Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговый резидент
Последние вопросы по теме «налоговый резидент»
Надо ли закрывать контракт в РФ, т
Приватный вопрос.
Недавно я захотел открыть счет в Сбербанк инвестициях, однако при регистрации указано, что только налоговые резиденты могут пользоваться данным сервисом
Налоговое резидентство и инвестиции в РФ.
Здравствуйте. Я являюсь гражданином РФ, однако долгое время безвыездно проживаю и работаю в Китае. Следовательно я- налоговый резидент поднебесной. Недавно я захотел открыть счет в Сбербанк инвестициях, однако при регистрации указано, что только налоговые резиденты могут пользоваться данным сервисом. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность все таки зарегистрироваться на даном сервисе (или аналогичных) в моей ситуации?
Или квартира для этой доверенности обязательно должна быть уже в собственности?
Умер родственник. В наследство осталась квартира по завещанию. Наследники две внучки. Обе гражданки РФ. Одна постоянно проживает в РФ и является налоговым резидентом РФ. Вторая проживает в Европе более полугода и является налоговым резидентом в другой стране.
Второй нужно написать доверенность на вступление в наследственные права.
Тут встаёт вопрос, можно ли сделать доверенность здесь в Европе в консульстве - и тогда будет видно что человек не в РФ(и в теории это может вызвать вопросы у нотариуса или налоговой). Или стоит ехать в РФ и делать доверенность там, и формально не будет видно что человек не налоговый резидент РФ, и лишних вопросов от налоговой можно будет избежать. Имеет ли это какое-то значение!? Или неважно где именно эта доверенность на вступление в права наследства написанна, и в документах это не имеет особенного значения?
Сложность в том что в Европе бесконечные очереди в консультво. И не хочется платить налог(если он есть) и отражаться как налоговый резидент в Европе. Но при этом и в Россию сейчас не так просто доехать и вернуться обратно. Потому конечно идеально было бы сьездить в РФ, но если можно без этого все сделать правильно, хочется узнать.
И мы незнаем как это лучше делать с точки зрения уплаты налогов. Где будет выгодней.
Вопрос первый. Нужно ли платить будет какие-то налоги при вступлении в наследование, с квартиры? Именно при вступлении, не при продаже. При продаже я насколько знаю 13% подоходный если менее 3-5 лет. И 33% не налоговому резиденту РФ.
Вопрос второй. Нужно ли будет платить какие-то повышенные налоги при условии что вторая не налоговый резидент РФ!? Опять таки, вопрос пока про вступления в права, и платиться ли какой-то налог с кадастровой стоимости.
Вопрос третий. Имеет ли значение где делается доверенность на вступление в права наследства? Я имею ввиду, в Европе или РФ, насколько это важно для нотариуса и т.д. В топ числе насколько это важно в дальнейшем для налоговой. Потому что на данный момент, налоговая не вкурсе налоговый резидент какой страны вторая девушка.
Вопрос четвертый. Можно ли сделать в консульстве РФ доверенность которую потом в электронном виде можно отправить(не физической почтой). Как эта услуга называется и как ее сделать, и какую форму доверенности подобрать.
Вопрос пятый. Можно ли написать сразу отдельную доверенность на управление недвижимостью которая фактичкски еще не в собственности. Это чтобы потом второй раз не ездить и не делать отдельную доверенность на продажу квартиры и т.д. или квартира для этой доверенности обязательно должна быть уже в собственности?
Вопрос шестой. Наследуемую квартиру будет возможность обменять на деньги по программе расселения (т.е. дают деньги как бы на самостоятельную покупку жилья). Платяться ли в таком случае налоги какие-то, как платились бы при продаже. И платяться ли надоги в контексте того, что вторая внучка не налоговый резидент РФ.
Счета типа С при агентской сделке с ООО между нерезидентом и резидентом
Добрый день.
Ситуация:
Есть Компания_1 из "недружественного" государства у которой UBO = российский гражданин и налоговый резидент.
Компания_1 владеет 100% ООО в РФ. СЧА у этого ООО примерно 150т.р.
Компания_1 заключила агентский договор на продажу этой ООО с независимой от неё и от UBO компанией в РФ (тоже в форме ООО, далее Агент) и выдало соответствующие доверенности. Агент по этому договору действует за вознаграждение от имени Компании_1 (принципала), за её счёт и по его поручению. Оплата по условиям договора сначала на счёт Агента на его обычный счёт в российском банке.
Покупатель ООО обычное российское физлицо = гражданин и налоговый резидент РФ. Сумма сделки 150т.р.
Вопрос.
Будет ли являться такая оплата Агенту от Покупателя нарушением законодательства относительно счетов типа С? Если да\нет, почему?
Какие налоги будет необходимо платить в РФ с поступлений в КЗ?
Приватный вопрос.
Продавец: гражданин РФ, налоговый резидент Канады, в том числе на момент получения дохода
Приватный вопрос.
Вопросы: 1То есть, за часть года (в течение которой проживание и работа за границей ожидается зарубежный доход
Приватный вопрос.
С другой стороны, статус самозанятой хотела бы сохранить, чтобы продолжать работу по договору с компанией РФ
Здравствуйте! Являюсь налоговым резидентом Турции, проживаю здесь более 2 лет по ВНЖ. При этом имею статус самозанятой в РФ и веду работу по договору с российской компанией как самозанятая. Есть небольшой долг по налогам самозанятой. Должна ли я его оплачивать? Я же не налоговый резидент РФ.. С другой стороны, статус самозанятой хотела бы сохранить, чтобы продолжать работу по договору с компанией РФ. Как поступить?
Совсем все плохо или можно доказать, что хотя бы зарплата не тарифицируется?
Приватный вопрос.
По п2 ст12 ФЗ-173 или по п8 ст12 ФЗ-173?
Я гражданин Беларуси. Налоговый резидент в России с 2020 года. В 2021 году получил ВНЖ, постоянную регистрацию сделал только в ноябре 2022 года.
В Беларуси есть счета в банках:
1 счёт открыт 5.09.2021 (до получения ВНЖ)
2 счёт открыт 9.01.2023
3 счёт открыт 14.01.2023
Нужно ли мне уведомлять налоговую в России об этих счетах? Если да, то как это сделать? По п2 ст12 ФЗ-173 или по п8 ст12 ФЗ-173?
Возможно по СОИДН зачесть в РФ, налоги уплаченные в Армении по ИП?
Добрый день! Налоговый резидент РФ по итогу 2022. В РФ ИП нет. В Армении есть ИП, уплаченный налог 5%. Вид деятельности: консультационные услуги в сфере IT.
Вопрос:
1.как отражать доплату в РФ за доходы полученные в Армении: как физик по НДФЛ или как ИП по УСНО?
2. возможно по СОИДН зачесть в РФ, налоги уплаченные в Армении по ИП?
Когда начинает работать 30% налоговая ставка?
Приватный вопрос.
) - зарубежье (видимо, надо это отдельно указать в договоре ГПХ?
Здравствуйте!
Ситуация:
Заказчик - организация в РФ, планирует сотрудничать с гражданином РФ, проживающим в Грузии, по договору ГПХ.
Вопрос о налогообложении: кем, сколько уплачивается и как можно минимизировать.
Вроде как, НДФЛ 13%, уплачивается заказчиком, пока исполнитель - налоговый резидент РФ. Когда становится нерезидентом - 30% (кем уплачивается?).
Нашел такую информацию, что если место работы (исполнения услуг, или как корректно?) - зарубежье (видимо, надо это отдельно указать в договоре ГПХ?), то доход не облагается НДФЛ вообще, то есть 0%.
Так ли это?
Буду благодарен за ответ и любую дополнительную информацию со ссылками на имеющие законную силу источники информации :)
Спасибо!
Это правда, что такие переводы делать нельзя?
Здравствуйте! Я налоговый резидент PФ и мне нужно получить SWIFT перевод 800 евро на мой зарубeжный счет от другого налогового резидента РФ и у него счет тоже в другой стране. Дело в том, что я о своем зарубежном счете уведомляла ФHC, а он вероятно, нет. Я где-то слышала, что такие операции между налоговыми резидентами РФ запрещены, так как переводы должны проходить только через росcuйские банки. Это правда, что такие переводы делать нельзя?
Правильно ли, что за меня не платят налоги?
Добрый вечер!
В прошлом 2022 году я провела по туристической визе в Хорватии суммарно 5 месяцев.
В декабре я устроилась на работу в РФ, где мы подписали трудовой договор, что я работаю удаленно из Хорватии. И они также запросили мой договор аренды квартиры в Хорватии, который был заключен с сентября 2022 по июнь 2023.
Мой работодатель за декабрь и январь не заплатил за меня 13%, а перевел всю сумму мне. Хотя кажется, что я осталась налоговым резидентом в РФ.
В 2023 году весь январь и 5 дней февраля я живу в Хорватии.
1. Нужно ли мне платить что-то самой в налоговую?
2. Нужно ли передавать, что я еще налоговый резидент?
3. Должна ли я попросить что-то у работодателя, чтобы он куда-то что-то передал? В каких формах?
4. Объясните мне, пожалуйста, в целом, почему меня так могли оформить, это правильно или нет. Правильно ли, что за меня не платят налоги? Что делать?)
5. А также по взаимодействию с налоговой, придут ли они сами или мне надо подавать какие-то формы. В течение какого срока?
Ищете ответ? Спросить юриста проще