным на другом предприятии с официальной З/П, по трудовому кодексу такое возможно? И налоговая не оштрафуют ИП не понятно за что? Деятельность будет вестись законно с уплатой всех налогов. Важно:грузоперевозки налогооблажение "патент".
Вопрос: надо ли с этих сумм плачивать 8% по АУСН?
Добрый день. До 2026 были на патенте грузоперевозки. С 01.01.2026 перешли на АУСН доходы. В январе 2026 пришла оплата рейсов, сделанных в ноябре/декабре 2025 года, когда действовал патент. Вопрос: надо ли с этих сумм плачивать 8% по АУСН? Для налогооблажения по АУСН считается фактическое поступление денежных средств на р/счет или период, в который оказаны услуги?