Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговый резидент
Последние вопросы по теме «налоговый резидент»
Определение статуса налогового резидента
Была продана квартира в 2017 году, после чего был совершен отъезд на ПМЖ, достаточно ли пробыть ровно 183 дня в течение 2017 года для того чтобы остаться в статусе налогового резидента. Включаются ли дни отъезда и приезда в подсчет 183 дней? Если я налоговой резидент и срок владения был большой, то значит никого уведомлять о продаже не нужно?
Налог - дарственная - нерезидент (но гражданин) РФ
Добрый день!
Родители хотят оформить дарственную на квартиру. Насколько понимаю, в данном случае налог не платиться. Однако, есть несколько дополнительных вводных:
- я гражданин РФ, но налоговый резидент другой страны (в данный момент не проживаю в РФ)
- родители - граждане и налоговые резиденты РФ
Вопрос касается только налогов уплачиваемых в РФ (в стране, в которой я являюсь налоговым резидентом, «подарки» не облагаются налогом).
Спасибо!
PS: ссылки на законодательство приветствуются
Продажа валюты гражданином Украины и налоги
Здравствуйте! Гражданину Украины, который не является налоговым резидентом РФ, необходимо продать крупную сумму долларов. Будет ли сумма в рублях, полученная от продажи, облагаться налогом на доходы? Если да, то в каком размере и кто является налоговым агентом? Спасибо.
Должно ли физ лицо платить подоходный налог в двух странах: России и Казахстане?
Работаю и получаю зарплату в Казахстане,но являюсь налоговым резидентом России.За 2016 год был удержан подоходный налог с зарплаты в Казахстане -10%.В России налоговая требует уплатить еще подоходный налог -3%.Законно ли это.Почему я должен платить налог в двух странах.
Являюсь ли я налоговым резидентом, если живу и работаю в РФ более 2-х лет?
Являюсь ли я налоговым резедентом, если живу и работаю на основании патента на территории РФ более 2х лет? За пределы РФ выезжал несколько раз, примерно на 10 дней через каждые 5-6 месяцев.
Должна ли я платить налог на свою недвижимость в РФ, если я нерезидент РФ?
Я не являюсь налоговым резидентом в России (бываю в стране не более 45 дней в году), Однако имею в собственности квартиру в Москве, Должна ли я платить налог на недвижимость в России? До настоящего времени ни одного налогового извещения не получала.
Работаю за рубежом, но не утрачиваю статус налогового резидента РФ. Как я должен платить НДФЛ?
Работаю за рубежом и постоянно там проживаю более 350 дней в году, но имею в России постоянное жилище и центр жизненных интересов, то есть не утрачиваю статус налогового резидента РФ. При этом работодатель не удерживает с моей зарплаты НДФЛ (в трудовом договоре указано, что я сам должен его платить). Какова в этом случае процедура оплаты НДФЛ в России если из-за слишком короткого пребывания в РФ я не могу лично обращаться в налоговую? И правомерно ли то, что работодатель не вычетает и не оплачивает за меня НДФЛ?
Если я более 180 дней не нахожусь в РФ, то я перестала быть налоговым резидентом?
Здравствуйте! Хотела узнать, Если я более 180 дней не нахожусь в РОссии я перестала быть налоговым резидентом в таком случае? МОгу ли я уже не сообщать о своем заграничном счете в налоговую? МНе знакомая сказала, чтобы я действительно могла не сообщать, надо не иметь имущества в РОссии и выписаться из квартиры. Так ли это? И еще вопрос. Я продала квартиру и заплатила 13 процентов налогов, но декларацию я буду подавать только в 2018 году. Потому что продала квартиру в 2017 году в июле. Скажите пожалуйста, я уже могу перевести эти денги за границу, или я должна ждать декларации? katarzina22@tutanota.com
Применимость международных договоров при определении налогового резиденства для целей НДФЛ
Ситуация: Человек пробыл 183 дня 2017 года в России, а затем въехал в США по иммиграционной визе, став, по законодательству США, налоговым резидентом США. До конца 2017 года он продал свою квартиру.
Вопрос: Как он должен уплачивать НДФЛ с такой продажи. Как резидент, или как нерезидент по ставке 30%?
В статье 7 НК РФ указано:
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
1) Означает ли это что в указанной выше ситуации п.2 ст. 207 НК РФ перестаёт действовать, и вместо него для определения статуса резидент/нерезидент должна применяться статья 4 договора с США? Действует ли эта статья договора только для целей самого договора, или она распространяется и на отношения, описанные в НК РФ? Равнозначно ли определение "лицо с постоянным местопребыванием" из статьи 4 договора определению "налоговый резидент" ст. 207 НК РФ?
2) Если да, то как тогда определять резиденство в указанной выше ситуации? На какой момент следует проанализировать есть ли у человека постоянное жилище в РФ, если оно продано в течение налогового периода? На момент продажи? На момент госрегистрации права собственности? На момент получения дохода? На последний день года?
3) Как определить государство, где лицо "обычно проживает", если большую часть 2017 года оно прожило в РФ, а на конец года проживает в США?
3) Противоречит ли повышенная (30%) ставка НДФЛ статье 23 договора?
Кроме того:
КС (постановление от 25.06.2015 N 16-П) считает:
Соглашения об избежании двойного налогообложения призваны исключить избыточность налогового бремени для физических лиц, сфера жизненных интересов и деятельности которых связана с несколькими государствами. Такие соглашения позволяют на законном основании снижать возлагаемое на них в соответствии с национальными правилами чрезмерное налоговое бремя, не затрагивая при этом критерии налогового резидентства, установленные национальными правовыми нормами.
В п.1 ст. 246.2 НК РФ сказано, хоть и применительно к организациям, что определение согласно международному договору действует только в целях применения такого договора.
Получение налогового вычета при продаже квартиры нерезидентом
Мне нужно продать квартиру и получить налоговый вычет на полную сумму. Квартира в собственности более пяти лет, но проблема в том, что я в настоящий момент нерезидент РФ. Что нужно сделать, чтобы получить вычет? Вариантов 2: либо дождаться, пока я стану резидентом (согласно ст. 207.2 НК РФ) и потом продавать, или продавать сейчас, но тогда в текущем календарном году я должен стать налоговым резидентом (согласно ст. 217.1 и 217.2 НК РФ, это тоже реально - жить здесь до конца года). Какой из вариантов правильный?
Изменение налогового статуса: налог на доходы в РФ для нерезидента
Добрый день,
ситуация следующая: я работаю по договору ГПХ на российскую организацию, ежемесячно получаю гонорар по актам выполненных работ. Этот договор был заключен, когда я была резидентом - с тех пор мой статус фактически изменился, т.к. я провожу за границей больше 183 дней в году, но налоговым резидентом другой страны я не стала. Организация при оплате моих услуг пока по-прежнему удерживает 13% НДФЛ и платит ЕСН и другие выплаты.
Как быть:
1) с теми доходами, которые я уже получила за время моего не-резидентства? несу ли я сама ответственность за корректность налогообложения, или это ложится на организацию, и они должны пересчиать налоговые выплаты?
2) с будущими доходами - нужно ли переоформить договор с учетом моего статуса?
3) если мой статус снова изменится и я стану резидентом (фактически проведу в РФ более 183 дней в год) - снова пере-заключать контракт?
4) если у меня появляется также контракт с иностранной организацией в период моего не-резидентства, это никак не влияет на мои налоги, верно?
На всякий случай уточню, что не нужно самой подавать дополнтельную налоговую декларацию, если работодатель в РФ платит мои налоги за меня, а налоги за пределами РФ под налогообложение не попадают, так? Или нужно?
Как вообще происходит изменение статуса? Если доход я получаю постоянно, с какого момента я являюсь не-резидентом - считается это за каждый календарный год в общем, или каждая ежемесячная выплата должна рассчитываться по факту за следующие перед этим 12 месяцев?
Спасибо большое!
Обязанности гражданина РФ, не являющегося налоговым резидентом РФ
Должен ли гражданин России, но не ее налоговый резидент:
1. сообщать об открытии своего счета как ИП в другой стране?
2. платить налоги за сдачу в аренду своей недвижимости в России
3. Сообщать в какие либо органы России о своих доходах за рубежом?
Имеет ли иностранный гражданин право на налоговый вычет в РФ?
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Я - гражданин Казахстана, имею РВП, постоянная прописка в г.Пыть-Ях. (я - налоговый резидент РФ). Половину 2016-го года работал в организации, затем уволился и еще один раз отработал по договору ГПХ с фирмой. Правильно ли я понимаю, что я имею право вернуть 13% НДФЛ, которые платил за меня работодатель полгода до увольнения и плюс 13% от договора ГПХ с другой фирмой? Если правильно, то каков порядок действий в моем случае? С чего начинать?
Будет ли муж платить налог при продаже квартиры, собственником которой является жена?
Жена является собственником квартиры более 3х лет. Муж не является собственником, так как квартира передана в единоличную собственность жене. Жена является налоговым резидентом, а муж нет. При продаже квартиры жена освобождается от уплаты налогов согласно законодательству. Может ли возникнуть вопрос об уплате налогов мужем, как нерезидентом. Или так как, квартира принадлежит только жене, то такого требования нет?
Доход на недвижимость для физического лица, не являющегося налоговым резидентом РФ
Постоянно проживаю на территории Финляндии на основании работы. Планирую приобрести квартиру-студию в Санкт-Петербурге с целью сдачи в аренду. Будет ли начисляться налог на недвижимость согласно стандартным правилам? И влияет ли как-то мой статус налогового нерезидента РФ на налоговую ставку и в целом на процесс облажения этим налогом?
Так же рассматривается вариант оформления ИП для понижения налога на доходы до 6%. В связи с этим последний вопрос - по каким правилам налог на недвижимость платит ИП, при получении дохода со сдачи квартиры в аренду?
Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос касается именно налога на недвижимое имущество, а не НДФЛ. Спасибо.
Ищете ответ? Спросить юриста проще