Вас интересует вопрос, связанный с упрощенной системой налогообложения? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в упрощенной системе налогообложения, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «упрощенная система налогообложения»
Хочу открыть ИП Упрощенная система налогообложения 6% с доходов. Доход-аренда нежилого помещения, расходов нет. Штата сотрудников нет.
Какую отчетность необходимо будет сдавать и в какие сроки?
Подскажите пожалуйста. При работе с упрощенной системой налогообложения. И банковскими картами. Налог нужно платить со всей суммы. Или с суммы за вычетом банковской комиссии? Спасибо!
Добрый день, подскажите по данной ситуации, пожалуйста:
Есть ИП (2ое по счёту, т.е. налоговых каникул нет), зарегистрированное в феврале 2016г.
Система налогообложения - патент на вид деятельности А (услуги по обучению), действующий с 1 марта 2016г.
В марте появился вид деятельности Б (разработка ПО) - на него есть 2 дохода через банк в марте 2016г.
На вид деятельности Б будет патент с мая 2016г.
Вопрос: что делать с поступлениями по виду деятельности Б, которые были в марте, как их декларировать? Заявление на УСН в срок 1мес со дня открытия ИП не подавалось. Можно ли применить УСН к марту по поступлениям деятельности Б, исходя из такой формулировки (т.е. УСН применяется как бы автоматически, даже если такого заявления не подавалось):
"В случае если в течение календарного года индивидуальный предприниматель осуществлял предпринимательскую деятельность в периодах, когда упрощенная система налогообложения на основе патента им не применялась, то по итогам календарного года он обязан представить в налоговый орган налоговую декларацию по общеустановленной упрощенной системе налогообложения."
Или теперь придётся до 20 апреля подавать декларацию по ОСН с НДС? Это очень дорого и невыгодно. Какие мои шаги?
Заранее спасибо.
У меня ИП с упрощенной системой налогообложения. В пенсионный фонд я плачу порядка 5 т.р за квартал. Налог же накапливается где-то 2 т.р, не больше. Нужно ли мне платить еще и налог или и правда существует такое положение, что если выплаты в пенсионный выше налога, то платить не надо?
Спасибо!
Здравствуйте . Я ИП магазин на арендованной площади . И у меня упрощенная система налогообложения .( налог плачу по площади ). У меня открыт счет в банке ..и на него поступают деньги с терминала установленного в магазине . еще перечисляются средства от организаций за товар .Розничная торговля .Должна ли я платить налог с тех денежных средств что мне поступают на счет ? И какой ? Заранее благодарна .Ирина .
Исходные данные:
1. Физическое лицо, гражданин РФ имеет в собственности 2 не жилых помещения в г. Москва
2. Физическое лицо зарегистрировано в Москве как ИП с УСН 6% от дохода
3. На одно из помещений оформлен патент по виду деятельности «сдача в аренду нежилых помещений принадлежащих на праве собственности»
4. Полученные от аренды доходы (за вычетом стоимости патента по помещению 1 и 6% с поступивших доходов от помещения 2) Физическое лицо снимает с расчетного счета и распоряжается ими по своему усмотрению. Дополнительных налогов в виде НДФЛ – не возникает.
5. В европейском союзе есть программы «ВНЖ для финансово независимых лиц в… (Австрия, Франция, Испания и тп). Участвуя в такой программе, гражданин РФ получает возможность находится в выбранной стране Евросоюза 365 дней в году.
6. Физическое лицо принимает решение участвовать в такой программе и выезжает за пределы РФ для постоянного проживания в одной из стран Евросоюза (будет находится в РФ менее 183 дней в году).
Вопросы:
1. Что изменится в части исполнения налоговых обязательств, в связи с тем, что фактически Физическое лицо приобретает статус «Не резидент»?
2. Можно ли продолжать быть ИП и вести хозяйственную деятельность по сдаче указанных помещений в аренду?
3. Можно ли продолжать использовать УСН 6%?
4. Можно ли продолжать использовать Патентную систему?
5. После уплаты налогов ИП может ли Физическое лицо распоряжаться денежными средствами без дополнительного налогообложения?
6. Имея счет в иностранном банке за пределами РФ, имеет ли Физическое лицо право беспрепятственно и безотчетно переводить собственные денежные средства со своего счета в РФ на свой счет за пределами РФ?
7. Как государство понимает/отслеживает изменение статуса «Резидент/Не резидент»?
8. Какие есть у Физического лица обязательства (при каких обстоятельствах, в какие сроки, с какой периодичностью) об уведомлении государства о наличии ВНЖ в одной из стран Евросоюза?
9. Желательны выдержки из соответствующих законов подтверждающие то или иное мнение.
Добрый день, подскажите создано новое Муниципальное унитарное предприятие (водоснабжение), штат 25 человек, возможно ли применение Упрощенной системы налогооблажения, смущает наличие НДС в тарифе
Добрый день. Заказчик в государственном контракте прописал стоимость с учетом НДС, 18%. Исполнитель не является плательщиком НДС. К проекту контракта Заказчику предоставили протокол разногласий, где указали, что Исполнитель не является плательщиком НДС, в связи применением упрощенной системы налогообложения. Заказчик отказывается вносить разногласия в проект контракта, обосновывая тем, что в проекте контракта изначально прописана ставка НДС, подовая котировочную заявку Исполнитель соглашается со всеми условиями и требованиями Заказчика, НДС является одним из условий, при этом в документации нет информации обязательного требования возмещения НДС. Заказчик является муниципальной организацией.
очень нужна ваша помощь подскажите пожалуйста, ЗАО реорганизовалось в ООО уведомление о применении УСН мы НЕ подали в 2015 г. можем ли мы сейчас в 2016 г. подать данное уведомление?, ведь ст. 346.13 Кодекса не предусмотрены основания отказа налогоплательщику в применении упрощенной системы налогообложения, в том числе и в связи с нарушением им сроков подачи заявления в налоговый орган, какие штрафы будут? и возможно ли подать уведомление, в 2016 г. подадим уведомление? Т.Е ПРОШЛО БОЛЕЕ 9 МЕС.
Здравствуйте!
Я ИП, УСН-6%, без сотрудников. Зарегистрирован в 2012г., все рассчеты только через р/с.
Что сделано: сдана нулевая за 2012г. и уплачен налог за 2кв.2013 и в пенсионный (в 1 кв. деятельность не велась)
Что имеется: переплата по УСН, (т.к. декларация не сдавалась, а оплата была). Имеется фактическая задолженность по УСН около 1млн.300тыс. Налоговая на днях приостановила операции по р/с по причине не сданных деклараций 2013 и 2014гг.
Что нужно: срочно разблокировать счет.
Что хотелось бы узнать: 1) какие варианты реструктуризации задолженности. 2) В случае сдачи декларации с заниженными оборотами - какие в последствии будут санкции. С какой вероятностью налоговая запросит обороты по р/с.
Или быть может что-то другое посоветуете?
Добрый день!
Мы открыли ИП, и не можем понять, по какой системе налогообложения нам работать.
Деятельность будем осуществлять по 44-ФЗ.
По какой системе налогообложения нам можно будет работать:
1.упрощенная система налогообложения;
2.единый налог на вмененный доход?
Я являюсь инд. предпринимателем с упрощенной системой налогообложения 6% от оборота + ЕНВД + оплата патента. Могу ли я получить какой-либо налоговый вычет т.к. являюсь отцом несовершеннолетнего ребенка-инвалида?
Добрый день уважаемые юристы!
Наша организация находится на упрощенной системе налогообложения. Доход минус расход.
Прошу проконсультировать, включаются ли в расход денежные средства внесенные оператору электронной торговой площадки для участи в электронных торгах.
Мы работаем на госзакупках с тремя электронными торговыми площадками. На каждой из них на счете лежит определенная сумма денег для обеспечения заявки на участия в торгах. Суммы периодически пополняются в зависимости от количества заявок или заявленной суммы заказчика на участие.
Эти деньги могут находится на счетах площадки, до момента нашей письменной заяви на вывод денежных средств со счета электронной площадки.
Будут ли денежные средства, находящиеся на ЭП считаться расходом(включать или не включать в расход) при составлении налоговой декларации.
Добрый день ! Я ИП упрощенная система налогообложения Вопрос такой, если пенсионный взнос за 2014 г. был оплачен в 2015 обязан ли я оплачивать налог, доход по декларации 189000 р.