Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.
Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.
Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.
Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»
Приватный вопрос
Все
Кто будет являться в данном случае налогоплательщиком?
Здравствуйте. Пришло требование о уплате налога. Никаких пояснений в нем нет, что бы простой человек понял о чем речь. В графе о налоге написано - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 НК РФ. Хотелось бы узнать, к каким доходам применима данная 228- я ст.нк рф?!
2. В процессе рассмотрения дела об оспаривании решения налоговой инспекции административный истец заявил, что дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде. В обоснование своего заявления указал, что предметом спора является налог на доходы физических лиц, который не был уплачен в период осуществления предпринимательской деятельности. При этом, судом было установлено, что незадолго до обращения в суд предприниматель прекратил свою деятельность.
Суд, признав доводы предпринимателя обоснованными, передал дело по подведомственности в арбитражный суд.
Оцените правовую ситуацию с позиции процессуального законодательства.
Какие критерии подведомственности спора применимы в данной ситуации?
Какие процессуальные последствия нарушения правил подведомственности предусматривает законодательство?
Изменится ли решение задачи, если предприниматель прекратил свою деятельность после его обращения в районный суд?
Добрый день. Подскажите, на госуслугах пришло оплата налога. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному Что это такое ?
Читал о том что за продажу личных вещей не взимается налог на доходы физических лиц. Хотелось бы узнать облагается ли продажа личных вещей другими налогами?
И если эти вещи будут растиражированы например предметы личного творчества такие как картина ( рисунок карандашами) который я может бы продам в количестве семьсот копий.
Могу ли я в этом случае не платить налоги? Если да то на каких основаниях?
Здравствуйте. В январе 2016 года я заключил с ООО «Петрострой» Договор долевого участия на строительство квартиры-студии во Всеволожском Районе Ленинградской области (ЖК «Северный Вальс», 1-й корпус), стоимостью 964 000 рублей. Оплата была единовременной, без использования ипотеки и субсидий. Только 06 октября 2021 года (с опозданием почти на 3 года по вине застройщика) я подписал акт приема-передачи данной квартиры. На данный момент я являюсь индивидуальным предпринимателем и не плачу налог на доходы физических лиц по ставке 13%, поэтому получить налоговый вычет в счет доходов будущих периодов не предоставляется возможным. Но по ноябрь 2020 года включительно я являлся плательщиком НДФЛ 13%, т. к. работал по найму. Вопрос: могу ли я получить налоговый вычет путем возврата на мой банковский счет денежных средств , уплаченных в качестве НДФЛ 13% за прошлые периоды (например за 3 предшествующих года) ? Если да, то за какой период, и какие документы для этого я должен предоставить ?
Здравствуйте! Получила электронное письмо от налог онлайн,что я должна заплатить налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент,за исключением и т.д. в размере 17500 руб. Живу на одну зарплату сельского учителя,доходов других нет. Земля а аренде,за которую нам дают 1,5 тонны зерна. Что это за налог?
На таможенную территорию ЕАЭС перевозчиком ООО «Международные
перевозки» были ввезены иностранные товары, отправленные иностранным
юридическим лицом. Фактическим получателем указанных товаров
выступило представительство данного иностранного юридического лица,
аккредитованное на территории Российской Федерации. После таможенного
оформления и помещения под процедуру выпуска для внутреннего
потребления товары должны быть переданы российскому юридическому
лицу – ООО «Торговая компания» – на основании договора купли-продажи,
заключенного между иностранным юридическим лицом и ООО «Торговая
компания». Для целей таможенного оформления товара между ООО
«Торговая компания» и таможенным представителем ЗАО «Свободный путь»
был заключен договор на оказание услуг по таможенному оформлению.
ВОПРОСЫ:
1. Является ли ООО «Торговая компания» надлежащим лицом для
заключения договора на оказание услуг по таможенному оформлению?
Если нет, то с каким из перечисленных лиц должен быть заключен данный
договор?
Необходимо теоритическое и юридическое обоснование
Добрый день. Купили квартиру с отделкой на этапе строительства по договору долевого участия. После сдачи дома и получения ключей были выявлены недостатки в ремонте. Обратились в суд для взыскания компенсации за некачественный ремонт с застройщика. Суд иск удовлетворил и застройщик перевел нам деньги. В сумму входит: недостатки, штраф, неустойка, моральный вред, юридические услуги, а ещё сумма, тоже наверное, неустойка начисляемая с даты вступления решения в силу до даты перечисления денежных средст. Нужно ли нам платить с этих денег налог на доходы физических лиц?
Добрый день!
Я и моя дочь имеем в собственности трёхкомнатную квартиру по ½ доли. Можно ли разделить доход от продажи данной квартире не в равных долях, а в другой пропорции по соглашению сторон. И, соответственно, заплатить налог на доходы физических лиц в соответствии с причитающейся частью дохода, полученного после сделки от продажи квартиры. Как и где правильно прописать это. Например, общая стоимость квартиры составляет 14 млн.руб., доли в праве собственности составляют ½ и ½. При этом собственник 1 получает в результате сделки 12,3 млн.руб., а собственник 2 получает в результате сделки 1,7 млн.руб.
Зравствуйте!
Примерно полгода назад получили в личном кабинете от налоговой требование об уплате налога. Сумма приличная - около 240 тыс рублей.
Написали налоговой и попросили прояснить как образовалась задолженность.
Цитирую их ответ:
"Согласно представленной МИ ФНС России № 47 по г. Москве информации у Вас по состоянию на 08.02.2021 в Карточке «Расчеты с бюджетом» (далее – КРСБ) «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» числится
задолженность в размере 237 800 рублей (в том числе недоимка по налогу на доходы физических лиц – 90 594 рублей, пени – 147 206 рублей).
Задолженность в размере 69 230,00 руб.(в том числе недоимка – 40 826 руб., пени – 28 404 руб.) образовалась до 01.01.2008.
Также Вами в МИ ФНС России № 47 по г. Москве 24.03.2008 представлена налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2007 год, в которой отражена сумма налога к уплате в размере 49 768 рублей.
При этом оплата налога на доходы физических лиц Вами не производилась. В связи с чем, начислены пени в размере 118 802 рублей.
Должник - иностранный гражданин. Жил в России по визе. В 2007-м году не являлся налоговым резидентом РФ и декларация, о которой говорится в ответе в самом деле не была принята в связи с этим.
В любом случае - есть ли исковая давность по таким вопросам, и может ли налоговая законно предъявить претензии за то, что вроде не было уплачено 13 лет назад?
В последнем письме написано:
"ИФНС России No 27 по г.Москве предупреждает об обязанности налогового органа в случае неуплаты недоимки, пеней и штрафов в полном объеме вустановленный срок направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела всоответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, если размер недоимки, выявленный врезультате налоговой проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах,содержащего принаки преступления."
Заранее благодарю за помощь.
Составьте бухгалтерские записи по представленным ниже хозяйственным операциям.
Поступили материалы от поставщиков 95 000 руб.
Передано топливо в основное производство 11 000 руб.
Погашена задолженность перед поставщиками с расчетного счета 63 000 руб.
Начислена рабочим основного производства заработная плата 45 000 руб.
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников предприятия 5 000 руб.
Начислены страховые взносы по заработной плате работников основного производства 11 000 руб.
В основное производство переданы материалы 25 000 руб.
Погашена с расчетного счета задолженность по налогу на добавленную стоимость 10 000 руб.
Отпущены материалы для ремонта здания офиса 9 000 руб.
Готовая продукция передана на склад 45 000 руб.
Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец отчетного периода, если сальдо
начальное 97 000 руб.
Мною был подписан договор с компанией займер 23.08.2016 года. У меня были финансовые проблемы и долг не смог выплачивать вовремя. Позже Компания займер если я понял простила мне долг, так как в 2017 году компания займер сообщила обо мне налоговой и мне пришлось заплатить НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ УДЕРЖАННОГО НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ. Теперь спустя много времени мой счет в сбербанке арестован, так как некая компания ООО "экспресс-кредит" подала в суд. Они так понял перекупили долг. Решение суда указывается ЭДО (РЕШЕНИЕ СУДЕБНОГО ОРГАНА) № 2-2207/2020 от 22.10.2020. Ведь прошел срок исковой давности. 2. мною был уплачен налог на доход. 3. ведь я не занимал деньги у ООО "экспресс-кредит", а у компании займер. Совсем запутался, может Вы сможете помочь мне разобраться... Спасибо за внимание.
Сотрудница организации "ООО Изумруд"– вдова участника боевых действий в Чечне имеет сына – студента очной формы обучения в возрасте 22 лет. За прошедший год она оплатила за обучение сына 68 000 рублей. Кроме того, она произвела расходы на добровольное пенсионное страхование в размере 75 000 руб.
Общий доход за год составил 744 000 руб. (или по 62 000 руб. в месяц).
Нужно рассчитать налог на доходы физических лиц, который налоговый агент обязан удержать из доходов работника и перечислить в бюджет.
Добрый день! 2011 год выставляют пеню на налог на доходы физических лиц. С меня он удержан но не уплачен предприятием. Как его списать? Девять дет прошло