Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
700 ₽
Вопрос решен
Нерезидент и зарубежные доходы
Добрый день!
В начале 2014 года я продал свои акции зарубежной компании через зарубежного брокера за доллары США. Вскоре после этого я уехал зарубеж и больше не возвращался в Россию. Сейчас я пытаюсь заплатить налоги, но как нерезидент (или я не прав и все еще должен заполнять декларацию как резидент?) я не могу заплатить налоги с валютных доходов полученных вне России.
Пикантность ситуации придает то, что по законам страны моего пребывания я являюсь их налоговым резидентом только с момента моего прибытия, т.е. мои российские доходы их не интересуют (уже консультировался с местными налоговыми агентами).
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Согласно ст. 208 НК РФ:
Доходами резидентов от источников за пределами РФ является продажа ценных бумаг иностранных компаний.
Таким образом, на момент продажи акций вы являлись налоговым резидентом РФ и получили доход за пределами РФ. Так и следует вам подать декларацию.
0
0
0
0
Василий
Клиент, г. Москва
Спасибо!
Т.е. мне следует подавать декларацию как налоговому резиденту? А если у меня был доход ближе к концу года, когда я уже потерял статус резидента, мне следует подавать две декларации? Ведь нельзя быть резидентом и нерезидентов в одной декларации? Или можно?
Можно в течении 1 года быть и резидентом и нерезидентом. по сути, проведя вне РФ более 183 дня вы стали нерезидентом, а до этого, соответственно, были резидентом. Если был доход в тот момент когда вы уже были нерезидентом и доход не от источников в РФ, то его декларировать вообще не надо, он налогом не облагается, Если же от источников в РФ, то его вам придется декларировать уже как не резиденту по ставке не 13%, а 30%.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
поясните пожалуйста, находились ли вы в РФ на момент получения дохода? и куда поступали деньги от этой продажи — на счет в банке расположенном в РФ или на счет в банке расположенном за пределами РФ?
0
0
0
0
Василий
Клиент, г. Москва
Да, в момент получения денег я еще был в России, деньги пришли на российский счет (это вообще на что-то влияет? доход же был получен в долларах и пришел в долларах).
Здравствуйте! Прошу, посмотрите пожалуйста пункты договора 3.10, 3.11, 10.5. Скажите пожалуйста, законны ли они для данного договора? ИИ говорит, что отношения между ИП и физлицом в плане обучения с целью заработка в будущем регулируются законом о защите прав потребителей, если физлицо не ведёт предпринимательской деятельности или не получает доход от неё как самозанятый, а значит это обучение "для личных нужд". Плюс срок предоставления претензий никак не может составлять 1 сутки с момента предоставления доступа к онлайн-платформе, т.к. за это время ознакомиться с ней, пройти курс невозможно. Можно ли требовать от исполнителя возврата средств за услуги, которые не были оказаны? (за фактические созвоны, которые проходят в рамках курса и которые ещё не были совершены; т.е. оспорить то, что предоставление доступа к онлайн-платформе и материалам, на ней расположенным, не является полным оказанием услуги)
Скажите пожалуйста, что суд будет считать "услугой" по данному договору? В договоре прописываются некие "созвоны", например в п. 2.5.1-2.5.5 И 2.6, а также доступ к чатам в ТГ и образовательной платформе (п. 2.2 И 2.3). В п. 2.1 Же говорится, что услуга - это предоставление доступа к "онлайн-курсу, направленному на увеличение дохода заказчика".
Если, к примеру, прошли два астрономических часа созвонов из пяти, но услугой является предоставление доступа к курсу (п. 2.1), То сколько суд обяжет вернуть денег: за оставшиеся 3 часа созвонов в пропорции 3/5 от всей стоимости, или можно будет пожаловаться на некачественный курс и вернуть деньги полностью, сославшись на то, что менее чем за N дней нельзя было понять, что курс плохой и что обещания продавца были пустословием, т.е. Нарушали закон о рекламе? Тогда N дней - это сколько может быть?
И какие вообще шансы на возврат полной или частичной суммы? (по доле проведённых часов по п. 2.6 или полностью за нарушение обещаний и недостоточное количество работ с недостаточным качеством)
, вопрос №4773867, Андрей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Подскажите, имею ли я право на налоговый вычет за медуслуги, если я неработающий пенсионер и получала доход с облигаций. Налог на этот доход банк удерживал сразу
, вопрос №4773237, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Наше предприятие находится на усн "доходы". Занимаемся предоставлением услуг проживания (имеем собственную базу отдыха), а услуги питания оказывает наш арендатор ИП. По договорам с клиентами мы получаем д\с за услуги проживания и питания,потом перечисляем д\с арендатору за питание за минусом своего вознаграждения(которое оговаривается в договоре с арендатором на оказание услуг по питанию) Будет ли облагаться налогом весь доход или только наша часть(проживание)?
, вопрос №4773213, Лариса, Алчевск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ИП на УСН Доходы минус расходы с видом деятельности 68.10 (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества) купил квартиру в декабре 2024 года, продал эту квартиру в апреле 2025 года. Как правильно учитывать расходы на покупку: на момент фактической оплаты продавцу в декабре 2024 или на момент продажи данной квартиры, т.е. и расход и доход будут учтены в апреле 2025
, вопрос №4773203, Юлия, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ИП зарегистрирован в конце 2025г на УСН доходы-расходы. В 2026г планирует взять патент на 6 месяцев с 01.01.2026г , розничная торговля. По окончании срока действия патента планирует перейти на АУСН. Как будет исчислен налог на доходы ?
, вопрос №4772099, Ирина, г. Тверь
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Спасибо!
Т.е. мне следует подавать декларацию как налоговому резиденту? А если у меня был доход ближе к концу года, когда я уже потерял статус резидента, мне следует подавать две декларации? Ведь нельзя быть резидентом и нерезидентов в одной декларации? Или можно?
Можно в течении 1 года быть и резидентом и нерезидентом. по сути, проведя вне РФ более 183 дня вы стали нерезидентом, а до этого, соответственно, были резидентом. Если был доход в тот момент когда вы уже были нерезидентом и доход не от источников в РФ, то его декларировать вообще не надо, он налогом не облагается, Если же от источников в РФ, то его вам придется декларировать уже как не резиденту по ставке не 13%, а 30%.