8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

При продаже usdt физлицу, как отчитываться в налоговой?

Добрый день. При продаже usdt физлицу, как отчитываться в налоговой? ИП усн6%. Деньги переведены на карту

, Дмитрий, г. Калуга
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Дмитрий!

По вопросу налогообложения операций с USDT (стейблкоином) для ИП на УСН 6% сообщаю следующее:

1. Правовой статус криптовалют в РФ регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно данному закону, криптовалюта (включая USDT) признается имуществом.

2. Для ИП на УСН 6% доходом признаются все поступления от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав (ст. 346.15 НК РФ).

3. При продаже USDT физическому лицу вы должны:

а) Включить полученную сумму в доходы ИП. Доходом будет считаться вся сумма, полученная от продажи USDT, а не только ваша прибыль.
б) Отразить эту операцию в КУДиР (Книге учета доходов и расходов).
в) Уплатить с этой суммы налог по ставке 6%.
г) Отчитаться в налоговой, подав декларацию по УСН в установленные сроки.

4. Важные нюансы:
— Рекомендуется сохранять документальное подтверждение операции (скриншоты транзакций, выписки с криптобиржи, договор с покупателем).
— В назначении платежа при получении денег на карту желательно указать информацию о продаже цифровой валюты.
— Банк может запросить пояснения по поступлению средств в рамках ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов». Будьте готовы предоставить подтверждающие документы.

5. Обратите внимание, что официальная практика по налогообложению операций с криптовалютами для ИП на УСН все еще формируется, и налоговые органы могут по-разному трактовать такие операции.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Или можно, например, закрыть ИП и через какое то время оформить заново уже с этим режимом?
Здравствуйте! Сложилась такая ситуация: занимаюсь торговлей на маркетплейсе, в июле было оформлено ИП на режиме АУСН, через т-банк. В конце июля открыла р/с в банке маркетплейса и денежные средства выводились туда. В сентябре фнс сняла меня с режима АУСН на основании того, что банк маркетплейса не уполномочен работать с таким режимом, уведомление об этом мне не прислал ни банк, на фнс, и в итоге я не успела перейти на режим УСН (я увидела это уведомление позже в лк фнс), в настоящий момент нахожусь на общем режиме налогообложения. Доход от продаж сейчас небольшой, этот налоговый режим мне не подходит. Вопрос такой: мне бы хотелось работать на налоговом режиме АУСН, но получается что я могу это сделать теперь только с 1 января 2026 года? или можно, например, закрыть ИП и через какое то время оформить заново уже с этим режимом?
, вопрос №4744702, татьяна, г. Москва
Предпринимательское право
Можно сразу отправлять заявление в налоговую, или нужно что-то сделать заранее, может переписать устав или еще какие-то процедуры?
Хочу изменить список кодов ОКВЭД для ООО. Какая правильная процедура? Можно сразу отправлять заявление в налоговую, или нужно что-то сделать заранее, может переписать устав или еще какие-то процедуры?
, вопрос №4743669, ден, г. Санкт-Петербург
Автомобильное право
У меня ИП, могу ли я арендовать помещение у физлица и заключать с ним договор аренды?
Здравствуйте!у меня ИП ,могу ли я арендовать помещение у физлица и заключать с ним договор аренды ?
, вопрос №4742971, Людмила, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
В какую налоговую подавать декларации?
Добрый день. Ситуация следующая: - Я ИП - Ранее был зарегистрирован по адресу постоянный регистрации в квартире - Сейчас продал квартиру и переехал из России (в 2025 году буду больше 183 дней в году за пределами РФ и соответственно, стану нерезидентом). - Зарегистрирован как ип в Армении. Вопросы: 1. Могу ли я сохранить деятельность своего ИП в РФ для получения платежей за услуги от российских заказчиков, если у меня нет постоянной и временной регистрации? 2. В какую налоговую подавать декларации? (Я был прикреплен к налоговой по адресу прописки, не утеряется ли с ней связь, учитывая, что я выписался) 3. Должен ли я буду платить налог с доходов полученных на армянский ИП в этом году (когда стал нерезидентом) 4. Должен ли я платить страховой взнос ИП если я нерезидент. Спасибо.
, вопрос №4742463, Вячеслав, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
А если выкупить его не 2025 г год продажи, а в 2026 г?
Здравствуйте. Вопрос по налогооблагаемой базе и налоговому вычету. Помогите решить задачу, пожалуйста) Дано: В июне 2021 г я купила дом в деревне за 230 000 р. (далее - Дом 1). В августе 2023 г я взяла в ипотеку апартаменты (по док-ам нежил. помещение) стоимостью 1 350 000 р. (далее - Апартаменты). В январе 2025 г я продала Дом 1 за 500 000 р. В июне 2025 г купила дом в деревне за 80 000 р. (далее - Дом 2). Итого сейчас в собственности Дом 2 и Апартаменты (плачу ипотеку). В связи с большой кредитной нагрузкой я задумалась о продаже Апартаментов, раздачей долгов и на остаток - купить какое-либо жилое помещение до конца 2025 года, так у меня пропадает большая часть налогового вычета за 2025 год (за Дом 2 я не считаю, там будет очень мало). В связи с этим такие вопросы: 1) Если я продам Апартаменты до конца 2025 г, например за 2 000 000 р, какая будет итоговая налогооблагаемая база? За Дом 1 будет 500 000-230 000= 270 000 За Апартаменты 2 000 000-1 350 000= 650 000 Итого 920 000 р? На него будет налог? Или на то, что сверх 1 млн руб, но тогда вообще не понимаю, как считать? Дом 1 был в собственности 3 года, но он не был единственным жильем, так что я так понимаю, все равно его считать полностью (не истекло 5 лет). 2) Если Дом 2 я перепишу на маму, в собственности останутся только Апартаменты, то в августе 2026 г я смогу продать их без налогообложения (3 года истечет)? 3) И такой еще вопрос. Если в этом же 2025 г я выкуплю Дом 1 обратно, он будет вычитаться из налоооблагаемой базы? Так как этот один и тот же объект покупки-продажи, и год совпадает. А смогу ли я по нему же получить налоговый вычет? Я пожалела, что продала этот дом и хочу его обратно. Может и вычет за него получила бы, убила бы 2х зайцев. Но не воспримут ли это как схему мошенничества...? А если выкупить его не 2025 г (год продажи), а в 2026 г? Те же вопросы - смогу ли я по нему же получить налоговый вычет, при этом не воспримут ли это как схему мошенничества (тот же самый дом)? Понимаю, ситуация запутанная. Заранее благодарю за ответы.
, вопрос №4742384, Алиса, г. Москва
Дата обновления страницы 08.11.2025