Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговый резидент

Последние вопросы по теме «налоговый резидент»

Фильтры
Налоговое право
Оплата налога при продаже авто резидентом,который становится нерезидентом
Добрый день. Я - гражданин России, есть прописка. На данный момент (март 2018 г.) являюсь налоговым резидентом РФ. Собираюсь в апреле 2018 г. уехать за границу на 3 года по работе. Соответственно - стану налоговым нерезидентом. В феврале я продал свой автомобиль, которым владел более 3 лет. Вопрос. На момент продажи и на момент получения денег я являлся резиденом РФ (в течении 12 месяцев до сделки находился на территории России более 183 дней). Т.к. уезжаю в апреле, то в конце 2018-го года окажусь не резидентом. Как в таком случае будет исчисляться налог с продажи авто? Будет ли он считаться по правилам как для резидента РФ (12 месяцев до сделки находился в РФ, да и всю жизнь был резидентом)? Или весь календарный год будет считаться нерезидентским и придётся декларировать налог нерезидента = платить 30% с суммы сделки?
, вопрос №1966373, Артур Назаров, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налогообложение в РФ заработной платы в Швейцарии
Налоговый резидент РФ работает в швейцарской компании и получает в ней заработную плату, уплачивая в Швейцарии соответствующие налоги по ставке выше чем 13%. Должен ли он декларировать этот доход в России и платить с него НДФЛ?
, вопрос №1958289, Сергей, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Ставка НДФЛ для нерезидента, имеющего гражданство Украины
Добрый день! Хотелось бы услышать Ваше мнение, подскажите пожалуйста…. Согласно п.2 ст.207 Налогового кодекса РФ налоговые резиденты - это физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Я Гражданка Украины, имею РВП с октября 2016 г., но за это время несколько раз выезжала за пределы РФ, в связи с чем на границе мне выдавали только миграционные карты, т.е. никаких отметок в паспорте о пересечении границы я не имею... Подскажите пожалуйста: ВОПРОСЫ: 1. Являюсь ли я налоговым резидентом, если я пересекала границу 5 месяцев назад (миграционные карты я не сохраняю и отметок в паспорте не имею, каким-то образом отследить это по сути невозможно)? 2. Какая ставка при расчете НДФЛ должна применяться 13 % или 30 %? 3. При выборе ставке работодатель должен документально подтвердить тот факт, что я нахожусь на территории РФ более 183, как это сделать в моем случаем? 4. С какого момента согласно действующему законодательству начинается расчет 183 дней и что служит подтверждающим документом в моем случае?
, вопрос №1954448, Жанна, г. Калининград
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Могу ли я получить налоговый вычет при продаже/погашении облигаций в размере затрат сына на их покупку?
Сын (проживает за границей, налоговый не резидент) подарил мне облигации иностранного эмитента (котируются на европейском рынке), учитываются на моем счете в иностранном банке (живу в России, налоговый резидент). Могу ли я получить налоговый вычет при продаже/погашении облигаций в размере затрат сына на их покупку в 2015г.?
, вопрос №1951522, Александр, г. Москва
Налоговое право
Правомерен ли перевод собственных средств из США в Россию?
Я гражданин РФ, работаю по найму в американской компании, я - налоговый резидент РФ. Хочу перевести деньги со своего счета в зарубежном банке (зарплата, налоги уплачены в США) на свой же счет в банке России (сумма около 800,000 рублей). Вопросы: могу ли я это сделать? есть ли ограничения, если я буду делать это ежемесячно? какие документы мне могут потребоваться для такого перевода? Будет ли это трактоваться как доход? и могут ли возникнуть ко мне какие-либо претензии со стороны налоговых или других компетентных органов в связи с этим? И если могут, как можно их избежать. Спасибо.
, вопрос №1947401, Юрий, г. Москва
Налоговое право
Какой порядок перечисления крупной суммы из Европы?
Возникла необходимость перечислить 40 тыс евро в Россию. Я гражданка одной из стран Евросоюза и России(но не налоговый резидент) не работаю(домохозяйка). Может ли мой муж перечислить всю сумму на прямую моей дочери(она не является ему родной) и обозначить это как подарок. Не возникнет ли у неё обязанности по уплате 13% налога? Или только моё перечисление не будет обкладываться налогом?
, вопрос №1939858, Елена, г. Москва
Налоговое право
Что в данном случае нужно указывать в графе "полученный доход"?
Добрый день. В конце прошлого года переехал в другую страну, получаю там зарплату. Как налоговый резидент, должен это задекларировать и доплатить налог (т.к. в другой стране заплатил меньше 13%, соглашение о двойном налогообложении есть) У меня вопрос по заполнению налоговой декларации: Предположим, что зарплата за месяц 2000. Из них 100 я отчисляю в пенсионный фонд, 200 - налог, 50 - соц. страхование. На счет в банке мне приходит 1650, все отчисления делает работодатель. Что нужно указывать в графе "полученный доход"? 2000 - и написать, что заплатил 200 в другом государстве? или 1650, и 13% высчитывать уже с них? Спасибо!
, вопрос №1938797, Евгений,
Налоговое право
Как быть с лечением налогового резидента?
Здравствуйте. Не находился на территории РФ более 183 дней. Находился 5 месецев на лечении за границей. Выезжал еще несколько раз за граничу по частным делам. Прописан вРФ, в том городе где купил кв. Центр жизненный тоже в РФ. Пенсионер. Совершил сделку по продаже и купли новой квартиры в январе 2016 г. На сколько я знаю 5 месяцев лечения за границей не считаются сроком отсутствия на территории РФ. С какого момента нужно отсчитывать срок в 12 месяцев. С1.1.16-31.12.16 либо же с января 2015-январь 2016 ( срок сделки). Если посчитать весь срок нахождения с учетом лечения за границей, то набирается сумма в 189 дней. Прошу помочь и разъяснить ситуацию. Спасибо
, вопрос №1926053, Аркадий, г. Санкт-Петербург
400 ₽
Вопрос решен
Все
Налогообложение россиянина работающего в Германии и имеющего бизнес в России
Добрый день! Я имею в России бизнес - ИП, которое оказывает консультационные услуги (разработка ПО) зарубежному заказчику из ЕС. Работаю на УСН 6%. При этом я планирую без приостановки своего бизнеса устроиться на работу по Blue Card в Германии. На данный момент я пока еще налоговый резидент России 1. Должен ли я буду в Германии платить налоги с доходов по своему ИП ? Вижу тут два случая - пока что я являюсь налоговым резидентом России, но через какое-то время стану налоговым резидентом Германии. 2. Должен ли я в России платить налоги с заработной платы которую получаю в Германии? Опять же - два случая: пока я налоговый резидент России, и потом становлюсь резидентом Германии.
, вопрос №1923128, Антон, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли платить налог, если в марте получаю доход от фондовых опционов?
В марте получаю доход от фондовых опционов (брокер США, налог не удерживает) на долларовый счет в РФ. С марта же эмигрирую в Австрию и живу до конца года. По результатам 2018 года я налоговый резидент Австрии и нерезидент РФ по определению. Где я должен декларировать доход от опционов? В РФ или Австрии?
, вопрос №1916600, Сергей, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Обязан ли налоговый резидент РФ платить НДФЛ от доходов в РК?
Здравствуйте! Прошу ответить на следующие вопросы: 1) Налоговый резидент РФ получает дивиденды от ТОО в Республике Казахстан (владеет менее 3-х лет). Будет ли он оплачивать НДФЛ в России и по какой ставке? 2) Налоговый резидент РФ получает заработную плату в Республике Казахстан от ТОО. Будет ли он оплачивать НДФЛ в России и по какой ставке?
, вопрос №1915223, Темирлан, г. Москва
Налоговое право
Являюсь ли я налоговым резидентом в данном случае?
Добрый день. 1)Буду ли я являться налоговым резидентом РФ если с начала этого года и до 27 июня (178 дней) нахожусь за пределами РФ и планирую еще поездку осенью на 2,5 месяца? Я пенсионерка.Имеется квартира в собственности более 3-х лет и постоянная регистрация в РФ. 2)Будет ли доход от продажи квартиры ( более 3-х лет в собственности) облагаться налогом? Спасибо.
, вопрос №1914448, Марина Владимировна, г. Москва
Налоговое право
Налог с продажи квартиры налоговым резидентом, теряющим этот статус в конце года
Продается квартира в Москве. На момент продажи статус собственника - резидент. Сразу после продажи собственник уезжает заграницу на ПМЖ (на срок более 180 дней), соответственно статус меняется на нерезидента. Вопрос: 1. Как налоговая квалифицирует налоговую ставку по этой сделке, ведь налог начисляется в конце года. 2. Будет ли играть роль статус гражданина на момент продажи или на момент оплаты налогового требования (т.е. придется платить 30% со всей суммы как нерезиденту или 13 с разницы как резиденту)?
, вопрос №1911815, Сергей, г. Москва
Налоговое право
Как правильно заполнить налоговую декларацию работающему в иностранной фирме в Дубае?
Добрый день! я выполняю работу по контракту за границей. фирма зарегистрирована в Дубае. Понимаю что обязан заплатить налог с физического лица. но нет ОКТМО работадателя. Зарплату перечисляют в Газпромбанк через московский офис. так же не являюсь налоговым резидентом, так как нахожусь на работе менее 183 дней. Посоветуйте как быть, как правильно заполнить налоговую декларацию?
, вопрос №1911210, Остриков Андрей, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как (теперь) считаются периоды налогового/валютного резиденства/нерезидентсва?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как (теперь) считаются периоды налогового/валютного резиденства/нерезидентсва. Я проработал (простажировался) в Швеции один год с сентября 2016 по сентябрь 2017. При этом моя трудовая лежала у моего работодателя в РФ - я был в административном отпуске. Таким образом в 2016 году я проработал в РФ больше 183 дней, а в 2017 году меньше. Считаюсь ли я нерезидентом в 2017 и налоговым резидентом в 2016? Требуется ли от меня декларация этих доходов? По поводу валютного резиденства. С января 2018, вроде бы, валютный резидент = гражданин РФ, но можно не отчитываться за календарный год, в котором жил за границей более 183 дней. Как это распространяется на 2016 - 2017 годы? По предыдущей редакции я, вроде бы, не являлся валютным резидентом, так как прожил за границей чуть больше года. Или я переставал им быть только через год работы? Если я был валютным резидентом, то по закону должен был отчитаться об открытие счёта (в течение месяца), но, по понятным причинам, этого не сделал. Не могли бы Вы подсказать, какие штрафные санкции мне грозят, и где вообще они прописаны. Как мне определить период, за который я должен отчитываться по движению средств по счёту?
, вопрос №1910397, Петр, г. Нижний Новгород
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 18.04.2018