8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

В 2019 году я возвращала вычет в налоговой за покупку квартиры за 2018 год

Здравствуйте. В 2019 году я возвращала вычет в налоговой за покупку квартиры за 2018 год. В 2021 году я решила, что можно подать вычет и за лечение (в 2018 году я обращалась за стомотологическими услугами). В итоге в 2021 году подала ещё декларацию за 2018 году, но уже за лечение. После чего налоговая выставила мне задолженность, обьясняя тем, что я не указала в декларации сумму полученного вычета за покупку квартиры. Я писала обращения, жалобы в налоговую, обращалась туда лично чтобы разобраться что не так, на основании их ответов делала корректировки, но всё равно они видят ошибку в декларации. Сейчас по этому делу выставлено исполнительное производство. А я не понимаю, что именно нужно исправлять и как это отражать в декларации. Ссылаются на то, что декларация носит заявительный характер. Имеет ли право налоговая вот так требовать погасить несуществующую задолженность, возникшую при ошибке заполнения декларации? Ведь по сути предоставлена та же справка 2-ндфл, тот же налоговый агент и можно им самим проверить на основании моих обращений, что задолженности действительно нет, а должна мне выплату

Показать полностью
, Алина, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
А я не понимаю, что именно нужно исправлять и как это отражать в декларации. Ссылаются на то, что декларация носит заявительный характер. Имеет ли право налоговая вот так требовать погасить несуществующую задолженность,

 Алина, добрый день! Конечно требовать погасить отсутствующую задолженность налоговая права не имеет, вопрос все таки почему так получилось. Не видя  конкретных цифр, сколько где чего Вы указали в декларации вывод однозначный сделать трудно. Предположу, что если Вы за 2018 год получали имущественный вычет ( ст. 220 НК РФ) в связи с приобретением квартиры и за счет него выбрали весь возможный для получения вычета доход за 2018 год а потом решили переиграть заново, но уже с социальным вычетом ( ст. 219 НК РФ), то у Вас образовалась переплата по первому вычету т.к. теперь Вы его исключили из декларации, но деньги по нему уже были получены. Самое правильное тут подать откорректированную декларацию с первоначальным вычетом по квартире, в том размере в каком был получен вычет т.к. Вы им фактически воспользовались а законодательство не предусматривает возможности   «переигрывать» вычет который был уже фактически получен.

0
0
0
0
Алина
Алина
Клиент, г. Москва
Здравствуйте. Нет, весь возможный вычет на получение квартиры не использовала. Если пример на цифрах, то я уплатила налог за 2018 год по 2-ндфл 50000р. За квартиру у меня возврат был 30000р. Соответственно 20000р ещё остается и 5 000р я захотела получить за лечение (соц вычет). Имею право. Но технически я не указала в декларации, что получала вычет за покупку квартиры. Я не знаю как отражать, ездила в налоговую, иисала жалобы, ссылаются на то, что нужна корректировка и что раз декларация носит заявительный характер, то и не будут убирать задолженность пока не будет некой корректировки.
Соответственно 20000р ещё остается и 5 000р я захотела получить за лечение (соц вычет).

 Если база для возврата была то надо смотреть декларацию, в чем там конкретно была допущена ошибка, если вопрос только в формальности (не отразили размер полученного имущественного вычета при корректировке) то ее можно   исправить подав скорректированную декларацию, при необходимости обжаловать решение налоговой в вышестоящий орган (УФНС) в порядке ст. 137, 138 НК РФ. 

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.8
Эксперт

Здравствуйте.

Исходя из общего правила о том, что каждый налогоплательщик обязан платить законно установленные налоги, безусловно требовать от Вас уплаты налогов (погашения задолженности по ним), которых нет, налоговый орган не вправе.

На мой взгляд, тут есть какая-то техническая проблема, которая связана с направлением Вами нескольких вариантов деклараций, в результате чего налоговоики просто не поняли какой налоговый вычет следует учитывать, какой нет, что и привело к указанному Вами требованию налоговиков.   

Вы указываете на то, что уже возбуждено исполнительное производство. Ввиду этого Вам придется обжаловать решение налогового органа о взыскании с Вас налоговой задолженности в установленном законом порядке. Хотелось бы понять, что за исполнительный документ, это судебный приказ? 

Вообще же заявления налогоплательщиков — физических лиц, не имеющих статуса ИП, рассматриваются в судах общей юрисдикции (п. 4 ст. 138 НК РФ, ст. 24 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 1, ст. 19, ч. 1 ст. 22, чч. 1, 5 ст. 218, ч. 3 ст. 24 КАС РФ).

0
0
0
0
Алина
Алина
Клиент, г. Москва
Здравствуйте. Если пример на цифрах, то я уплатила налог за 2018 год по 2-ндфл 50000р. За квартиру у меня возврат был 30000р. Соответственно 20000р ещё остается и 5 000р я захотела получить за лечение (соц вычет). Имею право. Но технически я не указала в декларации, что получала вычет за покупку квартиры. Я не знаю как отражать, ездила в налоговую, иисала жалобы, ссылаются на то, что нужна корректировка и что раз декларация носит заявительный характер, то и не будут убирать задолженность пока не будет некой корректировки.

Рекомендую Вам ознакомиться с информацией налоговой службы на этот счет. Обратите внимание, что каждая следующая декларация отменяет предыдущую.  

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?
Гражданин КНР=налоговая отчетность за работника=уведомление МВД Описание: - гражданин КНР, 1991 г.р. с октября 2018 г. работает директором ООО по сегодняшний день; - ЗП начисляется ежемесячно и выплачивается на карту; - у него был ВНЖ еще когда учился в институте здесь в РФ и есть сейчас ВНЖ (с 2024 г. выдали - бессрочно); - ежегодно сдавал справки 2-НДФЛ в МВД (в миграционную службу) - в конце февраля планируется смена Директора, этого гр. КНР увольняем, т.е. нужно=сдать ЕФС-1 на прекращение Трудового договора и подать уведомление в МВД при увольнении - на госуслугах он видит себя как принятый работник по основному месту работы, т.е. у него с его стороны все хорошо, и говорит если бы уведомление в МВД не подали - мне бы говорит "наверное" об этом сказали там, когда я справки по ЗП годовые приносил... 1. Уведомления о приеме НЕТ, не могу найти, и никто уже не помнит подавали его или нет 2. В справках 2-НДФЛ выданные на руки с 2018 по 2025 г, которые относились им в МВД везде стоит код верный - гр. КНР, код 156 3. Начиная с приема на работу в ПФР в 2018 году, во всех отчетах: РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ, за все года - везде стоит гр. РФ с кодом 643 ВОПРОС: что сейчас делать с этим всем разночтением... 1. нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?! ведь я его уволить должна по-правильному - по 156 коду, а этого кода за все года ни разу не было, везде он проходит по 643 коду (этот вопрос касается отчетности и проблем в будущем у сотрудника чтобы не было наверное проблем при выходе на пенсию, другой проблемы в голову не приходит) 2. и как-то страшновато подавать уведомление на расторжение договора, если у меня на руках на заключение нет))) тут вообще сразу стопор у меня какой-то по размеру штрафа, хоть и прошло уже более 3-х лет, но судя по судам сейчас штрафы хорошо выходят... глаза закрываются на арбитражную практику сейчас...
, вопрос №4854906, Татьяна, г. Пермь
Налоговое право
В 2025 году сдали его по программе трид-ын и купили новый, сейчас мне с налоговой пришло уведомление об
Добрый день, с мужем приобрели автомобиль в 2019 году оформили на мужа, затем в 2024 мы переписали его на меня на основании договора купли- продажи . В 2025 году сдали его по программе трид-ын и купили новый, сейчас мне с налоговой пришло уведомление об декларации и уплате налога с продажи, должна ли я платить налог, если машина изначально совместно нажитое имущество, которое более 3 лет.
, вопрос №4854462, Бутакова Ольга Эдуардовна, г. Москва
Налоговое право
Есть ли у меня право на налоговый вычет?
В 2025 году в апреле месяце я продал дачу, которая досталась мне по наследству (вступление в наследство с 04.03.2023г со дня смерти) за 2 000 000 рублей. Таким образом не прошло положенных три года, чтобы не платить налог на доход. В этом же году через месяц я купил квартиру стоимостью 5 700 000 рублей. Какой налог я должен оплатить государству и в какой срок? Есть ли у меня право на налоговый вычет?
, вопрос №4853472, Тимофей, г. Санкт-Петербург
Жилищное право
Могу ли, я на момент покупки квартиры с применением средств материнского капитала отказаться от своей доли в пользу ребёнка
Могу ли, я на момент покупки квартиры с применением средств материнского капитала отказаться от своей доли в пользу ребёнка. Ток как имею проблемы со службой судебных приставов
, вопрос №4852744, Евгений, г. Сочи
Налоговое право
Налоговой заявление принято, и через пару дней поступила оставшаяся часть по вычету (ранее мной уже подавалось заявление)
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Мной была подана декларация на налоговый вычет за покупку недвижимости через ЛК налогоплательщика. Налоговой заявление принято, и через пару дней поступила оставшаяся часть по вычету (ранее мной уже подавалось заявление). Еще через день налоговая направляет в мой адрес акт налоговой проверки, о том что я неверно указал данные в декларации. Подскажите, какие на практике могут быть последствия в случае выявления нарушения, можно ли добровольно вернуть сумму ?
, вопрос №4852241, Артем, г. Москва
Дата обновления страницы 27.12.2023