Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Здравствуйте, в январе отправила заявление на патент, 21 февраля позвонили с налоговой уточнить детали по
Здравствуйте,в январе отправила заявление на патент,21 февраля позвонили с налоговой уточнить детали по заявлению оказывается я его заполнила неверно,расчитали сумму по патенту ,она оказалась слишком большой и я отказалась,еще насколько раз уточнила женщина с налоговой про отказ,я подтвердила.
В итоге захожу в лк ип у меня висит требование по оплате патента от 27 февраля.
Как быть в этой ситуации?сумма патента привышает налог по Усн в год аж в 2 раза и тем более я отказалась от него по телефону.
Что бы каждое ИП имело место быть
Приватный вопрос.
Вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Здравствуйте, являюсь арендатором офисного помещения, ранее была арендная плата с включенным ндс:
Арендатор выплачивает Арендодателю Базовую арендную плату по настоящему Договору:
- в размере 50950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек в месяц (НДС
8491,67) за владение и пользование (аренду) местом №10
Теперь собственник перешел на усн, и поменял пункт об оплате:
«Базовая арендная плата составляет 50 950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за владение и пользование (аренду) местом № 10.
При возникновении у Арендодателя обязанности уплаты НДС, арендная плата (Базовая и Переменная) подлежит увеличению на ставку НДС, размер которого исчисляется исходя из совокупного дохода Арендодателя и применяется по состоянию на дату предшествующего отчетного периода в соответствии с положениями Налогового кодекса, при этом подтверждающие документы величину дохода Арендодателя Арендатору предоставлению не подлежат. Дополнительные уведомления о начале применения и размере ставки НДС не требуются.
Является ли это увеличением арендной платы? вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Здравствуйте, являюсь арендатором офисного помещения, ранее была арендная плата с включенным ндс:
Арендатор выплачивает Арендодателю Базовую арендную плату по настоящему Договору:
- в размере 50950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек в месяц (НДС
8491,67) за владение и пользование (аренду) местом №10
Теперь собственник перешел на усн, и поменял пункт об оплате:
«Базовая арендная плата составляет 50 950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за владение и пользование (аренду) местом № 10.
При возникновении у Арендодателя обязанности уплаты НДС, арендная плата (Базовая и Переменная) подлежит увеличению на ставку НДС, размер которого исчисляется исходя из совокупного дохода Арендодателя и применяется по состоянию на дату предшествующего отчетного периода в соответствии с положениями Налогового кодекса, при этом подтверждающие документы величину дохода Арендодателя Арендатору предоставлению не подлежат. Дополнительные уведомления о начале применения и размере ставки НДС не требуются.
Является ли это увеличением арендной платы? вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Как избежать уплаты налога УСН?
Здравствуйте, в 2021 году я в налоговой писала заявление на отказ от УСН и подала заявление на патент. Мне сказали, что далее не нужно каждый год подавать заявление на отказ и на патент достаточно одного раза, в 2022 и 2023 году все было хорошо, парень пролангировплся на новый период. В 2024 году , что то пошло не так и вновь перевели на УСН без уведомления, я этот момент к сожалению не отразила и обнаружила только сейчас когда хотела падать декларацию по УСН и увидела там сумму к оплате. Что мне делать в такой ситуации? Как избежать уплаты налога УСН?
Заявление об отказе от УСН от 2021 года у меня на руках с подписью, датой и печатью.
Когда оплатили или когда получили акт выполненных работ?
Здравствуйте, такой вопрос, показаны услуги, акт выполненных работ 31.03., оплата 04.04,в кудир в расходы по Усн вносим датой 04.04. Когда оплатили или когда получили акт выполненных работ?
Считается ли ведение ИП и ООО с разными рекламными услугами дроблением бизнеса?
Здравствуйте! У меня открыто ИП на УСН, но с начала 2025 года оно действует с НДС 5%. Через ИП я и мои сотрудники оказываем рекламные услуги, где добрее работать на таком налоговом режиме.
Также, у меня есть ООО на НДС, я являюсь собственником. Через это ООО я оказываю услуги тем же контрагентам, но характер услуг отличается. Это тоже реклама, но она другая по составу и мои подрядчики там плательщики НДС.
Считается ли это не законным дроблением бизнеса и если да, то почему?
Какая формулировка будет правильная теперь?
Приватный вопрос.
Есть ли какие-либо варианты решения данной ситуации?
у меня ИП на УСН(6%)в РФ, хочу предоставить платформу(приложение и сайт) для организаций (ИП/ООО) Южной Осетии (магазины, кафе, кондитерские, аптеки), для продажи их товаров через платформу, при этом доставкой занимаются сами заведения. Из-за особенностей признания Республики, в ней проживают люди с гражданством РФ и пользуются банками РФ, поэтому принято решение подключить прием платежей через юкассу, то есть от клиентов банков РФ, но покупающих товары в Южной Осетии. Клиент оплачивает заказ через юкассу, чек отправляется от имени моего ИП клиенту и в налоговую, а средства за исключением моей комиссии, должны быть переданы заведению. Теперь возникло два вопроса:
1) Как отчитываться налоговой по договорам с заведениями РЮО, если нету возможности переводить средства им на расчетные счета, из-за особенности нацбанка РЮО, а только расчет наличными средствами (рублями), так как основная валюта РЮО так же рубль. Есть ли какие-либо варианты решения данной ситуации?
2) Можно ли уплачивать налог со всей суммы (6% с суммы заказа, а не агентской комиссии) и тем самым, освободить себя от отчета по переводам на счета заведений их доли заказа. И после уплаты 6% переводить средства себе на счет физ лица с назначением перевода: перевод собственных средств. Не возникнет ли вопросов у налоговой, если в чеках будут позиции заказов такие как: пицца, роллы, торты, которые по факту не совпадают с моим видом деятельности (63.99 и 66.19.6)
Какие налоги нужно платить принципалу-физ
Приватный вопрос.
Есть вариант оптимизации все этой конструкции с налогами?
1. Я являюсь единственным учредителем ( участником) ООО.
2. ООО владеет коммерческой недвижимостью.
3. Планирую продавать комм. недвижимость . ООО должно будет заплатить налог 6% ( УСН).
4. Полученная сумма после уплаты 6% будет являться прибылью ООО, с которой надо будет заплатить еще один налог - налог на прибыль.
Когда все посчитал - прослезился. Есть вариант оптимизации все этой конструкции с налогами? Но только в рамках закона?
Есть ли риск, что перевод ИП на личную карту с кодом 33 признают зарплатой?
Добрый день. У меня на ИП усн 6% р/с в Сбербанке и они предложили выводить средства на личную карту с трактовкой "зарплата" по коду выплаты 33, вопрос нет ли риска того что ФНС отнесется к этому перечисленную как зарплате с удержанием 13%, так как в платеже указан какой то договор и нет описания что это ип себе на карту переводит или может быть еще какие то риски?
Ссылка на закон на гарант@ру Физические лица - резиденты (за исключением физических лиц, указанных в абзаце
Добрый день,
У меня Российское гражданство, второго гражданства нет.
С 2018 года проживаю 1-3 месяца в году в России, остальные месяцы в Юго-Восточной Азии. Нахожусь за пределами России более 183 дней в году.
У меня есть банковкие вклады и брокерские счета в России. Банки и брокеры исправно уплачивают налоги по вкладам и т.д. государству. Я также зарегисрирован как ИП на УСН и плачу страховые взносы.
Декларацию 3-НДФЛ никогда сам не подавал.
С февраля 2021 у меня есть брокерский счет у зарубежного брокера.
Налоговую службу об открытии зарубежного брокерского счета не уведомлял, брокерские отчеты в налоговую не отправлял.
Прочитал много аналогичных статей на правоведе и в интернете и в моем понимании я налоговое законодательство не нарушаю.
Как я понимаю, мне нужно будет по закону информировать налоговую в течении одного месяца после того как я проживу в России более 183 дней в календарном году.
Ссылка на закон на гарант@ру
Физические лица - резиденты (за исключением физических лиц, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде), которые в соответствии с абзацем первым настоящей части не уведомляли налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов), не представляли налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в истекшем календарном году в совокупности составил 183 дня и менее, обязаны:
уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) своих счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, об изменении реквизитов таких счетов (вкладов) в банках по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с частью 2 настоящей статьи в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом;
представлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в соответствии с частью 7 настоящей статьи. https://tinyurl.com/27c25hmr
1. Правильно ли мое понимание Российских законов в отношении информировании налоговой о брокерском счете за границей?
2. Изменит ли подача декларации 3-НДФЛ об понесенных убытках по брокерскому счету за прошедшие годы 2021-2023 мое положение как налогового резидента или нерезидента пребыващего за границей более 183 дней в году?
Переход с самозанятости (договор на оказание услуг с ООО) на ИП (договор подряда) Коды ОКВЭД 93.12 и 85.41.1, режим
Приватный вопрос.
ИП-учел расходы на приобретение помещения (ОС) в 24г (в книге расходов), которое является предметом передачи
ИП в 2024 году учел в расходах по УСН затраты на покупку ОС (помещения), которое передано супруге при разводе: нужно ли пересчитать налог?
Подскажите пожалуйста. ИП-учел расходы на приобретение помещения (ОС) в 24г (в книге расходов), которое является предметом передачи при разводе в 2025г по соглашению- жене, он владел имуществом менее 2 лет, необходимо пересчитать налог за прошлый год и убирать из книги или не нужно убирать его из расходов.
Ищете ответ? Спросить юриста проще
