8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Нужно ли платить НДФЛ в РФ на зарплату получаемую в Казахстане

1) Физ лицо проживает в РФ менее 183 дней и получает зарплату в Казахстане (работая вахтовым методом)

при этом семья физ лица проживает в РФ более 183 дней

- нужно ли физ лицу платить налог на этот доход в РФ?

- что произойдет если физ лицо будет также проводить менее 183 дней и в Казахстане? (например проведя 30 дней за пределами обоих вышеуказанных стран), НДФЛ все так же будет вычитаться в Казахстане, но в большем обьеме?

- обязано ли физ лицо подтверждать факт проживания в РФ менее 183 дней в какой либо форме налоговой службе РФ?

, Борис, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
— нужно ли физ лицу платить налог на этот доход в РФ?

Борис

Борис, добрый вечер! Согласно ст.209 НК РФ налоговые НЕрезиденты РФ платят в РФ налог только с доходов, получаемых от источников в РФ. С учетом положений ст. 208 НК РФ определяющих какие доходы относятся к полученным от источников в РФ в случае если по итогам налогового периода у Вас не будет статуса налогового резидента РФ (определяемого исключительно по фактическому пребыванию в РФ) налог с данного дохода в РФ не уплачивается

0
1
0
1
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
рейтинг 8.3
Эксперт

Здравствуйте, Борис!

1) Физ лицо проживает в РФ менее 183 дней и получает зарплату в Казахстане (работая вахтовым методом)

Если физлицо проживает в РФ менее 183 дней, то данное лицо не является резидентом. А для нерезидентов доходы от источников за пределами РФ не облагаются налогом.

Статья 209. Объект налогообложения

 
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) от источников в Российской Федерации — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
 

Поэтому НДФЛ с этих доходов в России платить не нужно. Нужно уплачивать налог в Казахстане в соответствии с местным налоговым законодательством.  

— что произойдет если физ лицо будет также проводить менее 183 дней и в Казахстане? (например проведя 30 дней за пределами обоих вышеуказанных стран), НДФЛ все так же будет вычитаться в Казахстане, но в большем обьеме?

Так как это доход от источника в Казахстане, то налог там все равно платить придется. Будет ли он больше — не скажу, так как это зависит от законодательства Казахстана. 

Скорее всего больше, так как обычно налоговое законодательство облагает доходы нерезидентов по повышенным ставкам. 

— обязано ли физ лицо подтверждать факт проживания в РФ менее 183 дней в какой либо форме налоговой службе РФ?

Не обязательно. Это может потребоваться только в случае, если налоговый орган РФ потребует облагать какие-либо доходы, полученные за пределами РФ. 

1
0
1
0
Борис
Борис
Клиент, г. Москва

183 дня в РФ считаются в течении налогового периода (что равно календарному году)?

Для целей исчисления и уплаты НДФЛ  12-месячный период равен календарному году, в котором человек получил доход. То есть определять налоговый статус для расчета обязательств по НДФЛ нужно по итогам этого календарного года. 

Такой вывод подтверждают положения пункта 2 статьи 207, статей 216 и 228 НК, письмо Минфина от 25.04.2011 № 03-04-05/6-293.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Миграционное право
Нужно сделать 2 ндфл иностранному гражданину
Нужно сделать 2 ндфл иностранному гражданину
, вопрос №4858426, Баходир, г. Тюмень
Гражданство
Скажите пожалуйста, ребенку уже 16 лет, стоит красная печать на свидетельство о рождении, нужно ли делать новое свидетельство на рф
Скажите пожалуйста, ребенку уже 16 лет ,стоит красная печать на свидетельство о рождении,нужно ли делать новое свидетельство на рф
, вопрос №4858062, Ирина, г. Санкт-Петербург
3150 ₽
Вопрос отозван
Трудовое право
Нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?
Гражданин КНР=налоговая отчетность за работника=уведомление МВД Описание: - гражданин КНР, 1991 г.р. с октября 2018 г. работает директором ООО по сегодняшний день; - ЗП начисляется ежемесячно и выплачивается на карту; - у него был ВНЖ еще когда учился в институте здесь в РФ и есть сейчас ВНЖ (с 2024 г. выдали - бессрочно); - ежегодно сдавал справки 2-НДФЛ в МВД (в миграционную службу) - в конце февраля планируется смена Директора, этого гр. КНР увольняем, т.е. нужно=сдать ЕФС-1 на прекращение Трудового договора и подать уведомление в МВД при увольнении - на госуслугах он видит себя как принятый работник по основному месту работы, т.е. у него с его стороны все хорошо, и говорит если бы уведомление в МВД не подали - мне бы говорит "наверное" об этом сказали там, когда я справки по ЗП годовые приносил... 1. Уведомления о приеме НЕТ, не могу найти, и никто уже не помнит подавали его или нет 2. В справках 2-НДФЛ выданные на руки с 2018 по 2025 г, которые относились им в МВД везде стоит код верный - гр. КНР, код 156 3. Начиная с приема на работу в ПФР в 2018 году, во всех отчетах: РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ, за все года - везде стоит гр. РФ с кодом 643 ВОПРОС: что сейчас делать с этим всем разночтением... 1. нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?! ведь я его уволить должна по-правильному - по 156 коду, а этого кода за все года ни разу не было, везде он проходит по 643 коду (этот вопрос касается отчетности и проблем в будущем у сотрудника чтобы не было наверное проблем при выходе на пенсию, другой проблемы в голову не приходит) 2. и как-то страшновато подавать уведомление на расторжение договора, если у меня на руках на заключение нет))) тут вообще сразу стопор у меня какой-то по размеру штрафа, хоть и прошло уже более 3-х лет, но судя по судам сейчас штрафы хорошо выходят... глаза закрываются на арбитражную практику сейчас...
, вопрос №4854906, Татьяна, г. Пермь
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возможно ли заплатить 6% налога как самозанятая через приложение Мой налог?
Добрый день! 10 лет назад мне досталась небольшая библиотека бабушки, в которой были редкие книги, одна из которых представляет значительную историко-культурную ценность (есть заключение эксперта). В наследстве это никак не прописывали, т.к. не предполагали, что эти старые книги ценны. Документов нет, подтверждающих, что у меня эти книги были в собственности более 3-х лет. В декабре 2025 года я продала некоторые книги автономной некоммерческой организации по договору купли-продажи за 1 млн 200 тыс. руб. Хотелось бы узнать, нужно ли платить налог и, если нужно, то как лучше это сделать. Дело в том, что я 1) работаю официально учителем в школе; 2) самозанятая. Если я буду платить как физлицо, устроенное в школе, то нужно будет заплатить 13%. Возможно ли заплатить 6% налога как самозанятая через приложение Мой налог?
, вопрос №4856968, Елена, г. Екатеринбург
Наркотики
Если отец участник сво и пропал без вести отец гражданин РФ, сын гр Казахстана, сыну 26 лет, может ли он получить гражданство РФ по упрощение?
Если отец участник сво и пропал без вести отец гражданин РФ,сын гр Казахстана,сыну 26 лет,может ли он получить гражданство РФ по упрощение?
, вопрос №4856766, Оксана, г. Москва
Дата обновления страницы 13.03.2019