Вас интересует вопрос, связанный с упрощенной системой налогообложения? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в упрощенной системе налогообложения, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «упрощенная система налогообложения»
Добрый день! Какие сроки оплаты аванса по УСН за год? Я являюсь индивидуальным предпринимателем без работников.
Использую УСН 6%
Необходимо ли мне производить оплату Авансовых платежей по УСН по налогам поквартально в налоговую, ПФР, ФОМС или можно платить один раз в год перед подачей Декларации? Каковы сроки оплаты и как узнать сумму авансового платежа по налогу?
В ПФР и ФОМС взносы оплачивал как полагается до 25 декабря.
Предусмотрены ли какие-то штрафы или пени за неуплату авансовых платежей по УСН?
Я ИП. Обязательно ли сдавать декларацию 3 НДФЛ ИП на УСН? Я с 2011 года никаких деклараций не сдавал! Что может в этом случае быть. Только платил налоги и сдавал отчетность.
Индивидуальный предприниматель на УСН в прошлом году получил доход, часть которого оказалась заблокированной на счетах банка, у которого ЦБ отозвал лицензию. Банк признан банкротом и вероятность возврата средств ничтожна.
ВОПРОС. Можно ли в такой ситуации уменьшить сумму дохода для налогоисчисления на сумму "зависших" в банке средств ?
, вопрос №386886, Светлана Ивановна, г. Калининград
Здравствуйте!
Я занимаюсь разработкой сайтов и обслуживанием компьютерной техники.
Основной вид деятельности у меня 72.60 есть дополнительный код 72.1
Могу ли я предоставлять в налоговую отчеты по ЕНВД указывая код 72.1 и платить налоги раз в квартал?
То есть не отчитываться по УСН вообще.
Добрый день!
Я работаю бухгалтером в небольшой фирме по грузоперевозкам! Компания работает на упрощённой системе налогообложения (Доходы-Расходы*15%). Работаем с 2009 года, все всегда оплачиваем и сдаем в срок. Но вот за 2012 год произошла дилемма, да и не одна! За 2012 год наши доходы составили 2333548 руб., расходы 2173539 руб., разница или налоговая база 160009. За 1 кв. мы заплатили авансовый платеж 6687 руб.
За 2 кв. 1201 руб
За 3 кв.2024 руб.
Итого получается общая сумма налога 24001. Авансовых платежей за 9 месяцев 9912 руб, должны оплатить за год 14089.Что собственно мы и сделали.
Сначала в мае месяце 2013 года пришло Требование об уплате налога и пени, после долгих поездок и разборок выяснили, что надо срочно везти исправленную декларацию(изначально сумму к уплате налога я указала 24001 руб.), т.к. она оформлена неправильно! Сумма требования 13141,94 (откуда она такая взялась не понятно) Пени 1371,80 руб. Привезли исправленную декларацию и на всякий случай оплатили 14513,74. В январе 2014 года приходит Уведомление о вызове налогоплательщика 12 марта 2014 года , для рассмотрения материалов налоговой проверки в ходе, которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, изложенные в акте камеральной налоговой проверки (в Акте указано следующие: неправильное начисление налога, подлежащего уплате в бюджет за 2012г.:
По данным налогоплательщика:
Сумма полученных доходов за налоговый период 2333548
Сумма производственных расходов за налоговый период 2173539
Налоговая база для исчисления налога 160009
Сумма исчисленного налога за налоговый период 24001
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период 23335
Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за:
- 1 квартал
- полугодие
- девять месяцев
6687
1201
2024
Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период
по коду строки «060» Разд. 1 НД 14089
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период 0
По данным налогового органа:
2
Из вышеизложенного следует, что организация занизила к уплате сумму единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 7888 руб.
3. Выводы и предложения проверяющего по устранению выявленных нарушений:
3.1. Занижение к уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в размере 7888 руб. за 2012 год.
4. По результатам проверки преддагается:
4.1. начислить единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012 г. в сумме 7888 руб. по сроку уплаты 01.04.2013 г.
4.2. В случае наличия недоимки в КРсБ 000 “Герлог” на момент вынесения решения по декларации за год 2012 г. привлечь к налоговой ответственности, в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ,
начислить пени за несвоевременную уплату в бюджет единого налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии со ст. 75 НК РФ.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте камеральной налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 1 месяца со дня получения настоящего акта в Инспекцию ФНС Кi 18 по г. Москве письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
Налогоплательщик уклонился от получения настоящего акта. Организация не отвечает по указанному в Бд инспекции телефону.
Этим они нам говорят, что мы занизили уплату единого налога, в размере 7888 руб., только вот исходя из их данных они из наших авансовых платежей засчитывают платеж только за 9 квартал 2012 года 2024 руб. А аванс за 1 и 2 квартал, почему то не считают. Просят, что бы мы оплатили эти 7888 руб еще раз, что делать нам? Возникает еще ряд следующих вопросов:
* кто может к ним пойти, любой человек с доверенностью или только генеральный?
Как должна быть оформлена доверенность? Достаточно подписи Генерального и печати организации?
За сколько дней нужно сообщить о представителе?
*Есть ли смысл съездить раньше чем указанно в уведомлении?
*что брать (какие доки, весь отчет или только декларацию с платежками)?
*доказывать что они ошиблись(не засчитали нам уплату двух авансовых платежей)? как это доказать?
*зачем присутствие, почему просто не прислали требование по уплате?
*какие штрафные санкции могут быть к нам если будут настаивать что мы ошиблись в сумме налога?
Тема вопроса - срок оплаты аванса по УСН 6%. ИП зарегистрировано в феврале 2013 г., схема налогообложения усно 6%.
За 1-2 кв. получено доходов 205040 руб.(налог 12000), за 3 кв. - 141440 руб.(налог 8400), за 4 кв. - 174160 руб.(налог 10450).
В декабре 2013 года уплачены фиксированные взносы в ПФ и ФМС за ИП в сумме 30038 руб. В течение 2013 года ежеквартальные авансовые платежи по усно не осуществлялись.
В феврале 2014 года сдана и принята налоговой декларация по усно за 2013 год в соответствии с которой уплачен налог усно за 2013 год в сумме 1200 руб. (сумма налога за 1-4 кв. минус сумма уплаченная в ПФ и ФМС).
13 февраля получено уведомление от ИФНС об уплате недоимки по авансовым платежам по усно за 1-2 кв. - 12000, за 3 кв. - 8400.
Срок исполнения требования указан 03.03.2014. На замечание о том что декларация уже сдана, налог уплачен инспектор говорит следующее:
зачет взносов в ПФ и ФМС будет осуществляться 30 апреля (по окончании сдачи деклараций), а до этого момента числится недоимка и
соответственно после 03.03.2014 может быть применены меры принудительного взыскания этой недоимки. Изучив главу 26.2 налогового кодекса не обнаружил там указания что зачет взносов осуществляется 30 апреля, но и на санкции в виде приостановки операций по счетам наступать не хочется. Насколько прав инспектор и что следует предпринять в данной ситуации?
Я приобрела на 2013 год патент на весь год (сдача в аренду нежилого недвижимого имущества). Опоздала с оплатой на 1 день, тем самым потеряла право применения ПСН, также я в 2013 году сдавала в аренду земельные участки, которые облагались УСН 6% ( усн применяю с 2009 года), на какое налогообложение переходить с 1 января 2013 года?
Здравствуйте!
Мы ИП, планируем заниматься розничной торговлей мягкой игрушки.
Скажите, можно ли оформить ИП на УСН доход 6%. В таком случае как будет осуществляться отчет ИП на УСН по доходу? Что давать покупателю в подтверждение оплаты?
Доброго времени суток. Вопрос:
ИП находится на упрощенной системе налогообложения (ЕНВД). Планируем открыть расчетный счет в банке. Повлечет ли это за собой какие то дополнительные проверки и дополнительные налоги(кроме обслуживания счета в банке) ??
Здравствуйте! открыл ип по упрощенной системе налогообложения (доход) Занимаюсь заказом автозапчастей через интернет. Есть расчетный счет в банке, некоторые заказы принимаю по безналичному расчету, также терминал по оплате банковсими карточками, и соответственно бланки строгой отчетности. Вопрос: какие документы необходимо приготовить для отчетности в налоговую? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Вопрос о перечислении авансовых платежей по УСН.
Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Система налогообложения - упрощенная (УСН - доходы). Работников нет. Обязательные страховые взносы за 2013 год уплатил целиком в конце декабря 2013, 35664 рубля. Поквартально не платил ни налог, ни страховые взносы. Годовой отчет в налоговую инспекцию отправил 10 января 2014. По отчету сумма налога составляет 40170 рублей. Т.к. я могу сумму налога сократить на полную сумму уплаченных страховых взносов, то сумма налога к уплате составляет 4506 руб. (40170 – 35664 = 4506). Налоговая прислала требование об уплате налога 16668 рублей и насчитала пени 750,19 руб. (копию требования я прикрепил к письму).
Скажите, пожалуйста, законно ли требование об уплате недоимки и пеней?
С уважением, ИП Попов Дмитрий Геннадьевич!
Здравствуйте! Вопрос о сроках оплаты УСН за год. Непростая сложилась ситуация, попробую объяснить... Я ИП без сотрудников, вид деятельности - грузовые перевозки. В 2013 году я был на патентной системе налогообложения. Патент был выдан с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. В патенте были прописаны сроки его оплаты: 2800 до 25.01.2013г. и 5600 до 31.01.2013г. В последней дате допущена описка (так объяснила специалист, которая выдавала патент, должно быть до 31.01.2014г.) В такие сроки я оплачивал патенты за 2011 и 2012 годы. Оплатив первую часть, отработал год, в январе 2014г., до уплаты второй части патента получаю письмо-требование из налоговой, что за мной числится недоимка в сумме 5600р. Позвонив в налоговую, я узнал, что в конце года в нашу налоговую пришло письмо-разъяснение, в котором говорится, что патент должен быть уплачен не в течение 30 дней "со дня окончания срока патента", а в течение 30 дней "до дня окончания срока патента". Я сказал, что сроки мне прописаны вами в самом патенте. Она ответила "Да, мы не известили". У меня также было подано заявление на УСН, которую я ежегодно сдавал нулевую. Она сказала, что мне теперь можно отчитаться по УСН, что тот платеж за 1/3 патента она перенесет на авансовые платежи по УСН. Тут же я по ее требованию подал заявление об утрате права на применение патента. Сумма налога по УСН за год составила 8160руб. Естественно никаких авансовых платежей я не платил. Сумма уплаченных мною страховых взносов за себя в Пенсионный фонд (я их заплатил разом в декабре 2013года) составила более 35 000руб. То есть налог по УСН к уплате равен 0. Я сдал декларацию по УСН, в которой в графе "Авансовые платежи, исчисленные к уплате" указал сумму 8160руб. Сегодня получил требование об уплате этой суммы и пени. Я ничего не понимаю.. если налог к уплате равен 0, то мне все равно теперь платить эти авансовые платежи? а потом возвращать их из бюджета? А что будет с моими 2800р. за 1/3 патента? Могу ли я подать какую-то жалобу на действия налоговой? Как правильно действовать в такой ситуации??
Индивидуальный предприниматель, работающий по Упрощённой Системе Налогообложения (УСН) "Доход", вид деятельности "Сдача в аренду собственного имущества" является собственником данного имущества и сдаёт его в аренду Обществу с ограниченной ответственностью.
Вопрос: может ли он быть одновременно
а) учредителем
б) директором
в) учредителем и директором данного общества.
По какому режиму налогообложения он сможет работать являясь одновременно учредителем и директором Общества?
Спасибо за ответ.
Я, индивидуальный предприниматель, пенсионер, на упрощённой системе налогообложения, основной вид деятельности в области культуры, литературы, исскуства.
Как рассчитываются мои страховые взносы в Пенсионный фонд в 2013 году? Имею ли я право на пониженный тариф?