8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие налоговые обязательства возникают?

Вопрос на тему налогов. Предприниматель применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы". Приобретен товар на сумму 590 000 (в том числе НДС 90 000). Реализован товар на сумму 1 180 000 с выставлением счёт-фактур с выделением НДС на сумму 180 000. Какие налоговые обязательства возникают?

, Ирина, г. Пермь
Ирина Сысуева
Ирина Сысуева
Юрист, г. Владимир

Добрый день!

Хотя «упрощенцы» и не являются плательщиками НДС, их никто не накажет, если они решат выписать счет-фактуру. При условии, конечно, что соответствующая сумма налога будет уплачена в бюджет, а по окончании квартала в инспекцию подана налоговая декларация по НДС. При этом в расходы, учитываемые при УСН, уплаченную сумму налога включить нельзя (п. 1 ст. 346,16  НК РФ). Поэтому иногда «упрощенцы» идут навстречу своему партнеру и, чтобы его не потерять, все же выписывают счета-фактуры.

Таким образом, Вам необходимо будет в бюджет заплатить сумму налога НДС с Вашей реализации в размере 180 000 рублей. В зачет, входящий НДС Вы принять не сможете, так как не являетесь плательщиком НДС.

1
0
1
0
Денис Дубков
Денис Дубков
Юрист, г. Псков

Здравствуйте! Так как вы применяете УСНО (объект
налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов), если данные операции совершены в рамках одного налогового периода (календарный год), то возникает обязанность в уплате налога в сумме 88,5 тыс. руб. (1 180 т.р.- 590 т.р.) * 15 %. Обращаю внимание, что в вашем субъекте РФ налоговая ставка по УСН может отличаться от ставки, установленной НК РФ. Обязанности в уплате НДС на специальных режимах налогообложения (если это не внешнеэкономическая деятельность) не возникает.  

1
0
1
0

Дополню: так как вы выставили счет-фактуру с выделенным НДС, то вам нужно: заплатить указанную в счете-фактуре сумму НДС в бюджет (п. 5 ст. 173НК РФ) и сдать в электронном виде декларацию по НДС. Регистрировать такие счета-фактуры в книге продаж не нужно. Принять к вычету «входной» НДС по реализованным товарам вы не можете. Такое право есть только у плательщиков НДС. Письма Минфина России от 11.01.2018 N 03-07-14/328.

Так как ставка НДС в настоящий момент — 20 % в указанном примере сумма к уплате (1180 т.р. *20 ) /120 = 196 666 ,67 руб. 

1
0
1
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Пермь
Здравствуйте, Денис! Ранее Вами был подготовлен ответ на мой вопрос по налоговым обязательствам. Я поняла, мне необходимо уплатить налог по УСН — 88 500 руб., указанный в счёт-фактуре НДС — 180 000 руб. + подать по нему декларацию. Вот только осталось для меня неясным, что за сумма НДС в размере 196 666,67 руб. ещё Вами рассчитана. Разъясните пожалуйста.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Или теперь каждый может набрать обязательств, взять деньги, все списать и обнулиться?
Добрый день! В октябре 2025 г. моя мама заключает договор на услуги по ремонту квартиры с Чудиновой С.А. После передачи аванса в размере 500 тыс. руб Чудинова С.А. Не начинает ремонт и отказывается возвращать деньги. В конце ноября 2025 г. моя мама продает в суд о неисполнении требований договора. Решение о данном иске должно быть в феврале 2026 г. (Уже окончательное, есть мотивированное решение в окончательной форме от 02.02.2026 г.) Кроме моей мамы в суд так же подали другие потерпевшие (https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/90204240). Чудинова С. А. Подает на банкротство 03.02.2026 г. в тот момент, когда погибает ее муж на СВО. Чудинова С. А. Также является генеральным директором ООО «Семейные традиции» https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1164205052483_4212038469_OOO-SEMEYNYE-TRADICII. Вопрос, спишут ли с нее долг перед моей мамой и что нужно делать в данной ситуации? Есть ли какая то судебная практика по данным спорам? Или теперь каждый может набрать обязательств, взять деньги, все списать и обнулиться?
, вопрос №4859933, Александр Черев, г. Кемерово
Налоговое право
Есть ли возможность получить налоговый вычет за приобретение жилья?
Здравствуйте, приобрел недвижимость на вторичном рынке за 2 000 000 ₽ наличными (на месте), через договор купли-продажи. В договоре указана данная сумма. Соответственно нет ни каких кассовый чеков, банковских переводов. Есть ли возможность получить налоговый вычет за приобретение жилья?
, вопрос №4859555, Кирилл, г. Москва
Налоговое право
Если да, то какой вид деятельности следует выбрать?
Здравствуйте, я гражданин Кыргызстана и живу в Кыргызстане. Есть карты РФ. Я работаю в интернете и оказываю услуги посредника по продаже внутриигровых предметов. Я выступаю продавцом и беру процент от своих затрат. Например, покупатель приобретает у меня товар за 800 сомов, а я покупаю этот же товар на официальных сайтах за 750 сомов, оплачивая его со своих личных банковских карт. Работаю через сайт FunPay: средства от продаж поступают на баланс сайта, после чего я вывожу их на свои банковские карты. Моя чистая прибыль составляет примерно 1–4% от суммы затрат. При этом из-за специфики работы общий оборот может превышать 1 миллион сомов в месяц, хотя фактический доход составляет 30 - 40 тыс. Я хочу работать законно и платить налоги, но не понимаю, какой режим налогообложения мне подходит. Подскажите, подходит ли мне патент? Если да, то какой вид деятельности следует выбрать? Я рассматривал вариант регистрации ИП, однако при ставке 6% налог будет рассчитываться с общего оборота, и с учетом моей маржи (до 4%) налоговая нагрузка может превышать фактическую прибыль. Также хочу отметить, что я являюсь инвалидом II группы и не имею возможности заниматься физическим трудом. При попытке оформить патент я не нашёл подходящего вида деятельности. Буду благодарен за консультацию и разъяснение, какой вариант налогообложения будет наиболее правильным и безопасным в моей ситуации.
, вопрос №4859009, Сапарбек, г. Москва
Военное право
Каким образом нам теперь нужно поступить, чтобы это сделать?
Добрый день! Мой муж, гражданин ЮАР, заключил контракт на СВО с Министерством обороны Российской Федерации. Контракт был заключен 11 декабря 2025 года сроком на один год. 11 февраля Министерство обороны расторгло с ним контракт без объяснения причин. Мой муж Дэвид был уволен из вооруженных сил. Он поехал в часть, и в части ему выдали выписку из приказа, в которой было указано, что он уволен по собственному желанию, его даже не пустили на территорию части, просто вручили документы на КПП и "дали пинка под зад". Но это не так, никакого рапорта на увольнение по собственному желанию он не подписывал. Теперь у нас проблема, потому что контракт мы заключали сроком на один год на СВО для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В связи с тем, что Министерство обороны указало, что контракт был разорван по его желанию, у нас теперь возникают проблемы как с получением гражданства РФ, так и с выплатами, которые были обещанны при заключении контракта. Мы хотели бы изменить эту формулировку, то есть чтобы часть изменила формулировку в приказе об увольнении на ту, которая на самом деле существует, потому что контракт не был разорван по инициативе мужа, контракт был разорван со стороны Министерства обороны. Каким образом нам теперь нужно поступить, чтобы это сделать?
, вопрос №4858928, Наталья, г. Москва
Гражданское право
Интересует вопрос взятия обязательств за кредит другого человека
Здравствуйте! Интересует вопрос взятия обязательств за кредит другого человека
, вопрос №4858496, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 25.10.2020