Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Добрый вечер, я индивидуальный предприниматель, на ОСНО подала заявление на освобождение от ндс, но сейчас
Добрый вечер, я индивидуальный предприниматель, на ОСНО подала заявление на освобождение от ндс, но сейчас понимаю что мне это не подходит, льготой не пользовалась, подскажите пожалуйста могу ли я анулировать эту льготу
При ввозе товара из Узбекистана можно ли принять оплаченный таможенный НДС к вычету, если данный товар на учёт не ставить, если он закуплен для последующей перепродажи?
При ввозе товара из Узбекистана можно ли принять оплаченный таможенный НДС к вычету, если данный товар на учёт не ставить, если он закуплен для последующей перепродажи?
Я изучила Приложение к Протоколу о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
Здравствуйте, я бы хотела уточнить на счёт НДС
Я нанимаю ИП из Кыргызстана делать задачи в области анализа данных и создания баз данных по сети интернет. У меня УСН и у него тоже упрощенный налоговый режим без уплаты НДС.
Я изучила
Приложение к Протоколу о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Договора о Евразийском экономическом союзе
И насколько я поняла, я должна платить НДС.
Верно ли это?
Могли бы вы проконсультировать меня по этому вопросу, пожалуйста
Корректно ли это будет, если Принципал примет к вычету НДС по УПД, а не по счетам-фактурам?
Я - ИП на УСН 6%. Работаю по агентским договорам на приобретение услуг (контекстная реклама Яндекс) от своего имени, но по поручению и за счет Принципала.
Каждый квартал я перевыставляю счета-фактуры от продавца (Яндекс) своим Принципалам и оформляю отчет агента.
Вопрос - могу ли я параллельно с перевыставленными СФ (например, их 15 шт.; 1 отчет агента) выставить принципалу один УПД, где одной строкой указать сумму за квартал и НДС. Корректно ли это будет, если Принципал примет к вычету НДС по УПД, а не по счетам-фактурам?
Истец продала квартиру дорешения суда и уехала на пмж в США
Добрый день, есть акт экспертного исследования, в сметных расчетах применяются Накладнык расходы и Сметная прибыль и НДС 20%.
Истец продала квартиру дорешения суда и уехала на пмж в США.
Мне же присудили и высчитывают НДС. Ремонт квартиры не делался.
В 2025 все компании будут на УСН д-р А в 2026 планируется перейти ООО "№1" на НДС 20%, ООО "№2" на НДС 20%, ООО "№3" на НДС 5%
Мы занимаемся загородным строительством. (и в ипотеку, и за свои деньги)
Сейчас есть одна ООО, ООО "№1".
Эта ООО "№1" аккредитована во многих банках для работы с ипотекой. УСН д-р.
Мы хотим разделить бизнес на направления:
1. ООО "№1" будет заниматься только ипотечными сделками (работы+материалы, тк банк выдаёт сразу деньги на всё). Тк ипотека не возможна без аккредитации, а аккредитация может слететь от любого судебного дела или других негативных факторов для банка - целесообразно выделить отдельное юр лицо для снижения рисков потери всех ипотечных сделок.
2. ООО "№2" будет продавать строительные материалы для НЕипотечных клиентов.
3. ООО "№3" будет выполнять строительные работы для НЕипотечных клиентов.
4. ООО "№4" будет заниматься проектированием.
Учредитель планируется один, директора везде разные, сотрудников постепенно распределим по компаниям.
В 2025 все компании будут на УСН д-р
А в 2026 планируется перейти ООО "№1" на НДС 20%, ООО "№2" на НДС 20%, ООО "№3" на НДС 5%.
Вопрос 1: как все правильно оформить, в каком порядке, чтобы это не расценивалось налоговой, как дробление?
Вопрос 2: как объединить эти ООО-шки через договор о коммерческой концессии, по принципу товарного знака?
Есть большой игрок рынка, который работает по такому принципу, но важны, как всегда, детали
Какие изменения в УСН 6% на 2025 год, в каком случае дополнительно применяется НДС 5%
Приватный вопрос.
Вопрос: обязаны ли мы включать НДС в стоимость автобуса?
Добрый день. У нас ООО, турфирма ОКВЭД 79.12, 79.11 к перевозке пассажиров не имеют отношения. На балансе фирмы есть автобус, который отдан в аренду. Сейчас мы хотим его продать.С этого года мы платим НДС 5%. Вопрос: обязаны ли мы включать НДС в стоимость автобуса?
149 НК РФ данная выручка освобождается от НДС
Мы являемся аккредитованной Айти Компанией и разрабатываем ПО ( данное ПО включено в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Мы передали по Лицензии данное ПО Компании - в рамках пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ данная выручка освобождается от НДС .
Также мы заключили договор на услуги Модификации и адаптацию, установку, , и внедрению данного ПО на мощностях Заказчика . Правильно ли мы понимаем , что данная выручка облагается НДС и не попадает под исключения ст.149 НК РФ. ?
Является ли эта информация важная для налоговой инспекции, юридически весомой?
Здравствуйте. Мне нужна консультация по налогам.
Я работаю консультантом на сайте Спроси врача. Являюсь самозанятой.
Всегда было так что 50% от вопроса приходило нам на счёт, 50% сайту. После вывода денег я формировала чек в приложении и высылала администратором сайта. Всегда формировала чек на ту сумму которая приходила мне на карту.
Сейчас же с января месяца оказывается все мы врачи делали всё неправильно, оказывается мы должны были платить налог и за те 50%, которые идут сайту. Якобы наш заработок - это все 100% от стоимости вопроса, но мы как бы сами платим сайту 50%, а 50% уходит нам. Хотя все 100% к нам не приходят ни на сайте ни тем более на карту.
То есть на данный момент наш доход считается все 100% от вопроса. Но просто, как они говорят, чтобы не давать нам всю эту сумму на счёт, чтобы мы им платили конкретно 50%, так как есть риски что многие врачи этого делать не будут они автоматически эти деньги сами берут, но как было и раньше. В этом плане ничего не поменялось. К нам насчёт всегда приходит только 50% от стоимости вопросов. Но теперь нас обязывают якобы ссылаясь на закон, я приложу файл, при формировании чеков в приложении удваивать ту сумму которая пришла на карту и платить налог как за двойную сумму. Опять же ссылаясь на то что 50% которые тут сайту принадлежат на самом деле это наши , но мы их отдаём потом сайту за пользование этой возможностью работать на сайте.
Также они утверждают что они тоже платят налог с тех 50% которые приходят к ним. В итоге получается что за одни и те же 50% платится налог со стороны врача и со стороны сайта.
Насколько это вообще возможно? Правомерно ли всё это? Действительно ли в законе указано на то что мы должны платить налог за тот доход который идёт на расход, но который мы фактически не видим.
Я выложу файлы которые указывают на то как мы должны сейчас платить с сайта.
В то же время на сайте есть соглашение с лицензиатом, можно в свободном доступе прочитать, но выложу скрин, и там написано что заработок врача - Это 50% от стоимости вопроса. То есть если придраться к словам то наш доход - Это только 50%, а не 100%. Там же под пунктом 6.1.2 написано что сума которая идёт на оплату сайту не облагается НДС. Не совсем понимаю о чем это?
Рискую ли я чем-то если буду платить только налог за ту сумму которая приходит мне на карту?
Ещё сейчас они поменяли тактику, то есть в нашем балансе на сайте указывают что как будто бы нам выплачена полная стоимость вопроса, в то же время общая сумма является суммой только 50% с этого вопроса. Тоже приложу файл (там где 600 - пришло мне 300, там где 1000 мне пришло 500). Является ли эта информация важная для налоговой инспекции, юридически весомой?
Ранее мы формулировку в договоре писали так (НДС не облагается в соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 НК РФ) Как верно писать в 2025
Я ип на усн. В 2025 стали плательщиком ндс. Ранее мы формулировку в договоре писали так (НДС не облагается в соответствии с пунктом 3 статьи 346.11 НК РФ) Как верно писать в 2025
Лицу или как иностранной организации?
Здравствуйте я самозанятый. Как правильно сформировать чек в мой налог. Доход поступает от зрителя через сервис Donationalerts потом мне на карту. С какой суммы мне уплачивать налог? Зритель, например, в Donationalerts перевел мне 1000 рублей (после вычета комиссии сервиса Donationalerts и банковского перевода на карту) мне пришло 850 рублей. В юр. информации по компании указано Donationalerts ДА Платформа предлагается компанией CEBC B.V. (выше по тексту — «Компания») (рег.номер 78627303), находящейся по адресу: Йооп Гесинквег 201, Офис 9.12, 1114AB Амстердам-Дуйвендрехт, Нидерланды, имеющей официально зарегистрированный номер плательщика НДС 8614.75.586.B.01. Мне не понятно кому я буду делать чек как юр. лицу или как иностранной организации?
место реализации услуг в нашем случае будет РФ?
Мы ООО на УСН 6%, применяем ставку НДС 5%.
Заключаем договор на оказание услуг (экспорт) проектирование завода на территории РФ.
Заказчик зарегистрирован на территории Киргизии у него открыт филиал на территории РФ и счет в банке РФ. ИНН 9909709707
Подскажите пожалуйста:
- Заказчик будет являться не резидентом?
- На основании каких нормативных документов происходит налогообложение НК РФ или Договор ЕАЭС?
- место реализации услуг в нашем случае будет РФ? На каком основании?
- ставка НДС 5% ?
В случае если мы заключим договор с основной организацией в зарегистрированной в Киргизии изменит ли это место реализации услуг и повлияет ли это на оплату косвенных налогов?
Ищете ответ? Спросить юриста проще