Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговый резидент
Последние вопросы по теме «налоговый резидент»
Налоговое резиденство и потеря его
Добрый день, жил в России потом уехал на Кипр, жил там 4 года , получал з.п. на Кипре и платил там налоги, после 4 лет уехал с Кипра и не появлялся там более несколькхи лет, везде где живу,живу мене 6 месяцев, получаю з.п. сейчас на Гернси, но физически там не нахожусь, правильно ли я понимаю что я не налоговый резидент не одной из стран и не должен платить налоги ?
НДФЛ в РФ от доходов в Беларусии
Добрый день, я налоговый резидент РФ, получала трудовые доходы по совместительству в Республике Беларусь. Работодатель уплатил в РБ подоходный налог с моих доходов.
Должна ли я в РФ показать данные доходы в декларации 3-НДФЛ и отразить, что налог уже удержан и оплачен?
Налоговое нерезидентсво, двойное налогообложение
Приватный вопрос.
Подтвердить доход я могу, но будет ли их учитывать суд, поскольку я налоговый резидент Китая
Добрый день!
При разводе с мужем была устная договорённость в отношении разделения времени с ребенком (4 года). Было решено, что сын проводит 2 месяца с мужем, 2 месяца со мной. Подавал документы муж на развод самостоятельно, сказал, что все сделает сам, чтобы вдвоем не стоять в очередях. Поскольку я начала работать и жить в Китае, предложил, чтобы место жительства ребенка оставить в нашем общем доме. Сказал, что нужно обязательно прописать опекуна и записал себя. Сказал, что это ни на чем не отразится и у нас равные права.
В течение полутора лет ребёнок жил равное время со мной в Китае и с ним в России. Расходы по приезду/отъезду я взяла на себя.
В данный момент он находиться с супругом в России.
В Китае ребёнок ходит в детский сад, живём в собственном загородном доме.
Поскольку, я думаю, такие частные поездки могут отразиться на психике ребенка, я бы хотела решить вопрос о основном времяпровождения сына со мной. Муж против, говорит, что ограничит во времени меня. Боюсь, что так как муж назначен опекуном, суд разграничить время не в мою пользу.
Есть ли у меня возможность, проживая заграницей (прописка российская), разграничить времяпровождение с ребенком так, чтобы основное количество дней в году сын находился мо мной? Подтвердить доход я могу , но будет ли их учитывать суд, поскольку я налоговый резидент Китая.
Заполнение 3-НДФЛ для гражданина РФ (налогового резидента Сингапура)
Приватный вопрос.
Налоги ИП на УСН для нерезидента
Здравствуйте!
Я гражданин РФ и на текущий момент налоговый резидент РФ, сейчас нахожусь в основном в Минске.
В России есть работающее ИП на УСН(доходы все поступают из-за рубежа в $).
1. Если я становлюсь налоговым резидентом РБ, то нужно ли мне будет платить налоги с выручки, поступающей на российское ИП в бюджет Беларуси?
В РФ, насколько я понимаю, у меня будет уже нулевая декларация.
2. Если я становлюсь налоговым резидентом РБ в этом году, то какие документы нужно предоставить в налоговую РФ и когда?
Налоги на дивиденты КИК?
Я налоговый резидент РФ. Так же являюсь участником ООО в Минске долей в 40%. Данная белорусская компания планирует стать резидентом пвт. Налог на выручку будет около 1%. Налог при выплате дивидендов 9%.
Нужно ли мне доплачивать что-то по налогам в России?
Компания занимется разработкой ПО.
Сделка по покупке новостройки в Москве из заграницы
Приватный вопрос.
Как определить налогооблагаемую базу по НДФЛ от сдачи в аренду квартиры?
Добрый день! Физическое лицо (налоговый резидент РФ) сдает организации в аренду, принадлежащую ему на праве собственности квартиру. Арендная плата состоит из фиксированной части – за пользование помещением, выплачиваемой ежемесячно, и коммунальных платежей, выплачиваемых непосредственно управляющей компании. В июне 2019 года организация выплатила арендодателю фиксированный платеж в размере 40 000 рублей и 5 000 рублей – управляющей компании за коммунальные услуги.
Какую сумму составит в июне доход арендодателя и порядок его налогообложения. Вправе ли арендодатель применить профессиональный налоговый вычет по НДФЛ?
Налоги по дивидендам от ин.брокера / доход на счет ин. Брокера
Здравствуйте.
Хотел бы получить консультацию по нескольким вопросам.
Я являюсь гражданином Украины, но официально работаю в РФ по разрешению на работу высококвалифицированного специалиста.
Соответственно, я налоговый резидент РФ на текущий момент, т.к. нахожусь тут более 183 дней в году.
Также у меня имеется иностранный брокерский счет, о котором пойдет далее речь.
Вопрос 1:
1.1 Изменяется ли для меня, как иностранца, ставка налогообложения на доход от дивидендов или продажи ценных бумаг? или также составляет 13%?
1.2 В отчете брокера за 2019 год я вижу, что с дивидендов был удержан налог в 30%. Нужно ли мне в таком случае подавать налоговую декларацию, если налог в России 13%, но я уже уплатил 30%?
Вопрос 2:
Хотелось бы получить некоторые разъяснения в связи с последними изменениями в ФЗ-173 о валютном контроле.
Является ли законным получение дивидендов или дохода от продажи ценных бумаг на брокерский счет (не банковский), открытый в юрисдикции США или Великобритании?
С одной стороны, ч.5.1. ст.12 ФЗ-173 привязывает легальность выплаты ден.средств по цен.бумагам только к странам, которые обмениваются с РФ информацией (а США этого не делает).
Я так полагаю, что эти операции все же легальны, т.к. новый абзац в п.4 ст.12 вместе с проектом Указания Банка России легализуют операции в иных организациях финансового рынка (счет именно брокерский, а не банковский), а ограничения в части стран, обменивающихся информацией, распространяется только на случаи зачисления и выплаты денежных средств именно в банках.
Заранее благодарен за ответ.
Как правильно поступить налоговому резидент?
Добрый день, являюсь резидентом США (согласно гринкард - с момента въезда) с Сентября 2019 года, переехал на ПМЖ. С Октября работаю в США и мой работодатель платит налоги отчисляя их с моей заработной платы. Так как в прошлом году я прожил в РФ больше 183 то вынужден подать 3НДФЛ и отчитаться по налогам. Получается что я налоговый резидент 2х стран -и обязан отчитываться в 2 странах . Как правильно поступить в моем случае и зачесть те налоги которые я уплатил в США (они выше чем 13%)?
Являюсь ли я налоговым резидентом в таком случае?
Здравствуйте.я являюсь гражданином республики Казахстан но работаю на территории России с 2013 года и плачу НДФЛ.Являюсь ли я налоговым резидентом? Если я открою брокерский счет и буду торговать ценными бумагами облигациями или акциями какой налог я буду платить с прибыли?
Облагается ли налогом доход налогового нерезидента, полученный от зарубежных контрагентов, но во время нахождения в РФ?
Здравствуйте!
Ситуация такая:
Я гражданин РФ, но не являюсь налоговым резидентом РФ (провожу более 6 мес. в году за границей). В 2020-м году налогового резидентства в другой стране у меня так же либо не будет, либо будет в стране без соглашения о двойном налогообложении с РФ.
Я фрилансер и 100% своего дохода получаю исключительно от зарубежных компаний как физическое лицо на зарубежный банковский счет в ЕС. Банковский счет при этом привязан к домашнему адресу в РФ (банк формально считает что я плачу все налоги в РФ). Однако сам счет в РФ декларировал ввиду отсутствия такого требования в моем случае.
Должен ли я платить какие-либо налоги в РФ? Учитывая что:
1. Несколько месяцев в году я все же нахожусь в России, и в это время продолжаю удаленно работать и получать переводы от своих зарубежных заказчиков. Весь доход по факту от зарубежных контрагентов, но может ли мое фактическое нахождение в РФ на этот период автоматически сделать такой доход "внутренним" для РФ?
2. Часть инвойсов для заказчиков ставятся с указанием моего российского адреса. Фриланс платформа так же считает меня резидентом РФ и даже платит НДС с оказываемых мне услуг.
Может ли это являться основанием для того, что я бы с меня потребовали заплатить налог вообще со всего дохода за весь год, да еще и по ставке 30%? (мол заявлял что работаешь в России, значит и налоги будешь платить в России).
Заранее благодарю за ответ!
P.S. До конца года планирую зарегистрировать компанию в ЕС и принимать все переводы на нее. Однако до этого момента не понимаю, стоит ли что делать, и стоит ли вообще переживать. Самый очевидный вариант решения вопроса в виде регистрации ИП в России не рассматриваю, т.к. половина клиентов категорически не будет переводить деньги юридическому лицу в РФ.
С какого момента я стану налоговым резидентом РФ при возврате в РФ, если 2 года жил на Кипре?
Два года жил и работал на Кипре, сейчас возвращаюсь и буду работать в РФ по трудовому договору. За последний год в РФ я был около 20 дней
Будут ли с меня по умолчанию брать повышенную налоговую ставку нерезидента 30% или мне нужно будет уведомить для этого налоговые органы?
Также, с какого момента я стану налоговым резидентом и получу налог 13%.
Допустим, я начну работать с 1 марта 2020 г. Правильно ли я понимаю, что резидентская налоговая ставка будет начисляться через (183-20) = 163 дня после моей последней даты прибытия в РФ. Если так, то произойдет ли это автоматически, или тоже нужно писать заявления в налоговую инспекцию или бухгалтерию на работе?
Можно ли считать, что с момента возвращения являюсь налоговым резидентом РФ и буду находиться в РФ?
В октябре прошлого года я вернулся из-за границы, где провел более 6 месяцев за 2019г. Можно ли считать, что, начиная с момента возвращения, я снова являюсь налоговым резидентом РФ при условии, что следующие 6 месяцев я буду находиться на территории России? Или отсчет начинается с первого числа нового года (1 января 2020г), и статус налогового резидента определяется в конце года за прошедшие 12 месяцев?
Ищете ответ? Спросить юриста проще