Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
226 нк рф
Последние вопросы по теме «226 нк рф»
Договор - возможное оказание услуг, в договоре прописано, что налоги должна платить буду я сама
Добрый день! Собираюсь подписывать договор с компанией, но меня не устраивает один пункт. Договор - возможное оказание услуг, в договоре прописано, что налоги должна платить буду я сама. Я почитала НК РФ, и вот что там написано «226 НК РФ следует, что организация - заказчик по договору возмездного оказания услуг, заключенному с физическим лицом, являясь налоговым агентом, обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ в отношении вознаграждения (дохода), уплаченного привлеченному представителю по данному договору». Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что налоги за меня должна платить компания и пункт, который они написали в договоре является некорректным.
При такой работе трудовой договор с работником не обязывает иностранную компанию вставать в России на налоговый учет, так как стационарное рабочее место, предусмотренное ст
В данный момент работаю на иностранную компанию. Трудовой договор с немецкой компанией. В настоящий момент работодатель разрешает т.н. мобильную работу (вне пределов компании, грубо говоря из дома). Компания имеет дочку (мой работадатель учредитель или нет я не знаю, учредителем может быть и иное физическое лицо) в РФ, но я к ней никакого отношения не имею. Мой статус резидент - скорее всего в Германии, чем в РФ.
Вопрос
1. при такой работе трудовой договор с работником не обязывает иностранную компанию вставать в России на налоговый учет, так как стационарное рабочее место, предусмотренное ст. 11 Налогового кодекса РФ не создается. Иностранная компания в таком случае не является налоговым агентом по НДФЛ (п. 2 ст 226 НК РФ)?
2. Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды медицинского, пенсионного и социального страхования иностранным работодателем по действующему законодательству не осуществляется?
3. Вся ответственность по п.1 и п.2 лежит на работнике?
Оплата налога составляющая 13% от стоимости квартиры
Я собираюсь продать квартиру городским властям. Главная особенность сделки состоит в том, что городская администрация приобретает недвижимость частных лиц путем проведения торгов. В этом случае контракт (или договор) содержит пункт о том, что продавец обязан оплатить налог на доходы с вырученной за продажу суммы.Оплата налога будет происходить по правилу ст. 226 НК РФ.
В результате сделки с которой, продавец получил прибыль, обязана исчислить и удержать у налогоплательщика (продавца) сумму НДФЛ, составляющую 13% от стоимости квартиры.
Квартира в собственности 9 лет. С меня будут удерживать 13% налог?
Документы и налогообложение при сотрудничестве с украинским ИП (ФОП)
Доброго дня!
ИП , зарегистрированное в РФ планирует заключить договор с ИП , зарегистрированным в Украине (ФОП) в валюте США.
Какие подтверждающие документы необходимо запросить у контрагента (украинского ИП), чтобы договор не расценили как трудовой с физическим лицом?
Обязательна ли оплата налога за аренду жилья?
Я сдала квартиру в аренду и должна как физ.лицо оплачивать 13%с арендной платы для последующего возмещения 13% за счет налогового агента. Меня интересуют коммунальные платежи, в договоре аренды бремя по их оплате несет квартиросъемщик, в т.ч. за центральное отопление, газ(без счетчика). Налоговая утверждает, что с этих платежей я также должна оплачивать 13%. Где я могу об этом четко прочитать, ст.210 ГК РФ, ст.41 и ст.226 НК РФ не говорят, что я должна оплачивать 13% с доходов от оплаты ЦО и Газа
Как в отчетности и на счетах следует указывать НДФЛ с увеличения УК ООО?
Добрый день! Наше ООО увеличило УК за счет нераспределенной прибыли. Учредитель- сотрудник ООО. Хотим удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. Сумма большая. Зарплата учредителя за месяц не покрывает этот НДФЛ. Придется перечислять весь год. На каком счете отразить и какими проводками задолженность по НДФЛ?
Обязаны ли дать справку о доходах при работе по гражданско-правовому договору?
Муж работает по гражднско правовому договору требуют в социальной защите справку о доходах с его работы.обязаны ли ему дать справку?
Как иностранцу возместить НДФЛ по патенту?
Иностранец работал в фирме с марта по ноябрь, (уже уволен) просит возместить НДФЛ по патенту. Правильно ли я понимаю, что он должен сам обратиться в налоговую (в какую?) в январе 2020 г. с декларацией за 2019 и с заявлением о возврате? я как работодатель могу возместить ндфл за авансовые платежи по патенту только пока он у меня работает?
Как правильно прописать в договоре аренды земельного участка сельхозназначения арендную плату, так чтоб ндфл входил в сумму выплачиваю за аренду
Как правильно прописать в договоре аренды земельного участка сельхозназначения арендную плату, так чтоб ндфл входил в сумму выплачиваю за аренду. И как прописать ндфл в случае если арендная плата выдается в натуре, то есть пшеницей и тд.
Я юридическое лицо беру в аренду земельные участи,выдаю аренду в натуральном ив денежном выражении.
Заключение договора ООО с физ лицом и уплата налога
Здравствуйте.
Если со мной заключает договор ООО (Договор оказания услуг), я физ.лицо.
Вопросы:
1. Если в договоре уже указана сумма с 13% НДФЛ(платит ооо), необходимо ли мне платить какие-либо еще налоги?
2. Будут ли у налоговой вопросы ко мне?
3. На сколько так можно работать( в плане альтернатива договору ООО -ООО или ООО - ИП)
3. Является ли закличение подобного договора нарушением? или если платить налоги 13% НДФЛ все ОК и можно работать?
Нужен договор-оферта при котором мы не будем налоговым агентом и не будем удерживать с них 13% НДФЛ
Вводная часть: Физ лица собирают пожертвования на свои цели от других физ лиц. Наша платформа предоставляет им софт, помогающий собрать средства (быстро и удобно создают страницу проекта, пользовательский кабинет, запустить социальную механику и так далее). За пользование софтом берётся комиссия 5%. Форма компании — ООО. Средства поступают на расчетный счет ООО, а затем с него — физическим лицам. Вопросы для консультации:
1. Возникает ли НДФЛ в данном случае 13%?
2. Кто должен его оплачивать и каким образом?
3. Является ли наша компания налоговым агентом в данном случае и должна ли она удерживать 13% НДФЛ с сумм, подлежащим выплате физическим лицам?
4. Можно ли взаимоотношения сторон в рамках правового поля выстроить таким образом чтобы мы не являлись налоговым агентом? Если да, то как? Будут ли физические лица в данном случае обязаны заплатить НДФЛ? Существует ли обоснованный риск доначисления нам НДФЛ со стороны Налоговых органов? (Пожалуйста, оцените в % )
Может ли физическое лицо как-либо выставить счет за оказанные услуги ООО?
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, может ли физическое лицо выставить счет за услугу на ООО? Если я произвел некоторые работы и представитель ООО (ТСЖ) просит счет, для отчета, есть ли какие-то варианты?
Нужно ли платить НДФЛ по договору возмездного оказания услуг
Добрый день. Хозяйка ИП заключила с человеком "договор возмездного оказания услуг". Человек сразу сказал, что ему не нужно отчислять никаких налогов, а хочет получать всю сумму, которую он заработает за свои услуги. Но почему-то документально они никак это не обговорили. Проработал полтора месяца и ушёл сказав, что на работу не выйдет. Из-за него теперь проблемы с клиентами. Да и качество предоставленных услуг отвратительное. Хозяйка не хочет идти в суд, чтобы потребовать возмещения ущерба материального и морального (ущерб репутации предприятия), якобы там ребёнок больной и у них всё равно денег нет. Хотя всё это в договоре обговаривается. А теперь человек хочет расторгнуть договор ничего не выплачивая и требует справку 2-НДФЛ. В итоге решение вопроса свалили на меня (администратора). Что делать в такой ситуации? По факту человек у нас не работал, а оказывал свои услуги нашему предприятию за вознаграждение.
Ищете ответ? Спросить юриста проще