8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог от продажи квартиры менее 3 лет и покупки на эти деньги квартиры в новостройке

Продаю квартиру менее 3 лет собственности за 7000000 руб.и покупаю две квартиры :одна по переуступке прав за 3000000 и в вторая в новостройке за 2000000.Все происходит в одном налоговом периоде.Сколько процентов,тыс.руб. я заплачу?

, Юлия, г. Санкт-Петербург
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт

Юлия, добрый вечер!

В данном случае вы можете либо получить вычет в размере 1 млн. т.е. уменьшить налоговую базу дохода от продажи (7-1=6 млн.) и заплатить 13% НДФЛ т.е.780 тыс. либо уменьшить доход от продажи на сумму расходов понесенных на приобретение квартиры за 7 млн. Т.е. если вы купили ее за 6 млн. и можете это подтвердить документами т.е. заплатите 130 тыс. налога (13% от 1 млн.). Что касается двух других квартир, то право на получение вычета при покупке квартиры возникает с момента регистрации права в ЕГРП, а в случае с новостройкой — с момента подписания акта ПП с застройщиком. По переуступке я так понимаю акта нет, а по второй квартире если акт будет подписан в этом году еще — 2 млн. налоговой базы от продажи если уменьшение дохода за счет затрат на приобретение не погасит полностью разницу (напр. если за 7 млн. вы ее и покупали.) В этом случае у вас возникает право при подаче 3-ндфл в 2016 году вернуть 260 тыс. налогов уплаченных в 2015 г.

ст. 220 НК РФ

1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов,
полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых
домов,квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач,
садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей,
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
0
0
0
0
Юлия
Юлия
Клиент, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!Квартира была приватизирована менее 3 лет назад.Вычет меня не интересует,официально не трудоустроенна.Т.е. ДДУ не является основанием для уменьшения дохода за счет затрат на приобретение?И как долго делается регистрация права по переуступке в ЕГРП?

Не понятно вот еще что .Почему право на вычет в новостройке возникает с момента подписания акта ПП,а для переуступки,где это уже заделано,только после регистрации?Спасибо.

Можно ли написать сколько я заплачу налогов по формуле:7000000-(2000000+3000000)=2000000 умножить на 13 %=.......

Юлия, уменьшить доход от продажи на сумму расходов на приобретение можно тольков отношении того же объекта н/д который продается. В вашем случае поскольку квартира приватизирована, т.е. получена от гос-ва бесплатно оснований для уменьшения дохода от продажи (за 7 млн) у вас нет. Тут вы можете тоько воспользоваться вычетом в 1 млн. соответственно налог платить с 6 млн. т.е. 780 тыс. То что вы приобретаете еще две квартиры напрямую на налог с продажи не влияет, если по ним в 2015 будет основание для получения вычета, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 220 НК, вы сможете отразив эти расходы в декларации 3-ндфл уменьшит налоговую базу от продажи еще на 2 млн. максимум т.к. это предельный размер вычета на приобретение объектов н/д

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей ив порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:
имущественный налоговый вычет в размере
фактически произведенных налогоплательщиком расходов на
новое
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир,
Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически
произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо
приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких
объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи,не превышающем 2 000 000 рублей.
6) для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:
договор участия в долевом строительстве и
передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого
строительства застройщиком
и принятие его участником долевого
строительства, подписанный сторонами, — при приобретении прав на объект
долевого строительства (квартиру или комнату в строящемся доме);

Что касается договора переуступки

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»

ст. 11

Уступка участником долевого строительства прав
требований по договору допускается с момента государственной регистрации
договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Если у вас была переуступка и после нее застройщик сдал дом и передал квартиру по акту вам то да, возникает право на вычет, но 3+2 млн=5 млн. не получится т.к. 2 млн. это предельный размер вычета на приобретение недвижимости.

В описанной ситуации при продаже за 7 млн. приватизированной квартиры максимум уменьшить подлежащий налогообложению доход вы можете до 4 млн. т.е. налог будетеплатить в размере 520 тыс.И это при условии, что право на 2 млн. вычет у вас возникнет в том же налоговом периоде (т.е. будет свидетельство о регистрации права либо акт ПП (если речь о новостройке). Чтобы платить меньше надо снижать стоимость продаваемой квартирыв договоре КП

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
На основном месте работы я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и работаю на пол ставки по совместительству
Добрый день. На основном месте работы я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и работаю на пол ставки по совместительству. Я попала на больничный и на основном месте работы сказали, что они больничный не оплачивают, т.к. я в отпуске по уходу за ребенком, а совместитель отказывается оплачивать больничный, как мне быть в этой ситуации? Кто оплачивает больничный?
, вопрос №4775637, Анастасия, г. Москва
Гражданское право
Добрый день, хотели узнать при продажи квартиру от какой суммы нужно будет платить налог, квартира в собственности уже 4 года
Добрый день, хотели узнать при продажи квартиру от какой суммы нужно будет платить налог, квартира в собственности уже 4 года.
, вопрос №4774197, ГАЛИНА, г. Ульяновск
Налоговое право
Можно ли мне оформить дарственную дочери на квартиру, если я вступил в наследование этой квартиры менее трёх лет назад?
Можно ли мне оформить дарственную дочери на квартиру, если я вступил в наследование этой квартиры менее трёх лет назад?
, вопрос №4773857, Павел, г. Курск
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Как можно сделать отчуждение детской доли в квартире С с переносом ее в квартиру Б без продажи квартиры С?
Вопрос о детской доли в недвижимом имуществе. Необходимо продать квартиру А с детской долей 1/36. Купить хотим квартиру Б в новостройке, которая еще не построена на 70% (условие опеки о встречной сделке), для этого хотим оформить дарственную через квартиру С у бабушки. После этого опека дает согласие на отчуждение детской доли в квартире А и мы ее продаем. После строительства квартиры Б мы приобретаем ее в собственность. Детскую долю в квартире С держать до тех пор, пока ребенку исполнится 18 лет мы не можем. Как можно сделать отчуждение детской доли в квартире С с переносом ее в квартиру Б без продажи квартиры С?
, вопрос №4773110, Константин, г. Южно-Сахалинск
Налоговое право
И соответственно покупаю новый автомобиль стоимостью 2.740.000 рублей Нужно ли мне платить налог с продажи автомобиля, который был в собственности менее 3 лет?
В апреле 2024 года приобрела новый автомобиль стоимостью 2.200.000 рублей В ноябре 2025 года сдаю автомобиль по программе трейд ин за 1.450.000 рублей. И соответственно покупаю новый автомобиль стоимостью 2.740.000 рублей Нужно ли мне платить налог с продажи автомобиля, который был в собственности менее 3 лет?
, вопрос №4772849, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 07.03.2017