8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Налог УСН на ИП?

Здравствуйте!

Объясните, пожалуйста, сколько процентов составляет налог при УСН?

Где его нужно платить и сколько раз в год?

Вот, например, я - частный строитель. Сумма ремонта одной квартиры составляет 50.000 тыс рублей. Допустим, что каждый месяц у меня выходит одна и та же сумма. В год вышло 600.000 тыс рублей. Сколько тысяч составит налог при УСН?

Объясните, пожалуйста, на пальцах формулу УСН

, Никита, г. Казань
Борис Тихонов
Борис Тихонов
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте!

Формула примерно следующая. Если объект налогооблажения доходы то ставка УСН будет составлять 6%. Налог должен быть уплачен с суммы доходов. Ставка налога УСН МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕНА ДО 1 % законами субъектов РФ. 

При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д.

Допустим с  объектом налогообложения будут «доходы минус расходы», в этом случае налоговая ставка будет составлять 15%. (Когда для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.)

 Законами СУБЪЕКТОВ  ставки налога по УСН могут быть установлены в пределах от 5 до 15 процентов. 

Далее ответ продолжу в следующих сообщениях. 

0
0
0
0
Где его нужно платить и сколько раз в год?

Трижды Вы вносите авансовые платежи (до 25.04, 25.07.25.10), далее по итогам года платите налог до 31.03. Платить нужно в районной налоговой инспекции.

0
0
0
0

Вот, например, я — частный строитель. Сумма ремонта одной квартиры составляет 50.000 тыс рублей. Допустим, что каждый месяц у меня выходит одна и та же сумма. В год вышло 600.000 тыс рублей. Сколько тысяч составит налог при УСН?

Объясните, пожалуйста, на пальцах формулу УСН

Алгоритм расчета налога Вы можете посмотреть по этой ссылке:

http://nalog-nalog.ru/usn/usn_...

0
0
0
0
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Никита, здравствуйте!

Уточните у Вас УСН доходы минус расходы или доходы?

Расчет налога производится по следующей формуле (статья 346.21 НК РФ):

Сумма налога=Ставка налога*Налоговая база

Доходы — уплачиваются 6% только с доходов. 

Доходы минус расходы 15%=В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.

Можете воспользоваться калькулятором. https://www.klerk.ru/tools/usn/

Расчет по доходу, 600 000 *6% =36 000 рублей. 

+ необходимо делать расчет обязательных платежей. 


0
0
0
0
Рузана Дзыбова
Рузана Дзыбова
Адвокат, г. Майкоп

Здравствуйте Никита!

Формула расчета зависит от того, какую вы выбрали при регистрации ИП:

1) доходы х 6%;

2) или (доходы — расходы) х 15 %

 УСН не могут применять индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную систему налогообложения до 31 декабря или в течение 30 дней со дня, указанного в свидетельстве о постановке на налоговый учет.

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 НК РФ. В этом случае индивидуальный предприниматель признается налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, с даты постановки его на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ).

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.

Где его нужно платить и сколько раз в год?

Никита

Декларацию по УСН ИП сдает только по итогам года — не позднее 30 апреля следующего года. Срок представления декларации за 2017 г. — 03.05.2018 (пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает.
ИП, у которого есть работники, кроме декларации по УСН, сдает:
отчетность по страховым взносам;
отчетность по НДФЛ с доходов работников;
сведения о среднесписочной численности.

Налог за год надо уплатить не позднее 30 апреля следующего года. Авансовые платежи — не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).
Для 2018 г. сроки уплаты такие:
за 2017 г. — не позднее 03.05.2018
за 1 квартал 2018 г. — не позднее 25.04.2018
за полугодие 2018 г. — не позднее 25.07.2018
за 9 месяцев 2018 г. — не позднее 25.10.2018
за 2018 г. — не позднее 30.04.2019

Опубликовано в консультант плюс. Издательство «Главная книга», 29.12.2017

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт

Никита. добрый день! К сказанному коллегами добавлю, что если Вы осуществляете предпринимательскую деятельность на территории Татарстана, то согласно местному закону  от 17 июня 2009 года N 19-ЗРТ  http://docs.cntd.ru/document/9...

2. Установить налоговую ставку в размере 5 процентов:


1) для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления следующих видов экономической деятельности:

а) обрабатывающее производство;

б) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

в) строительство;

для остальных применяющих УСН ставка составляет 10 %. Указанные нормы действуют до 01.01.2019 и касаются лиц, выбравших в рамках УСН источником налогообложения доходы-расходы

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Работаю продавцом в магазине, на работе оформлена работодатель выплачивает зарплату до вычета налога, я получаю зарплату и потом плачу налог, положены ли мне отпускные
Работаю продавцом в магазине , на работе оформлена работодатель выплачивает зарплату до вычета налога , я получаю зарплату и потом плачу налог , положены ли мне отпускные
, вопрос №4858148, Людмила, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возможно ли заплатить 6% налога как самозанятая через приложение Мой налог?
Добрый день! 10 лет назад мне досталась небольшая библиотека бабушки, в которой были редкие книги, одна из которых представляет значительную историко-культурную ценность (есть заключение эксперта). В наследстве это никак не прописывали, т.к. не предполагали, что эти старые книги ценны. Документов нет, подтверждающих, что у меня эти книги были в собственности более 3-х лет. В декабре 2025 года я продала некоторые книги автономной некоммерческой организации по договору купли-продажи за 1 млн 200 тыс. руб. Хотелось бы узнать, нужно ли платить налог и, если нужно, то как лучше это сделать. Дело в том, что я 1) работаю официально учителем в школе; 2) самозанятая. Если я буду платить как физлицо, устроенное в школе, то нужно будет заплатить 13%. Возможно ли заплатить 6% налога как самозанятая через приложение Мой налог?
, вопрос №4856968, Елена, г. Екатеринбург
Трудовое право
Скажите, пожалуйста, могу ли я в дополнение к моему ИП на НПД оформить самозанятость?
Скажите, пожалуйста, могу ли я в дополнение к моему ИП на НПД оформить самозанятость? На ИП я пока не зарабатываю, устраиваюсь в найм. Работодатель хочет оформить ГПХ со мной как самозанятой, а не как с ИП. ИП НПД я закрывать не хочу.
, вопрос №4856857, Ирина, г. Солнечногорск
Налоговое право
Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?
Добрый день! Занимаемся выпечкой хлеба. Нужна помощь в оформлении договора безвозмездной передачи товара. Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д? ИП и единственный участник в ООО один и тот же человек и принадлежит одному и тому же человеку. Обе организации находятся на УСН, не платят НДС. После реализации товара ООО уже заплатило налог 6%. Деятельность проходила в течении 2025 года.
, вопрос №4856540, Михаил, г. Саратов
Дата обновления страницы 03.01.2018