Вас интересует вопрос, связанный с двойным налогообложением? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в двойном налогообложении, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «двойное налогообложение»
Добрый день! ИП на УСНО 6% заключил договор субподряда на выполнение строительных работ с организацией, строящей жилой дом на сумму 1,4 млн руб. Рассчитался Заказчик квартирой (заключили договор уступки права требования с физ лицом, на которое оформили ИП об уступки кватиры за 1.4 млн. и выдали справку, что физ. лицо финансовые обязательства по оплате квартиры исполнило). Квартира будет продаваться еще до ввода её в эксплуатацию (тоже договором уступки права требования). Вопрос по налогооблажению: знакомый бухгалтер настаивает, что необходимо заплатить 6% при взаимозачете требований, а потом еще раз 6% с суммы, за которую квартира будет продана. Но это же получается двойное налогообложение одного и того же объекта, такого быть не может. И как в таком случае сдавать 3-НДФЛ физ. лицу? Заранее спасибо за ответы.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если гражданка РФ, владеющая недвижимостью в России, стала гражданкой Германии. То, каковы будут ее траты на содержание этой российской квартиры? Будет ли она платить какие-то повышенные налоги? И, допустим, если она будет ее сдавать, то какой налог ей придется платить в России? Не будет ли также двойного налогообложения - в России и Германии?
Спасибо!
Добрый день! Если житель Украины продает квартиру в России, может ли он заплатить налог на доходы физических лиц в своем государстве, а Налоговую РФ известить об уплаченном налоге. Для того чтобы избежать двойного налогообложения?
Дочь постоянно живет и работает за границей (ЕС), т.е. не является налоговым резидентом РФ. Имея "там" трудовой контракт с западной компанией, она получает заработную плату, соответственно платит налоги и отчитывается. Одновременно она является сотрудником российской компании по трудовому договору (постоянное место работы с трудовой книжкой), выполняя работу "удаленно" - работодатель удерживает из ее з/п НДФЛ по ставке 30% и платит во все фонды (ПФ, соцстрах...)
Вопрос:
- нужно ли в РФ подавать налоговую декларацию по НДФЛ, о доходах полученных в РФ и "там" ?
- где и как получить справку из налоговых органов РФ о полученных доходах и уплаченных налогах, чтобы предоставить ее в налоговые органы "там" (для устранения двойного налогообложения)?
Добрый День,
если я на пмж в Германии, по наследтву получу кв в России и продам ее, и хочу купить новую в Германии, но не нашла пока вариант, где мне платить налоги за продажу? как я понимаю в России и за покупку ново й в германии так же немецкому гос. ? но я на пмж в Россиии и не прописана в россии, не имею счета в банке и т.д. могу ли я продать эту собственность и как? и что нужно оплачивать_? и главное кому _? СОГЛАШЕНИЕ
от 29 мая 1996 года
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
ГЕРМАНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО
я не поняла к какому случаю я отношусь :(
Я фрилансер, оформлен как ИП на УСН 6% и патент (на разработку программ).
Насколько я понимаю, на поступлений средств на Paypal физического лица надо платить НДФЛ.
Можно ли оформлять поступления на Paypal в книге доходов ИП чтобы не платить НДФЛ, а проводить как платежи по патенту или УСН?
Если можно, то как это оформляется?
Обязан ли Paypal передавать в налоговую данные о поступлениях?
Не возникнет ли вопрос у налоговой про оплату? Двойное налогообложение запрещено, но как потом доказать что не верблюд?
Я являюсь соучредителем фирмы в Германии. В прошлом году я получил дивиденды, с которых в Германии был уплачен подоходный налог в размере 25%.
1. При заполнении формы 3 НДФЛ мне нужно указать сумму полученных дивидендов и уплаченного налога?
2. Значит ли это, что сумма к уплате налога в России равна 0 по соглашению о двойном налогообложении?
3. Нужно ли к форме 3 НДФЛ прикладывать какую-то форму, подтверждающую факт уплаты налога в России?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Дабы избежать двойного налогообложения при оплате лицензии Американцам, будет ли нам достаточно для налоговой от них получения формы W9 или W8?
Заранее спасибо.
Я ИП, работаю в медицине, медицинский массаж. Приехал работать в другой регион и медицинский центр не может заключить со мной договор как с ИП, т.к. мне необходима местная лицензия на массаж. Предлагают заключить гражданско-правовой договор с оплатой процент от выручки, при этом никому из сторон это не выгодно. Существует ли иная форма договорных отношений без двойного налогообложения пенсионных страховых взносов?
Здравствуйте,
Я работаю на компанию в Саудовской Аравии, являясь налоговым резидентом Российской Федерации.
Работаю по трудовому договору. Услуги оказываю удаленно (физически нахожусь в РФ).
Вся интеллектуальная собственность и прибыль от применения результатов моей работы принадлежит моему работодателю в Саудовской Аравии.
Мой работодатель утверждает, что в соответствии с конвенцией об избежании двойного налогообложения от 11.02.2007 я не должен платить налоги с моего дохода в РФ, поскольку они будут уплачены в Саудовской Аравии.
Вопрос:
1. Действительно я не должен платить налоги с доходов в РФ?
2. Должен ли я каким-то образом отчитываться о своих доходах (декларировать их, 3-НФДЛ).
3. Какие дополнительные документы мне необходимо подготовить, чтобы не было проблем с ФНС?
4. Стоит ли мне запрашивать подтверждение об уплате моих налогов в Саудовской Аравии?
Спасибо
Добрый вечер. Моей маме 82 года. С Казахстана, с предприятия с которого уходила на пенсию, получает помощь неработающим пенсионерам, которую в Казахстане облагают подоходным налогом в размере 20%. В настоящее время мама гражданка РФ, и резидент РФ. Помощь получает по почте. Вправе-ли требовать Налоговые органы РФ оплаты подоходного налога с этой суммы повторно?
Добрый день!
Я трудоустроена в Австрии с 1 февраля 2017 года, при этом в январе 2017 года и ранее я была трудоустроена в РФ. Живу постоянно в Австрии, выезжала в РФ на короткие сроки 2 раза (3-7 дней) в течение 2017 года. Австрийских доход получаю каждый месяц, работодатель самостоятельно считает и платит налоги на доход. В течение 2017 года была получен доход от моего предудущего работодателя в РФ - в январе 2017 года заработная плата и бонус за январь 2017, в апреле и октябре 2017 года получен бонус, по данным доходам предудущий работодатель начислил НДФЛ в размере 13% и заплатил в налоговую инспекцию. По итогам 2017 года, правильно ли я понимаю, что за 2017 год я должна подать декларацию в РФ как нерезидент РФ с указанием только российских доходов, пересчитав налог по ставке 30% и доплатив разницу (минус то, что уже было уплачено по ставке 13% моим работодателем в РФ)? Верно ли, что в этом случае австрийские доходы указывать в декларации РФ не нужно?
Каким образом работает конвенция об избежании двойного налогообложения в этом случае - я плачу 30% на российский доход в РФ, тогда как в Австрии как резидент указываю доход в обеих странах (на австрийский доход плачу в Австрии налоги, на российский доход не плачу в Австрии, так как уже заплатила в РФ)?
Спасибо.
РФ заключило ряд соглашений с зарубежными странами в 90-е прошлого столетия об избежании двойного налогообложения, отменило ли их принятое в 2003г. новое валютное законодательство?
Например, если я гражданин РФ и работаю сейчас в Узбекистане и плачу здесь налоги. Должна ли я буду заплатить налоги в РФ? При условии, что я нахожусь в Узбекистане постоянно (более 183 дней в году) и здесь у меня временная регистрация.
Здравствуйте,
Я, как физ лицо, собираюсь заключить договор с американской компанией на оказание услуг в разработке программного обеспечения. Как 'beneficial owner', в соответствие с FATCA, я буду платить налог на доход, полученный в США, в соответствие с законами этой страны [Foreign
persons are subject to U.S. tax at a 30% rate on income
they receive from U.S. sources]. Подпадает ли этот случай под закон об избежании двойного налогообложения в России или же я буду вынужден платить дополнительный налог в России как физ лицо или ИП?