Большинство людей, получающих доход в России, должны с него платить налог, который называется подоходным. Юридически грамотное его наименование — налог с доходов физических лиц (НДФЛ).
Его стандартная ставка — 13%. Существуют дополнительные повышенные и пониженные ставки для отдельных категорий лиц. Кроме того, государство освобождает от его взыскания с денежной помощи, которая предоставляется отдельным категориям граждан. По статье 217 НК РФ к ним добавлены:
гранты крестьянским хозяйствам и начинающим фермерам;
поддержка семей, имеющих детей;
доход от бесплатно полученного жилья или земли.
Подоходный налог в России, точнее, деньги, выплачиваемые по данному обязательству, можно получить обратно, например, при оплате обучения. Если вы потратили деньги на обучение себя, своих детей или братьев и сестер, после предоставления необходимых документов эти деньги будут вам возвращены. Это касается только тех лиц, которые уплачивают реальный подоходный налог.
Вы хотите знать, какие документы нужны для отчета по данному платежу или его возврата? Спросите у юристов Правовед.ru!
Здравствуйте. Хотим приобрести студию у частного застройщика( жилой дом разделен на 5-ть комнат/студий).
Застройщик предупредил, что при заключении сделки сумма покупки будет гораздо меньше,чем фактическая. Объясняя это тем, что с него будет взиматься подоходный налог , т.к. дом построен в 2024 году и его продажа будет считаться,как доход.
Есть ли риски, в будущем, при проведении такой операции?
Добрый день!
Я гражданин и налоговый резидент РФ. Получаю в РФ доходы от вкладов в банке. При этом имею ВНЖ в ФРГ и перевожу на свой счет в ФРГ доходы от вкладов в банке РФ. Должен ли я платить с этих средств подоходный налог в ФРГ? Т.е. работает ли закон о двойном налогообложении?
Андрей
, вопрос №4509891, Andrey, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
1800 ₽
Приватный вопрос
Налоговое право
Мой контрагент в Беларуси требует предоставить справку о налоговом резидентстве РФ за 2025 год, чтобы не удерживать подоходный налог в размере 13% с выплачиваемых мне сумм
Здравствуйте! В собственности две квартиры, одна более трех лет, другая по наследству от мамы. При продажи двух квартир, с каждой платить подоходный налог?
Вопрос юристу по налогам физ. лиц:
Я - налоговый резидент РФ, планирую получать оплату за свои услуги на счет в зарубежном банке, с которым у РФ есть обмен банковской информацией. Данные об открытии счета в налоговую - предоставлены, плюс каждый год отчитываюсь о движении средств.
Если я буду перечислять деньги с того счета - на свой счет в РФ (т.е. от себя - себе) и хочу быть "самозанятым" с 6% налога, то кому же мне тогда "выдавать чек", если это будет перевод от себя себе же?
Значит, что - мне не подходит опция с "самозанятостью" и остается только вариант платить подоходный налог в 13% (или 15%, если сумма выше определенной)?
Хотелось бы выбрать наиболее оптимальный подход, при этом, следуя закону.
Спасибо за ответ!
Здравствуйте. Я ветеран боевых действий СВО. Получил в дар от племянника (сын сестры-близнеца) дачу. Должен ли я платить подоходный налог. И как доказать, что мы близкие родственники.
Правомерно ли работодатель требует оплатить НДФЛ в 13% +5% до зачисления заработной платы ?
В процессе решения
Цитирую, -*Согласно нашему регламенту, каждый новый сотрудник изначально обязан уплатить подоходный налог в размере 13%, и дополнительно включая 5% налога на прибыль, предусмотренных для IT-сферы. Что, в первую очередь, подтверждает вашу налоговую дисциплину и платежеспособность. Эта мера направлена на легитимацию финансовых операций и выполняет критически важные функции: Идентификация платежеспособности: Подтверждение легитимной налоговой истории сотрудника. Превенция финансовых махинаций: Предотвращение использования фиктивных сотрудников для отмывания денег. Возврат налогов: Внесённая сумма НДФЛ будет зафиксирована в вашем Личном Кабинете и, после подтверждения начисления заработной платы нашим финансовым отделом, будет доступна к следующему выводу. Дальнейшие выплаты: После первоначальной верификации все последующие выплаты осуществляются без дополнительных налоговых отчислений, так как компания берёт на себя эти обязательства удобство и гарантируя вам простоту и ясность финансовых расчётов. *
Также ссылаясь на регламент с их стороны, пишут следующее , - * Мы стремимся гарантировать высокую эффективность и строгое соблюдение установленных аутсорсинговых процедур, определённых в «Регламенте по организации аутсорсинга, переводу, адаптации и верификации трудовых контрактов». *
Правомерно ли работодатель требует оплатить НДФЛ в 13% +5% до зачисления заработной платы ?
В процессе решения
Цитирую, -*Согласно нашему регламенту, каждый новый сотрудник изначально обязан уплатить подоходный налог в размере 13%, и дополнительно включая 5% налога на прибыль, предусмотренных для IT-сферы. Что, в первую очередь, подтверждает вашу налоговую дисциплину и платежеспособность. Эта мера направлена на легитимацию финансовых операций и выполняет критически важные функции: Идентификация платежеспособности: Подтверждение легитимной налоговой истории сотрудника. Превенция финансовых махинаций: Предотвращение использования фиктивных сотрудников для отмывания денег. Возврат налогов: Внесённая сумма НДФЛ будет зафиксирована в вашем Личном Кабинете и, после подтверждения начисления заработной платы нашим финансовым отделом, будет доступна к следующему выводу. Дальнейшие выплаты: После первоначальной верификации все последующие выплаты осуществляются без дополнительных налоговых отчислений, так как компания берёт на себя эти обязательства удобство и гарантируя вам простоту и ясность финансовых расчётов. *
Также ссылаясь на регламент с их стороны, пишут следующее , - * Мы стремимся гарантировать высокую эффективность и строгое соблюдение установленных аутсорсинговых процедур, определённых в «Регламенте по организации аутсорсинга, переводу, адаптации и верификации трудовых контрактов». *
Здравствуйте. Есть участок в собствености 10соток с 2003 года 3 месяца назад разделил его на 2 по 5 соток.сейчас продаю 1 участок за 1 000 000. Надо ди мне платить подоходный налог?
Добрый вечер. 1.Если супруг в браке подарил часть квартиры(долю) своей супруге, то в случае развода эта доля остается за бывшей супругой или подлежит разделу?
2. Если доля была продана супруге по рыночной стоимости, нужно ли будет уплатить подоходный налог и подлежит ли эта доля разделу при разводе?
Добрый вечер. 1.Если супруг в браке подарил часть квартиры(долю) своей супруге, то в случае развода эта доля остается за бывшей супругой или подлежит разделу?
2. Если доля была продана супруге по рыночной стоимости, нужно ли будет уплатить подоходный налог и подлежит ли эта доля разделу при разводе?