8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

Продажа компании за рубежом и налоги в РФ

Моя компания находится в Сербии и имеет уставной капитал в сумме 20к евро. Я единственный собственник и директор. Буду выходить из бизнеса и собираюсь отдавать/передавать юр лицо своему местному партнеру. Я могу передать компанию по договору дарения или по договору купли продажи с небольшой суммой (10-100 евро).

1. Возникает ли вопросы у налоговой инспекции РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

2. С точки зрения налоговой РФ, есть ли разница по какому договору я "передал" компанию - "договор дарения" или "договор купли-продажи"?

3. Будут ли вопросы налоговой РФ или любого другого органа РФ, о причинах столь маленькой суммы в договоре купли-продажи по отношению к уставному капиталу?

4. Какие документы у меня должны быть на руках, для корректных ответов на вопросы?

С налоговой инспекцией Сербии все ясно - подаю налоговую декларацию и плачу нужные налоги. В 2020 планирую быть налоговым резидентом РФ.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ — ст.207 НК

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

налоги полученные Вами от источников за пределами РФ в РФ не декларируются и налогообложению не подлежат. У Вас именно такая ситуация, если Вы отчуждаете долю в иностранном юр.лице, будучи нерезидентом налоговую в РФ данная операция интересовать не будет вне зависимости от того продажа это или дарение.

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0

простите за описку 

налоги полученные Вами от источников за пределами РФ

Здесь конечно же речь шла о доходах,  полученных Вами от источников за пределами РФ.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
1. Возникает ли вопросы у налоговой инспекции РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

Нет, при условии что Вы нерезидент не возникают

2. С точки зрения налоговой РФ, есть ли разница по какому договору я «передал» компанию — «договор дарения» или «договор купли-продажи»?

Если Вы нерезидент ФНС РФ Ваша сделка интересовать не будет

3. Будут ли вопросы налоговой РФ или любого другого органа РФ, о причинах столь маленькой суммы в договоре купли-продажи по отношению к уставному капиталу?

В случае Вашего нерезидентсва нет. Это доходы от источника за пределами РФ, в связи с чем они не подлежат учету, декларированию и налогообложению в РФ

 4. Какие документы у меня должны быть на руках, для корректных ответов на вопросы?

Собственно, в случае нерезидентства, здесь самих вопросов в РФ не будет. Контроль за данной сделкой, совершенной как понимаю в 2019г. Когда Вы не были налоговым резилентом РФ,  и налогообложение доходов от нее будет осуществляться в Сербии,  налоговым резидентом которой, как я понимаю в 2019г. Вы являетесь.

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

Дмитрий

Дмитрий, добрый день! Согласно ст. 209 НК РФ

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
 
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
перечень указанных доходов определен ст. 208 НК РФ

К доходам, полученным от источников за пределами РФ относятся в том числе

5) доходы от реализации:
 
за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций;

соответственно в РФ с данного дохода (если будет продажа а не дарение) Вы налог не уплачиваете, декларацию не подаете в связи с получением данного дохода. В случае с дарением дохода у Вас как у дарителя в принципе не возникает, доход возникает у одаряемого.

Соотвественно если в 2019 году когда будет продажа доли у Вас не будет статуса налогового резидента налоговую в РФ данный доход не интересует. Что касается получения денежных средств от продажи, отчета по иностранным счетам и т.д., то в силу ч. 8 ст. 12 173-ФЗ «О валютном регулировании» если у Вас не будет статуса налогового резидента то на Вас не будут распространятся требования валютного законодательства в части предоставления отчета о движении средств на иностранных счетах, получения денег на иностранные счета и т.д. поскольку сейчас указанные требования увязаны со сроком пребывания валютного резидента за пределами РФ в отчетном году (больше/меньше 183 дней)

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт
1. Возникает ли вопросы у налоговой инспекции РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

Дмитрий

Здравствуйте. Если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ (ст. 207 НК РФ), то и вопросов по этой части у налоговой к Вам не будет.

2. С точки зрения налоговой РФ, есть ли разница по какому договору я «передал» компанию — «договор дарения» или «договор купли-продажи»?

Дмитрий

Налоговой в РФ совершенно все равно что и за сколько Вы продаете за пределами страны будучи нерезидентом РФ.

3. Будут ли вопросы налоговой РФ или любого другого органа РФ, о причинах столь маленькой суммы в договоре купли-продажи по отношению к уставному капиталу?

Дмитрий

Соответственно не будет и вопросов. И декларацию по этой части доходов Вам подавать в РФ не надо. Только в случае, если Вы продаете имущество, находящееся физически (или зарегистрированное как авто к примеру) в РФ.

4. Какие документы у меня должны быть на руках, для корректных ответов на вопросы?

Дмитрий

Никаких документов не надо, а о том, что Вы нерезидент налоговая узнает в порядке межведомственного взаимодействия получив соответствующие сведения от погранслужбы.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Какие права имеет аутстафер и какие нормативные акты регулируют такого рода деятельность?
Здравствуйте! Подскажите, имеет ли право внештатный сотрудник Пятерочки или магнита, так называемый аутстаф или аутстафер на получение информации о названии и фамилии ИП которое занимается наймом аутстафером? Как получить эту информацию, если директор магазина отказывается, ссылаясь на конфиденциальность? После отработанной смены с Пятёрочке, я хочу отозвать согласие на обработку моих персональных данных (я предоставила фото паспорта и СНИЛС). Смену мне до сих пор не оплатили, хотя прошло больше недели. какими правами вообще обладает аутстафер? Ведь никакого договора со мной не заключали, согласия на обработку персональных данных не брали. Изначально я пришла трудоустраиваться на постоянное место работы, но с первого рабочего дня оформлять меня отказались, хотя я без вредных привычек, мне чуть за 30, я имею опыт в схожей сфере и образование, в общем, приличная женщина. Т.е. аутстафом я отработала только по той причине, что мне не дали альтернативы, т.е. это как стажировку мне предложили и то, очень расплывчато, если бы я не уточнила сама, то даже про оплату ничего не узнала бы. А оплата по аутстафу в 2 раза ниже, чем у официально трудоустроенных. Причем сроки этой "стажировки" не уточнили, сказали минимум неделя, а там посмотрим, хотя я усердный работник и ответственная. В общем, 2 вопроса: имеет ли право директор магазина отказывать в трудоустройстве официальном, если они сами говорят, что стажировки запрещены? Какие права имеет аутстафер и какие нормативные акты регулируют такого рода деятельность? Ведь тема не нова, вроде уже несколько лет так работают люди. На мой взгляд это просто теневая схема ухода от налогов и возможность не доплачивать людям за аналогичный труд. Трудоустроенных по ТК сотрудник Пятерочки в час получает 280 руб -13%, но имеет соцпакет и бонусы от компании, премии и дополнительные скидки в магазинах компании х5 А аутстафер ничего кроме 160руб в час!
, вопрос №4776501, Татьяна, г. Сочи
Налоговое право
И нужны ли еще какие-то подтверждающие документы, кроме самого договора мены?
Здравствуйте! Необходимо уточнить один вопрос насчет налога после продажи недвижимости. Ситуация такая. Сначала я через договор мены обмениваю свой дом на квартиру с доплатой. В договоре мены будет указана стоимость дома, стоимость квартиры и доплата. На договоре мены вместо двух договоров купли-продажи настаивает вторая сторона. Потом буду эту квартиру продавать. Дом у меня в собственности более 20 лет, поэтому здесь точно налог платить на надо. Я хотел узнать, учтет ли налоговая стоимость квартиры, указанную в договоре мены, в качестве расходов на приобретение квартиры, чтобы их указать в качестве вычета? И нужны ли еще какие-то подтверждающие документы, кроме самого договора мены?
, вопрос №4776274, Михаил, г. Краснодар
Автомобильное право
И еще интересно могу ля подать машину в угон и просто тупо вернуть ее себе?
Здравствуйте, несколько лет тому назад продал автомобиль, человек оказался безответсенным и не поставмл автомобиль своевременно на учёт, я звонил ему и просил его сделать это немедленно, но человек кормил обещаниями... После чего и вовсе продал машину перекупу, через какое то время этот перекуп меня нашел и приехал ко мне с просьбой поставить в пустом бланке подпись и сумму за которую я продал авто, ну я там чирканул, не совсем как в паспорте, но что то похожее, тот уверял меня, что щас подремонтирует машину и продаст ее ответственноиу владельцу, мне тогда не до всего этого было и как то проблем не было из за этого, налог за машину там копейка была, прошло еще какое то время, примерно 2 года, по скольким рукам она прошлась, я без понятия.. Наступает время, когда мне прилетают с нее штрафы, я нахожу владельца, и прошу поставить авто на учет, человек категорически отказывает мне в этом, иду в ГИБДД чтобы снять с учета, а там мне говорят, что с 1 марта 2025 года без дкп или документа на утилизации невозможно это сделать! У владельца на руках СТС, ПТС все на мое имя, страховки конечно же нету, на учет ставить не собирается, и есть у него тот самый пустой бланк дкп, где снизу моя подпись и сумма, другие даннные там не заполнены.Составить дкп между мной и новый владельцем дкп, отказывается. Ему итак все удобно, а если его остановят сотрудники ГИБДД, он может ездить на авто без доверенности. Подскажите законный способ прекратить это безобразие? И еще интересно могу ля подать машину в угон и просто тупо вернуть ее себе? Ведь штрафы уплачивал я, и налог платил тоже я все эти годы, и лично последнему владельцу я точно ее не продавал и сомневаюсб, что она там продана как то законно и правильно.
, вопрос №4775722, Константин, г. Москва
Исполнительное производство
Как нам поступить и как это остановить?
У мужа орест карт по долгу алиментов. И налогам. Зарплата у него ровно прожиточный минимум. Написали у приставов на сохранение прожиточного минимума. Но все равно идут иски на работу. Как нам поступить и как это остановить?
, вопрос №4774480, Анастасия, г. Тюмень
Трудовое право
И удерживать сотрудника за бесплатно на месте работы?
Здравствуйте! Происходит, следующая ситуация! Работаю в компании ТрестРоссэм в арабской республике Египет (АРЕ филиал) Работаю по графику 4.5/1.5 месяца, не вахта! Отработал 4.5 месяца, и пора лететь домой, а организация говорит, что денег на билеты нет! Предлагает два варианта: 1. Купить билет самостоятельно за свой счет, а компания возместит стоимость, но не в полном объеме! Удержат местный налог в 26% 2. Сидеть в АРЕ, и ждать, когда купят билет! При этом сидеть бесплатно! Работать запрещено, просто ожидать покупку билетов, как появятся деньги! Возникают, следующие вопросы: 1. Имеет ли право организация не возмещать полную стоимость авиабилетов? Компания не хочет компенсировать налог за билет в 26%! 2. Имеет ли право организация не отправить работника домой в положенный срок по своей вине? И удерживать сотрудника за бесплатно на месте работы? Добавлю, что ранее билеты полностью покупались за счет компании, туда и обратно!
, вопрос №4774225, Димитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 22.10.2019