8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоги с продаж недвижимости

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что я должна заплатить за продажу недвижимости, которая была в моей собственности менее 3 лет, налог в размере 13%, если продала её дороже, но только в том случае, если сумма продажи свыше миллиона?

То есть, если купила допустим за 5 рублей, продаю за миллион сто пять тыс. рублей, налог с какой суммы оплачивается?

С сто пять тысяч рублей?

Или со всей суммы за минусом 5 рублей?

Заранее благодарю

, Анна, г. Санкт-Петербург
Инна Ефимова
Инна Ефимова
Юрист, г. Старый Оскол

Здравствуйте, Татьяна! Либо вычет — 1 млн., либо доходы с продажи минус документально подтвержденные расходы. То есть в Вашем примере или с 105000, или 1105000-5 на Ваше усмотрение. С уважением, Инна Ефимова

1
0
1
0
Нина Мунасипова
Нина Мунасипова
Юрист, с. Севастополь

Здравствуйте.

В соответствии с НК РФ при продаже квартиры платится налог в размере 13% от полученных доходов. При этом, согласно ст. 220 НК РФ вы имеете право уменьшить налогооблагаемую базу с помощью налогового вычета в размере 1 000 000 руб.

Так же вы можете вместо 1 000 000 вычесть сумму, за которую вы ранее купили продаваемую квартиру, если есть подтверждающие документы.

Налогооблагаемая база рассчитывается таким способом:

Например: вы продаете квартиру за 2 000 000 руб. и согласно НК имеете право на вычет 1 000 000, соответственно налог, который вам нужно будет заплатить равен 

2 000 000 — 1 000 000 = 1 000 000 * 13% = 130 000 руб.

пример 2: вы продаете квартиру за 2 500 000, а ранее ее купили за 2 000 000, то соответственно вместо вычета 1 000 000, вы имеете право вычесть 2 000 000, и налог будет равен 2 500 000 — 2 000 000 = 500 000 * 13% = 65 000 руб.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Все
Я работаю в интернете и оказываю услуги посредника по продаже
Я работаю в интернете и оказываю услуги посредника по продаже внутриигровых предметов. Я выступаю продавцом и беру процент от своих затрат. Например, покупатель приобретает у меня товар за 800 сомов, а я покупаю этот же товар на официальных сайтах за 750 сомов, оплачивая его со своих личных банковских карт. Работаю через сайт FunPay: средства от продаж поступают на баланс сайта, после чего я вывожу их на свои банковские карты. Моя чистая прибыль составляет примерно 1–4% от суммы затрат. При этом из-за специфики работы общий оборот может превышать 1 миллион рублей в месяц, хотя фактический доход составляет 30 - 40 тыс. Я хочу работать законно и платить налоги, но не понимаю, какой режим налогообложения мне подходит. Подскажите, подходит ли мне патент? Если да, то какой вид деятельности следует выбрать? Я рассматривал вариант регистрации ИП, однако при ставке 6% налог будет рассчитываться с общего оборота, и с учетом моей маржи (до 4%) налоговая нагрузка может превышать фактическую прибыль. Также хочу отметить, что я являюсь инвалидом II группы и не имею возможности заниматься физическим трудом. При попытке оформить патент я не нашёл подходящего вида деятельности. Буду благодарен за консультацию и разъяснение, какой вариант налогообложения будет наиболее правильным и безопасным в моей ситуации.
, вопрос №4859253, Арген,
Недвижимость
Для данного объекта недвижимости не может быть создано извещение о продаже доли в праве.Не соблюдены требования части 4.1 статья 42 ФЗ 218 Что это значит
для данного объекта недвижимости не может быть создано извещение о продаже доли в праве.Не соблюдены требования части 4.1 статья 42 ФЗ 218 Что это значит
, вопрос №4858442, Алексей, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте, При разводе договорились я ей долю в квартире она мне земельный участок всё по договору мены Владею год буду платить налог при продаже?
Здравствуйте, При разводе договорились я ей долю в квартире она мне земельный участок всё по договору мены Владею год буду платить налог при продаже?
, вопрос №4858196, Иван, г. Москва
Недвижимость
Есть какие-то правила распределения площадей общего пользования в доли собственников?
Добрый день. Подскажите есть ли возможность в моей ситуации оспорить размер с налога продажи общедолевой собственности?: Машиноместо в многоквартирном жилом доме, приобретала по договору купли продажи, в договоре была прописана площадь 31 кВ м и доля. В ЕГРН фигурирует только доля. Сейчас выяснилось что по долям у меня машиноместо более 50 кв м. Фактический размер парковки не более 30 кв м. Как мне объяснили туда включены площади общего пользования. Я запросила в УК документы по этажу. В техническом паспорте площадь общего пользования на этаже 300 кВ м. На этаже не менее 70 парковочных мест. Т.о. в одно парковочное место должно плюсоваться 4-5 кВ м. Есть какие-то правила распределения площадей общего пользования в доли собственников? В расчете налога с продажи участвует кадастровая стоимость и она рассчитывается из данных доли в ЕГРН, а я не согласна с таким размером доли.
, вопрос №4857870, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 28.06.2014