Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговый резидент
Последние вопросы по теме «налоговый резидент»
Где платить налог и в каком размере он определяется?
Гражданин России, но налоговый резидент РК получает доходы от ПИФа в России. Вопрос-где и какие налоги следует платить?
Сотрудник РФ зарабатывал четырехлетний retention bonus в течение 2013-2016 годов, работая в России. Выплата бонуса произошла в августе 2017( за четыре года - на пятый год). На момент выплаты (август 2017)сотрудник был налоговым нерезидентом РФ (т к с 1 янв -30 июня 2017 работал в Германии), нерезидентом Германии (т к контракт закончился 30 июня), нерезидентом Республики Казахстан (т к не набрал 180 дней в РК), работником юрлица Республики Казахстан (с 1 июля 2017). Выплата произведена от юрлица Республики Казахстан. Вопрос - где, сколько платить налог?
Нужно ли платить подоходный налог с оплачиваемой практики в Германии?
В данный момент являюсь налоговым резидентом РФ. Я студент. Летом, на каникулах, собираюсь ехать в Германию на оплачиваемую практику во время каникул (Ferienjob). С налогами в Германии работодатель разберется сам, насколько я понял там это налогами вообще не облагается. Вопрос в том, нужно ли мне платить подоходный налог по законодательству РФ?
НДФЛ с доходов полученных на зарубежные счета
Я гражданин РФ , нахожусь за границей более 183 дн., имею счет в зарубежном банке( Финляндия) , о котором уведомлял ФНС РФ.
Должен ли я платить в РФ налоги с зарплаты, арендной платы, пенсии, доходов от продажи своего движимого или не движимого имущества , которые могут быть получены заграницей и зачислены на счет в зарубежном банке?
Если да то по какой ставке, по какому курсу ( например машина или квартира куплены за 50 тыс.евро при курсе 45 , проданы за 40 тыс.евро при курсе 75),возникает ли при этом налогооблагаемая база?
Являюсь ли я при условии 183 дн.валютным резидентом и налоговым резидентом РФ ?
Если я не налоговый резидент,то получается,что я могу не платить ндфл с доходов в РФ?
Как правильно оплатить налоги 3-НДФЛ?
Добрый день. В прошлом году супруга нашла удаленную работу по интернету с иностранной компанией как физическое лицо. Контракт оформлен на нее. Но оплата осуществлялась на мой личный счет в российском банке (нам так было удобно, чтобы не плодить лишние счета). Кто должен подавать декларацию 3-НДФЛ? Если супруга, то как указать, что налоги надо учитывать с операций по моему счете. Если я, то есть еще одно обстоятельство, я в прошлом году учился заграницей (супруга нет), и я формально за тот период не являюсь налоговым резидентом (более 183 дней заграницей). Хотел подать 3-НДФЛ от себя, но такая возможность оказалась недоступна для нерезидента. Как правильно оплатить налоги?
Являюсь ли я налоговым резидентом, если я студентка и пробыла в РФ 183 дня?
Здравствуйте. Являюсь ли я налоговым резидентом, если я студентка, единственный мой доход это стипендия и отправка денежных средств моих родителей. прибыла в РФ 28 января. Но если отсчитывать 12 месяцев, а 183 дня в сумме у меня выходит. Отношусь ли я к резидентам или нет?
Кто такой налоговый резидент и являюсь ли я им?
Здравствуйте. Объясните пожалуйста более подробно кто такой налоговый резидент? Читаю определения и все равно не понимаю. У меня есть РВП, оформляю вид на жительство. Само определение выучила уже наизусть, но я не понимаю его((((((
Являюсь ли я налоговым резидентом, если нахожусь в РФ с 19 ноября?
Подскажите,с какого момента считаются 183 дня , со дня въезда или со дня получения рвп?
Какой процент платить налога,если я въехала 19 ноября и больше не выезжала?
Оплата налога при продаже авто резидентом,который становится нерезидентом
Добрый день.
Я - гражданин России, есть прописка.
На данный момент (март 2018 г.) являюсь налоговым резидентом РФ.
Собираюсь в апреле 2018 г. уехать за границу на 3 года по работе. Соответственно - стану налоговым нерезидентом.
В феврале я продал свой автомобиль, которым владел более 3 лет.
Вопрос. На момент продажи и на момент получения денег я являлся резиденом РФ (в течении 12 месяцев до сделки находился на территории России более 183 дней).
Т.к. уезжаю в апреле, то в конце 2018-го года окажусь не резидентом.
Как в таком случае будет исчисляться налог с продажи авто? Будет ли он считаться по правилам как для резидента РФ (12 месяцев до сделки находился в РФ, да и всю жизнь был резидентом)? Или весь календарный год будет считаться нерезидентским и придётся декларировать налог нерезидента = платить 30% с суммы сделки?
Налогообложение в РФ заработной платы в Швейцарии
Налоговый резидент РФ работает в швейцарской компании и получает в ней заработную плату, уплачивая в Швейцарии соответствующие налоги по ставке выше чем 13%. Должен ли он декларировать этот доход в России и платить с него НДФЛ?
Ставка НДФЛ для нерезидента, имеющего гражданство Украины
Добрый день!
Хотелось бы услышать Ваше мнение, подскажите пожалуйста….
Согласно п.2 ст.207 Налогового кодекса РФ налоговые резиденты - это физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Я Гражданка Украины, имею РВП с октября 2016 г., но за это время несколько раз выезжала за пределы РФ, в связи с чем на границе мне выдавали только миграционные карты, т.е. никаких отметок в паспорте о пересечении границы я не имею...
Подскажите пожалуйста:
ВОПРОСЫ:
1. Являюсь ли я налоговым резидентом, если я пересекала границу 5 месяцев назад (миграционные карты я не сохраняю и отметок в паспорте не имею, каким-то образом отследить это по сути невозможно)?
2. Какая ставка при расчете НДФЛ должна применяться 13 % или 30 %?
3. При выборе ставке работодатель должен документально подтвердить тот факт, что я нахожусь на территории РФ более 183, как это сделать в моем случаем?
4. С какого момента согласно действующему законодательству начинается расчет 183 дней и что служит подтверждающим документом в моем случае?
Могу ли я получить налоговый вычет при продаже/погашении облигаций в размере затрат сына на их покупку?
Сын (проживает за границей, налоговый не резидент) подарил мне облигации иностранного эмитента (котируются на европейском рынке), учитываются на моем счете в иностранном банке (живу в России, налоговый резидент). Могу ли я получить налоговый вычет при продаже/погашении облигаций в размере затрат сына на их покупку в 2015г.?
Правомерен ли перевод собственных средств из США в Россию?
Я гражданин РФ, работаю по найму в американской компании, я - налоговый резидент РФ. Хочу перевести деньги со своего счета в зарубежном банке (зарплата, налоги уплачены в США) на свой же счет в банке России (сумма около 800,000 рублей). Вопросы: могу ли я это сделать? есть ли ограничения, если я буду делать это ежемесячно? какие документы мне могут потребоваться для такого перевода? Будет ли это трактоваться как доход? и могут ли возникнуть ко мне какие-либо претензии со стороны налоговых или других компетентных органов в связи с этим? И если могут, как можно их избежать. Спасибо.
Какой порядок перечисления крупной суммы из Европы?
Возникла необходимость перечислить 40 тыс евро в Россию. Я гражданка одной из стран Евросоюза и России(но не налоговый резидент) не работаю(домохозяйка). Может ли мой муж перечислить всю сумму на прямую моей дочери(она не является ему родной) и обозначить это как подарок. Не возникнет ли у неё обязанности по уплате 13% налога? Или только моё перечисление не будет обкладываться налогом?
Что в данном случае нужно указывать в графе "полученный доход"?
Добрый день.
В конце прошлого года переехал в другую страну, получаю там зарплату.
Как налоговый резидент, должен это задекларировать и доплатить налог (т.к. в другой стране заплатил меньше 13%, соглашение о двойном налогообложении есть)
У меня вопрос по заполнению налоговой декларации:
Предположим, что зарплата за месяц 2000. Из них 100 я отчисляю в пенсионный фонд, 200 - налог, 50 - соц. страхование. На счет в банке мне приходит 1650, все отчисления делает работодатель.
Что нужно указывать в графе "полученный доход"?
2000 - и написать, что заплатил 200 в другом государстве?
или 1650, и 13% высчитывать уже с них?
Спасибо!
Как быть с лечением налогового резидента?
Здравствуйте. Не находился на территории РФ более 183 дней. Находился 5 месецев на лечении за границей. Выезжал еще несколько раз за граничу по частным делам. Прописан вРФ, в том городе где купил кв. Центр жизненный тоже в РФ. Пенсионер. Совершил сделку по продаже и купли новой квартиры в январе 2016 г. На сколько я знаю 5 месяцев лечения за границей не считаются сроком отсутствия на территории РФ. С какого момента нужно отсчитывать срок в 12 месяцев. С1.1.16-31.12.16 либо же с января 2015-январь 2016 ( срок сделки). Если посчитать весь срок нахождения с учетом лечения за границей, то набирается сумма в 189 дней. Прошу помочь и разъяснить ситуацию. Спасибо
Ищете ответ? Спросить юриста проще