Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Двойное налогообложение

Вас интересует вопрос, связанный с двойным налогообложением? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.

При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.

Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в двойном налогообложении, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!

Последние вопросы по теме «двойное налогообложение»

Фильтры
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли получать КИО компании нерезиденту
Компания, нерезидент РФ, соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и страной регистрации нет. Компания планирует приобрести участок земли (городское строительство) у резидента РФ и впоследствии размежевать на отдельные участки и продать резидентам РФ. Должна ли компания получить КИО (встать на налоговый учет в РФ)?
, вопрос №1694824, Валерий Леонидович, г. Обнинск
Предпринимательское право
Возможно ли 2 статуса ИП на одном человеке одновременно, но в разных регионах?
Здравствуйте! возможно ли 2 статуса ИП на одном человеке одновременно, но в разных регионах? У нас было открыто ИП в г.Геленджик в 2005 году, в 2007 году приняли решение сменить место жительства, открытием и закрытием Ип занималась бухгалтер компании в которой работал отец. по приезду в Нижегородскую область поджали заявление на открытие ИП по месту жительства, нам его открыли мы исправно платили все налоги и взносы, в 2009 году закрыли. а в марте 2017 года получили письмо из налоговой о том что мы должны 492 т.р. когда начали разбираться выяснилось что ИП открытое в Геленджике у нас до сих пор не закрыто. и получается что в период с 2007 пло 2009 у нас было двойное налогообложение. И существует ли срок исковой давности по данному вопросу? Спасибо!
, вопрос №1666887, Алена, г. Нижний Новгород
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Нужно ли платить налог в США и как избежать двойного налогообложения?
Если у меня оформлено ИП в РФ, но деньги я получаю в США на гастролях, я музыкант и выступаю в США, нужно ли мне платить налоги в США и если такая необходимость есть, то как избежать двойного налогообложения?
, вопрос №1665326, Виктор, г. Москва
1500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Продажа квартиры нерезидентом
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Я - гражданин РФ, но уже 5 лет живу в Чехии (есть ПМЖ). В Москве более 10 лет владею квартирой, в которой все это время был прописан. Сейчас решил продать, но не хочется платить 30% налога как нерезидент. В связи с этим есть несколько вопросов: 1) Как в моем случае будет определяться статус резидента? На момент продажи квартиры (в день получения дохода)? Или же по итогам календарного года? Я вернулся в Россию 1 марта 2017 года. Есть хороший вариант продать ее прямо сейчас (в июне), но меня смущает, что на данный момент я все еще нерезидент. Или я могу смело продавать сейчас и просто "дожить" недостающие для резидентсва дни? 2) Я нашел на вашем сайте электронные письма с разъяснениями Минфина, что статус налогового резидента будет определяться именно за календарный год. Можно ли им верить? Они имеют юридическую силу, при условии, что были адресованы другим людям, а не лично мне? Изменилось ли что-то в 2017 году? Были ли в вашей практике случаи, когда налоговики трактовали закон по-своему и требовали 30% основываясь на том, что на момент продажи человек не был резидентом? 3) Правильно ли я понимаю, что если по итогам 2017 года я буду налоговым резидентом России (чтобы не платить НДФЛ с квартиры), то все свои чешские доходы (ИП в Чехии), я должен буду декларировать в России и платить налог именно в российскую налоговую? Существует ли какая-то возможность разделения: декларировать квартиру в России как резидент (и ничего не платить с ее продажи), а налог с прибыли от чешского ИП заплатить в Чехии как нерезидент? Заранее спасибо за помощь и ссылки на конкретные статьи законов.
, вопрос №1655950, Алексей, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли платить налог в США резиденту РФ, который находится в РФ?
Какие налоги надо платить ИП резиденту РФ, если он получает денежные средства из США (не зарплата, а оплата услуг)? Как понимаю действует закон о двойном налогообложении. Если в США заплатить налоги по сумме большие, чем в РФ, то в РФ ИП уже ничего платить не обязан? Где узнать какие именно % налогов надо платить в США? Что интересно, то в США я не приезжал, работаю по интернету, а налоги надо платить и в США, если деньги приходят от туда? С уважением
, вопрос №1657427, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Налог с продажи имущества в Казахстане гражданином РФ
Я продала дом в Казахстане после того, как сменила гражданство РК на гражданство РФ. Заплатила в Казахстане налог с продажи. Теперь налоговая РФ тоже требует налог с продажи дома. На эти деньги мы приобрели в РФ квартиру в течение года после продажи дома. Права ли налоговая служба?
, вопрос №1655362, Наиля, г. Новосибирск
Налоговое право
Двойное налогообложения компании в России и Польше?
Добрый день. Планирую открыть фирму в Польше, с таким же видом деятельности как и в РФ. Интересует вопрос о налогообложении в РФ. Должна ли компания уплачивать и в Польше и в России налоги с дохода? Или есть возможности избежать двойного налогообложения?
, вопрос №1643700, Ирина, г. Москва
Налоговое право
Статус налогового резидента в РФ во избежание двойного налогообложения
Здравствуйте, Вопрос по поду подоходного налога с продажи недвижимости. Рассматривает ли Россия гражданина как не резидента, если он проживает за рубежом, но сохранена российская прописка? И если кроме недвижимости в России другой собственности нету (за рубежом-арендует). В соглашении об избежании двойного налогооблажения между Россией и США сказано: "2. Если в соответствии с положениями пункта 1 физическое лицо является лицом с постоянным местожительством в обоих Договаривающихся Государствах, его статус определяется следующим образом: a) оно считается лицом с постоянным местожительством в Государстве, в котором оно располагает постоянным жилищем; если оно располагает постоянным жилищем в обоих Государствах, оно считается лицом с постоянным местожительством в том Государстве, в котором оно имеет наиболее тесные личные и экономические связи (центр жизненных интересов);" Это же отражено в письме Минфина от 11 декабря 2015. № ОА-3-17/4698 Значит ли это, что в описанной ситуации гражданин является налоговым резидентом и освобожден от уплаты 30% налога?
, вопрос №1630271, Оксана, г. Москва
Налоговое право
Как оформить инвестирование денег в зарубежную компанию, избежав двойного налогообложения?
Добрый день! Хочу перевести деньги в инвестиционную компанию за рубежом. Что необходимо сделать, чтобы впоследствии, по окончании срока инвестиции при вводе денег обратно в Россию эта сумма повторно не облагалась налогом?
, вопрос №1629071, Ирина, г. Москва
300 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
"Двойное" налогообложение НДС товара (услуги), когда посредник - ин. Компания
Добрый день. Есть агентский договор (комиссии) с компанией Apple, которая является ин. компанией. Согласно договору Apple продает лицензии на ПО российским физ лицам. ПО принадлежит ИП УСН. После этого снимается комиссия 30%, оставшиеся средства перечисляется российской организации. Согласно "налогу на google" статья 174.2, компания Apple уплачивает НДС с полной стоимости каждой продажи ПО российским физ лицам. (она действительно его уплачивает) Но, когда Apple перечисляет средства правообладателю (ИП УСН), то ИП УСН должен стать налоговым агентом компании Apple (п.9 статья 174.2) и исчислить НДС с комиссии 30%, которую Apple оставляет себе (взаимозачет). Вопрос: Если Apple оплатила НДС за себя с полной стоимости товара, то можно ли считать, что НДС с их услуги комиссии тоже оплачен? В таком случае, ИП не становится налоговым агентом.
, вопрос №1619220, Volonter, г. Москва
Налоговое право
Будет ли налог на имущество с объекта, сдаваемого в аренду, если определена кадастровая стоимость?
Добрый день. ООО занимается деятельностью, связанной со сдачей нежилого недвижимого имущества в аренду. Система налогообложения УСН 15%. Является ли организация плательщиком налога на имущество, в случае, если здание попадает в список объектов, чья кадастровая стоимость является налоговой базой. Не возникает ли двойное налогообложение, ведь со сдачи имущества в аренду платится налог 15%? Спасибо
, вопрос №1615310, Наталья, г. Краснодар
Налоговое право
Налогообложение иностранной стипендии
Добрый день! Я являюсь гражданином РФ с постоянным местом жительства в РФ. В 2016 г. я проходил академическую стажировку в Канаде и получал стипендию от принимающего учреждения (то есть источник финансирования находится в Канаде). Однако в течение 2016 г. я проживал на территории РФ более 183 дней и, таким образом, являюсь налоговым резидентом. С другой стороны, в соглашении "Об избежании двойного налогообложения..." есть отдельная Статья 20 "Суммы, получаемые студентами и практикантами", предусматривающая этот случай, смысл которой мне не до конца ясен. Могли бы Вы пояснить, подлежит ли налогообложению стипендия, полученная в иностранном государстве. Заранее большое спасибо.
, вопрос №1613330, Александр, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налогообложение граждан работающих за рубежом
Добрый день! С ноября 2015 года я осуществляют трудовую деятельность на территории Польши. По прибытию был открыт счет для получения заработной платы в одном из локальных банков. Налоги уплачивались здесь. Недавно я узнал, что поскольку это был ноябрь и финансовый год в РФ еще действовал, я должен был уведомить налоговую службу в РФ и уплатить налоги там же, поскольку я еще являлся налоговым резидентом в РФ. Интересуют следующие вопросы: 1) Должен ли я зарегистрировать свой счет открытый в Польше в РФ? 2) Каким образом я могу выйти из ситуации с налогом за остаток 2015 года, если он уже был уплачен в Польше? Так же интересует стоимость вашим услуг, если мне необходима будет помощь в урегулировании данных вопросов на территории РФ. Заранее спасибо.
, вопрос №1612096, Леонид Акинин,
Налоговое право
Возможно ли двойное налогообложение - патент и ЕНВД?
Возможно ли двойное налогообложение патент и енвд.Если я плачу патент но не написала заявление о прекращении работы по енвд.имеет ли право налоговая меня обязать платить енвд
, вопрос №1609645, елена, г. Москва
Налоговое право
Будет ли двойное налогообложение, если приобрести патент на основной вид деятельности?
ИП. Нахожусь на УСН доходы 6%. Виды деятельности - присмотр и уход за детьми и другие. Вопрос: можно ли в течение года купив патент на присмотр и уход за детьми в рамках условий патентной системы, например с мая месяца до конца года, отчитываться по двум видам системы налогообложения, исключив из УСН 6% доходы по присмотру и уходу за детьми? Не будет ли двойного налогообложения по данному виду деятельности?
, вопрос №1603509, Роман, г. Челябинск
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 13.07.2017