8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Заплатил налог с несуществующего дохода с нарушением ККТ

Здравствуйте. У меня ИП УСН6%. Род деятельности: аренда и лизинг. Я приобретал автомобиль как физ. лицо и делал на него разрешение для такси как ИП. В предпринимательской деятельности автомобиль не участвовал, так- как постоянно ломался. В итоге я его продал как физ. лицо по ДКП. Затем я позвонил в ФНС Тюмени, узнать должен ли я заплатить налоги с продажи. Они сказали должен, 6% с полной прибыли. Я внес доход в КУДиР и уплатил налог. Затем я узнал что продать автомобиль я мог только по ККТ. Т. е. за неиспользование ККТ полагается штраф в размере 25-50% с суммы сделки. Но автомобиль не был применен в предпринимательской деятельности. Я всего лишь сделал на него разрешение для такси. Как быть?

Показать полностью
, Артур, г. Тюмень

Добрый день. В данном случае Вы сами отнесли автомобиль к имуществу, участвующему в предпринимательской деятельности, внеся данные о его продаже в книгу учета доходов и расходов.При этом Вас наказывают не за использование автомобиля в качестве такси, а за предпринимательскую деятельность в виде реализации товара — автомобиля. Самое обидное  в Вашей ситуации, это то, что продав автомобиль, бывший в Вашей собственности менее 3 лет, как физическое лицо Вы были бы освобождены от уплаты НДФЛ на сумму продажи до 250 000 рублей, если автомобиль был в Вашей собственности дольше, — на всю сумму полученную от продажи, но все так как Вы уже сами сделали.  Обязанность использования ККТ при продажах за наличные деньги определена  ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Вас привлекут к административной ответственности. Срок давности привлечения по указанной категории дел — 1 год с момента совершения проступка. Теоретически можно попробовать исправить ситуацию, внеся изменения и корректировки в Вашу отчетность, но этим нужно заниматься вне рамок общей бесплатной консультации. Все вопросы можете задать в чате.

Удачи.

P.s. Для более детальной проработки интересующего вопроса, получения расширенной консультации, составления искового заявления и иных документов существует чат — кнопочка сообщение юристу.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Должна ли я платить налог на доходы?
В марте 2017 бывший муж внёс пай, произошла регистрация брака и после неё было зарегистрировано право собственности. В 2024году было заключено соглашение о разделе имущества, в соответствии с которым 1/3 доли перешла мне, а омтальная часть и машина ему. В январе 2025 был развод, после которого квартира была продана и денежные средства поделены согласно долям. В марте мной на эти деньги была куплена квартира. Должна ли я платить налог на доходы?
, вопрос №4959021, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
При продаже квартиры в совместной собственности, доход по договору купли-продажи получил муж, предоставил
При продаже квартиры в совместной собственности, доход по договору купли-продажи получил муж, предоставил 3-НДФЛ и оплатил налог с дохода, налоговая просит предоставить 3-НДФЛ жену, как поступить верно?
, вопрос №4956959, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подать фиктивный доход в 1 рубль?
По ошибке не работающий гражданин пожал справку НДФЛ с целью получить вычет за лечение в 2025 году, но вычета не будет, так как не получался доход облагаемый налогом. Из доходов за 2025 год только деньги от родителей не облагаемые налогом, которые по ошибке внесли в заявку. При попытке подать уточняющую декларацию личный кабинет Налоги ФЛ - НЕ ДАЕТ возможности удалить доход и продолжить заполнение без доходов. Что делать? Подать фиктивный доход в 1 рубль? Как исправить ошибку подачи? Данный доход ошибочный, налог платить за несуществующий доход не хочется, а скорректировать доход на его отсутствие не получится
, вопрос №4956142, Илья, г. Якутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Он тоже освобождён от налога, но нужно ли его декларировать?
Тема вопроса: Применение п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ при продаже унаследованной квартиры с учётом продажи иной доли в том же году, развода и иных обстоятельств Обстоятельства: Брат и сестра (родные брат и сестра, близкие родственники) получили в наследство по ½ доле квартиры площадью 60 кв. м. Кадастровая стоимость 6,5 млн руб. Смерть наследодателя была менее 3 лет назад. Право собственности зарегистрировано. В текущем календарном году сестра уже продала долю (30 кв. м) в другой квартире, которой она владела более 5 лет. Сумма продажи доли – 4,2 млн руб. (налог не возникает, декларация не подавалась). Наличие иного жилья: На момент продажи и покупки у сестры, её супруга и детей в собственности есть другая квартира площадью 30 кв. м. Эта квартира меньше площади приобретаемого жилья (которая планируется более 60 кв. м). Условие о том, что иное жильё не должно превышать по площади приобретаемое, соблюдается, так как 30 кв. м 5 лет), нужно ли ей подавать единую декларацию 3-НДФЛ за год, отражая все доходы от продажи недвижимости, или можно ограничиться только уведомлением о применении льготы? Если льгота по п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ освобождает от налога и от обязанности подавать декларацию (при соблюдении всех условий), то как быть с доходом от продажи доли со сроком владения 5 лет? Он тоже освобождён от налога, но нужно ли его декларировать? Прошу дать развёрнутый ответ со ссылками на нормы НК РФ и разъяснения Минфина/ФНС. Особенно интересуют вопросы: влияет ли развод и выдел долей по брачному договору на проверку условия о наличии иного жилья у членов семьи; возможность использования кадастровой стоимости как альтернативного критерия (при меньшей площади); необходимость подачи декларации при наличии иных необлагаемых доходов от продажи недвижимости в том же году. Заранее благодарю за помощь.
, вопрос №4955588, Евгений, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Является ли доход от аренды имущества в течении 6 месяцев после его смерти и до вступления меня в законные
Здравствуйте! Я законная супруга и единственная наследница имущества после смерти мужа. Муж являлся индивидуальным предпринимателем и имел доход от сдачи нежилого имущества в аренду. Является ли доход от аренды имущества в течении 6 месяцев после его смерти и до вступления меня в законные правообладатели наследственной массой или он облагается налогом, который я должна буду заплатить, как только вступлю в наследство?
, вопрос №4953487, Галина, г. Ростов-на-Дону

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 02.12.2017