Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.
Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.
Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.
Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если племянник дарит долю в квартире своему дяде (брат матери), должен ли будет последний заплатить налог? Или они считаются близкими родственниками, и от уплаты налога освобождаются. Спасибо.
У организации несколько обособленных подразделений, которые зарегистрированы в одной налоговой инспекции. На каждое обособленное подразделение выдано уведомление о постановке на учет с присвоением отдельного КПП по форме 1-3-Учет
Считается ли возможным налоговым агентам - российским организациям уплачивать налог на доходы физических лиц по обособленным подразделениям, зарегистрированным в одном налоговом органе, одним платежным поручением по КПП ответственного подразделения, так как зачисление налога производится в соответствующий бюджет по месту учета такого подразделения.
21 марта 2014 года в межрайонную ИФНС России №ХХ по Иркутской области мною были отправлены: налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2012 и 2013 годы и документы, подтверждающие право на получение имущественного налогового вычета на покупку квартиры.
Заявление на возврат было написано и подано в межрайонную ИФНС России №хх по Иркутской области 21 марта 2014 года, в нем были указаны реквизиты моего банковского счета и предоставлены все необходимые документы.
На момент написания жалобы, причитающаяся к возврату из бюджета сумма на мой счет не поступила.
В соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации камеральная проверка проводится в течении трех месяцев со дня предоставления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой декларации.
В соответствии с подпунктом 6 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течении одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.
Все сроки, установленные Налоговым кодексом РФ на проведение камеральной проверки и на перечисление денежных средств истекли.
Таким образом, излишне уплаченная сумма НДФЛ должна быть возвращена налоговым органом не позднее 21 июля 2014 года.
На мою просьбу, обращенную к сотрудникам межрайонной ИФНС России №ХХ по ххххххх области, о разъяснении причины нарушения сроков выплаты излишне уплаченного налога за 2012 -2013 годы, мне пояснили, что моих паспортных данных нет в базе данных министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Присвоенный мне идентификационный номер налогоплательщика № хххххххххх, указанный в выданном мне свидетельстве о постановке на учет серия хх № 000хххххх от 15.04.2002 года, которое заверено должностным лицом, а именно хххххххххх. принадлежит совершенно другому гражданину РФ.
Куда жаловаться, куда я платил НДФЛ в течении 12 лет, как получить вычет?
Добрый день!
1. Заключила договор ГПХ с физ. лицом на выполнение дорожных работ. Бухгалтер вернула договор, объяснив что нужно заключать на 15 дней, т.е. на месяц или дольше нельзя.
на какой максимальный срок можно заключить договор ГПХ?
2. Можно ли добавить такой пункт?: Из сумм, оплачиваемых Заказчиком в счет оплаты за оказанные услуги, Исполнитель самостоятельно оплачивает налог на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Доброго времени суток!Меня закидали письмами счастья из налоговой с требованием уплатить подоходный налог за 2012 год с дохода по вкладу в банке ,который я потеряла,т.е банк мне вклад и вместе с ним доход не возвращает,возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка,которые со слов руководства банка действовали в личных интересах и прикарманили деньги по меньшей мере 300 человек в течении 7 лет все это происходило,а банк,якобы не был в курсе.Все идет по заранее продуманному сценарию,денег не нашли ,виновные сотрудники задержаны,а я получаю письма требованием по уплате налога.помогите разобраться... вот мой ответ на очередное письмо.
" В ответ на Ваше требование от 10.07.2014 №716 по предоставлению мной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2012 г. Обращаю Ваше внимание на тот факт, что в соответствии с п. 1 ст. 226 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) российские организации, являющиеся налоговыми агентами, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей. Согласно п. 4 указанной статьи Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. В частности, налоговыми агентами (банками) удержание налога на доходы физических лиц производится при фактической выплате гражданам доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках. Особенности определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, установлены ст. 214.2 Кодекса.
Сообщаю Вам, что в ЗАО Банке «Первомайский» у меня остается вклад, а вместе с ним и доход, который Банк обязан мне вернуть. На мое обращение-требование по возврату вклада банк мои средства не возвращает (не принимая во внимание ч.1 ст.1068 ст ГК РФ).В связи с этим я обращалась в МВД РФ , Роспотребнадзор и ЦБ РФ,а также в иные инстанции контролирующие деятельность Банков по Краснодарскому краю.
На сегодняшний день я, многодетная мать, копившая многие годы средства, которые должны были пойти на образование детей ,не имею возможности воспользоваться своими деньгами ,а тем более материальной выгодой процентов вкладу. Считаю, что налоговые органы обязаны вмешаться в сложившуюся ситуацию с целью помочь вернуть денежные средства обманутым вкладчикам, встать на защиту граждан, потерявших свои сбережения, тем самым вернуть в бюджет налоги, которые обязан был уплатить ЗАО Банк «Первомайский» в соответствии с законодательством.
В связи с вышеизложенной ситуацией прошу предоставить мне подтверждение существования банковского вклада в ЗАО Банк «Первомайский» на мое имя в течение 2012 года. "
На сайте ФСН прочёл, что УСН заменяет налоги, но совершенно не понятно как понять "заменяет налоги". Это ведь и есть налоги. Получается налоги заменяют налоги? :)
Объясните пожалуйста, о чём идёт речь. Я ведь также дальше буду платить налоги, но процент будет составлять 6%. Почему они пишут, что УСН заменяет налоги, что именно оно заменяет? Ведь УСН - это упрощённая система налогообложения, это ведь и есть налоги. Где я ошибаюсь?
Цитата с сайта:
-------------
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/
Заменяет налоги
В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, применяемых общей системой налогообложения:
- налога на доходы физических лиц в отношении доходов от предпринимательской деятельности;
-----------
У меня такой вопрос, насчёт налогов после продажи квартиры. Подскажете? Есть юристы?
Скажите, придется ли гражданке РФ платить налог при продаже квартиры и если придется, то в какой размере?
Обстоятельства: гражданка РФ, зарегистрирована по месту жительства в России, но фактически проживает вместе со своим супругом и малолетним ребенком за рубежом. В России бывает от силы 40-50 дней в году. Она не работает и ни в одной из стран не платит налогов на доходы физических лиц. У нее в собственности есть квартирка (в РФ, в собственности более 4 лет). Она хочет продать эту квартиру и приобрести взамен другую, тоже в России, только чуть побольше и подороже.
Придется ли платить налог после продажи своей квартиры ей или нет? Жду ответа. Спасибо.
Здравствуйте. Подал документы на возврат налога на доходы физических лиц (декларация 3-НДФЛ) 25.03.2014г ежедневно проверяю на сайте ФНС результат камеральной проверки.Осталось 2 дня до завершения проверки если выплаты не будет вовремя, что делать дальше?Спасибо
Здравствуйте.
Купили квартиру за 1 500 000. Прожили менее трех лет и продали за 2 000 000. Купили сразу другую квартиру за 4 000 000. Должны ли мы платить налог с разницы между покупкой и продажей (2 000 000-1 500 000=500 000*13%=65 000) или так как мы вложили денежные средства в более дорогую недвижимость от налога освобождаемся?
С Уважение, Анастасия
, вопрос №482290, Анастасия, г. Петропавловск-Камчатский
здравствуйте! в ноябре 2013 года родители по дарственной переписали на меня комнату. Сейчас я её хочу продать. Стоимость комнаты 600 тыс.рублей (в собственности менее 3 лет); при продажи должен ли я оплатить налог от продажи комнаты? Заранее спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ? ПРИШЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО С НАЛОГОВОЙ ЧТО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 228 И 229 НК РФ Я ОБЯЗАНА ПРЕДОСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗА 2013 Г.НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО НЕ УДЕРЖАНИЕМ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Я СХОДИЛА В НАЛОГОВУЮ ОНИ МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО РАБОТОДАТЕЛЬ В СПРАВКЕ ФОРМОЙ 2 НДФЛ В ПУНКТЕ 5.7 СУММА НАЛОГА, НЕ УДЕРЖАННАЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ СОСТАВИЛА 723 РУБЛЯ ,НО Я УВОЛИЛАСЬ И В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ У МЕНЯ 29.11.2013 ОТМЕТКА ОБ УВОЛЬНЕНИИ, БЫВШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ МНЕ ДАЛ РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ДЕКАБРЬ 2013 В НЕМ ОТПУСКНЫЕ 5558,28 НО С НИХ НЕ УДЕРЖАЛИ НАЛОГ,И В НЕМ НЕ УКАЗАНО ЧТО ОНИ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ, ПИСЬМЕННО ОНИ МЕНЯ НЕ УВЕДОМИЛИ ЧТО ОНИ НЕ УДЕРЖАЛИ НАЛОГ, НАЛОГОВАЯ ОБЪЯСНЯЕТ ЧТО ТЕПЕРЬ МНЕ ГРОЗИТ ШТРАФ В 1000 РУБ. И УПЛАТА 723 РУБ И СДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ И ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ БЫСТРО А ТО И ПЕНЯ БУДЕТ...
Постановлением администрации города утверждено Положение о порядке льготной продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, работникам муниципальных предприятий, учреждений, нуждающимся в жилых помещениях.
На основании данного Положения:
- граждане, состоящие на учете, и члены их семей приобретают муниципальное жилое помещение за 50% его рыночной стоимости, которые являются продажной стоимостью.
В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 211 НК к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой. В данном подпункте имущественные права не поименованы в отличие от пп. 1 п. 2 ст.211 НК, является ли указанная разница между рыночной и продажной стоимостью квартиры доходом полученным в натуральной форме?
Освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц,согласно п. 36 ст. 217 Налогового кодекса (далее НК) разница между рыночной и продажной стоимостью квартиры, находящейся в муниципальной собственности, приобретаемой по договору купли-продажи жилого помещения, в соответствии с Постановлением администрации города?
В июле 2013 года я уволилась и сейчас не работаю. Сегодня из налоговой пришло информационное письмо о том, что в соответствии со статьями 228 и 229 НК РФ я обязана была предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2013 год не позднее 30.04.2014 г. в связи с получением дохода, с которого налоговым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц и за непредоставление отчетности в срок мне грозит штраф в 1000 рублей. Позвонив в налоговую инспекцию, я узнала, что с моего бывшего места работы были предоставлены данные по форме 2-НДФЛ, согласно которых сумма налога исчисленная больше суммы налога удержанной на 754 рубля. У меня такой вопрос: как я могла знать про все эти проблемы с подоходным налогом, что там такие расхождения, и с другой стороны в чем я виновата, если мне бухгалтерия считала заработную плату, удерживала налоги и делала все отчисления из моей зарплаты? Как мне теперь быть и что делать, чтобы решить этот вопрос? Заранее благодарна за ответ.
В письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина от 23 апреля 2013 года №03-04-05/14057 О налогообложении доходов , полученных от продажи земельных участков и недвижимого имущества сказано буквально следующее : " Доходы , полученные от реализации земельных участков и недвижимого имущества , которые не использовались индивидуальными предпринимателями в целях осуществления предпринимательской деятельности , в том числе, если индивидуальным предпринимателем не указывались при регистрации виды деятельности , связанные с продажей собственных земельных участков и недвижимого имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в порядке , установленном главой 23 "Налог на доходы физических лиц " Кодекса . Из этого ответа в частности следует , что ИП , имеющий в собственности подобные участки не доложен по ним предоставлять и налоговую декларацию на земельный участок ? Или все-таки должен ?
Нахожусь в командировке в США почти год, средний заработок получаю от российской организации, они удерживают налог на доходы физических лиц по ставке 30 %. Я так понимаю в США мне тоже надо платить налог? А как же соглашение об избежании двойного налогообложения?