8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какую систему налогообложения лучше выбрать ИП для организации конференций с оплатой по безналу?

Добрый вечер!

Планируем открыть ИП

Занимаемся организацией event-а

Сейчас получили крупный заказ на организацию конференций в течении 2020 года, запланировано 13 мероприятий.

Вся оплата будет по безналичному расчету, поэтому и возникла необходимость открыть ИП

Заказчик просит прибавить к смете 20% НДС, т.к. они с ним работают, объясняя это тем, что цитата- "мы хотим снизить налоговую базу и поработать с НДС".

Общая сумма перевода нам составит в районе 14000000, из которых мы будем оплачивать услуги размещения, питание, конференцзал трансфер гостей и т.п. Оставшаяся сумма и будет нашим заработком, сначала нам переведут 40% суммы, остальное аннуитетными платежами каждый квартал

И у меня ряд вопросов:

Первый, какой интересн у заказчика в этом?

Второй, какую систему налогообложения лучше выбрать? Мы изначально склонялись к УСН 6% "Доходы "

Третий, нужно ли будет нам оплачивать НДС в случае если мы его прибавил к смете и нужно ли нам его указывать где то в закрывающих документах?

И последний вопрос из тех средств которые будут посупать нам на счет от заказчика, с какой суммы будет уплата налогов

И какие уточняющие вопросы стоит им задать прежде чем совершать какие либо действия?

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!

Показать полностью
, Роман, г. Москва
Анатолий Виткевич
Анатолий Виткевич
Юрист, г. Тамбов

Здравствуйте, Роман!

Если Ваш контрагент является плательщиком НДС (находится на общей системе налогообложения), то чтобы снизить платежи по этому

Налогу, ему небходим входящий НДС, который уменьшит платежи. Входящий НДС он сможет получить от поставщика услуг или товара (коими являетесь Вы), но для этого необходимо, чтобы поставщик выделил из стоимости 20 % и выставил счет-фактуру. Именно по этому документу он может поставить НДС к вычету, снизив при этом налог.
Вы, при этом должны находится тоже на общем режиме налогообложения. Это подразумевает гораздо больше заморочек в плане ведения бухгалтерии, сдачи отчетности и т.д.

Согласно п.5 ст 173 НК РФ Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога.

Т.е. даже если Вы находитесь на УСН, то выставив счет-фактуру (можете это сделать, даже не являясь плательщиком НДС) должны задекларировать поступления сумм НДС (отчетность только в электронном виде), и уплатить эту сумму налога. При этом вычет «входного" НДС, как у Вашего контрагента, Вам не положен.
Но проблемы могут возникнуть не у Вас, а у Вашего партнера. Входной НДС, полученный от неплательщика НДС, по мнению налоговиков он не может поставить к вычету. Или сможет через суд, если докажет, что не получил при этом необоснованной налоговой выгоды.
Так что Вам, скорее всего, придется работать на общей системе налогообложения. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Какими документами это регламентируется?
Как оплачиваются праздничные дни в период простоя? Какими документами это регламентируется? Ситуация следующая: сотрудники с окладной системой оплаты труда. Есть сменный график и пятидневная неделя. На предприятии объявлен простой по вине работодателя, оплата производится по 2/3 от среднего заработка. Часть простоя совпала с новогодними праздниками, оплата за этот период произведена не была. Сотрудникам на сменном графике был утверждён рабочий график со дня окончания праздников. Они вместе с сотрудниками на пятидневной рабочей неделе, получили почти в 2 раза (от 2/3) сниженную заработную плату за период простоя. То же самое, кстати, было в майские праздники, по словам сотрудников на пятидневной неделе, которые в этот период были в простое. Сотрудники уверены, что это как минимум нарушение части 4 статьи 112 ТК РФ. Работодатель (в лице ОТИЗ) утверждает, что простой должен оплачивается исходя из количества рабочих дней в январе, и ошибки в расчёте нет.
, вопрос №4856890, Александр, г. Абакан
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Спустя полтора месяца мне, как ИП, пришел вызов в Гибдд для составления протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица, ч.1 ст 12.31
Я ИП. Имею в собственности газель (договор оформлен на физ лицо, покупалась за наличные). Используется для личных целей, не для бизнеса. На счет ИП оплата за грузоперевозки не поступала никогда. Моего друга на этой газеле остановили сотрудники Гибдд. диагностическая карта отсутствовала. Выписали штраф 3000 р на водителя и отпустили. Спустя полтора месяца мне, как ИП, пришел вызов в Гибдд для составления протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица, ч.1 ст 12.31. Как мне доказать, что газель принадлежит физическому лицу и правонарушение не попадает под данную статью?
, вопрос №4856896, Юлия, г. Пушкино
Налоговое право
Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?
Добрый день! Занимаемся выпечкой хлеба. Нужна помощь в оформлении договора безвозмездной передачи товара. Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д? ИП и единственный участник в ООО один и тот же человек и принадлежит одному и тому же человеку. Обе организации находятся на УСН, не платят НДС. После реализации товара ООО уже заплатило налог 6%. Деятельность проходила в течении 2025 года.
, вопрос №4856540, Михаил, г. Саратов
Автомобильное право
Заявлении, я сразу плачу её и мне эти деньги никто не вернет, и в случае отказа в том числе?
Здравствуйте! Моя мама умерла по вине врачей в июне 2025 года, экспертиза от страховой компании выявила ряд нарушений в больнице, из-за неоказания некачественной, несвоевременной мед.помощи обратившейся пациентке, в результате этого случился инсульт с последующим летальным исходом с разницей в неделю. Также в документе приводится ссылка на пп. 209-211 Правил ОМС(утв. Приказом МЗ РФ от 21.08.2025 496н), является основанием применения финансовых санкций к случаю оказания мед.помощи пациентке. Я так понимаю, что обращаясь в суд первой инстанции, я должна подать исковое заявление. Но мне не совсем понятно какое выбрать из списка для оплаты госпошлины? Их порядка 20 форм, есть просто исковое заявление(госпошлина высокая, если я укажу 2млн.р компенсации). Я должна пошлину сразу и сама оплачивать? Есть заявление на отдельные случаи и т.д, там другие суммы госпошлин... Какое заявление в моем случае подавать, как правильно выбрать и не переплатить госпошлину. Если от 2500 млн, примерно 50 т госпошлины, при обычном иск.заявлении, я сразу плачу её и мне эти деньги никто не вернет, и в случае отказа в том числе? Если решение будет положительным, виновная сторона оплатит госпошлину, должна ли я это указывать в заявлении? Может быть есть еще дополнительные законы, которые я могу добавить в заявление, регулируюшие мое право на выплату? Внуки остались без бабушки, она находилась в состоянии глубокой инвалидности уже на 3 сутки после обширного инсульта (первый раз в жизни! ), боли списаны были на остехондроз, узи не сделали... и в таком состоянии пробыла ещё неделю. Хочется добиться максимально справедливого решения!
, вопрос №4855956, Анжела, г. Москва
Дата обновления страницы 21.03.2020